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老師你好 出口貿(mào)易公司的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出是怎么計(jì)算呢 ?是按進(jìn)項(xiàng)稅額的金額結(jié)轉(zhuǎn)計(jì)算的么

2022-12-28 11:03
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-12-28 11:05

你好,什么原因需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出?

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快賬用戶2356 追問 2022-12-28 11:06

是一家出口貿(mào)易公司 涉及到退增值稅 所以才要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

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齊紅老師 解答 2022-12-28 11:08

你好,出口退稅不需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的,你選擇退稅勾選,它根本就沒有抵扣。

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齊紅老師 解答 2022-12-28 11:09

借庫存商品、 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅,進(jìn)項(xiàng) 貸銀行存款, 借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi), 借其他應(yīng)收款, 貸應(yīng)交稅費(fèi),出口退稅, 借銀行存款,貸其他應(yīng)收款。

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快賬用戶2356 追問 2022-12-28 11:12

那現(xiàn)在是可以不做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嘍,收到商品發(fā)票的直接做進(jìn)項(xiàng)稅額 不要在寫進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的分錄了

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快賬用戶2356 追問 2022-12-28 11:13

老師出口貿(mào)易的收入是免稅的 不用再寫應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅了吧

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齊紅老師 解答 2022-12-28 11:14

對的,是的,是這么做的。

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你好,什么原因需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出?
2022-12-28
你好 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅出口退稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2021-01-04
出口退稅賬務(wù)處理如下: 1.購入貨物及接受應(yīng)稅勞務(wù)時(shí),按增值稅扣稅憑證注明的增值稅額。 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)/原材料/管理費(fèi)用/制造費(fèi)用等 貸:銀行存款/應(yīng)付賬款等。 2.出口貨物 借:銀行存款/應(yīng)收賬款等 貸:主營業(yè)務(wù)收入 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品。 3.計(jì)算當(dāng)期不得免征和抵扣稅額.當(dāng)期免抵退稅額、當(dāng)期應(yīng)退稅額、當(dāng)期免抵稅額。賬務(wù)處理如下: 借:其他應(yīng)收款——應(yīng)收出口退稅款(增值稅)(當(dāng)期應(yīng)退稅額) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額)(當(dāng)期免抵稅額) 主營業(yè)務(wù)成本(當(dāng)期不得免征和抵扣稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口退稅)(當(dāng)期免抵退稅額) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)(當(dāng)期不得免征和抵扣稅額)。 4.收到出口退稅款 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款——應(yīng)收出口退稅款(增值稅)。
2024-10-24
是的,這里應(yīng)該是相等的。
2022-07-16
您好,這個的話是銷項(xiàng)稅額- (進(jìn)項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出額)
2024-10-09
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