你好,請(qǐng)稍等正在計(jì)算中。
3個(gè)問題。1,認(rèn)證為不可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額,為什么在計(jì)算合計(jì)進(jìn)項(xiàng)稅額的時(shí)候,已經(jīng)是不可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額并且下面又轉(zhuǎn)出了,為什么也算在合計(jì)進(jìn)項(xiàng)稅額中?2,在計(jì)算合計(jì)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出時(shí),這個(gè)19500要不要計(jì)算在轉(zhuǎn)出數(shù)中?為什么?3,進(jìn)項(xiàng)稅額的19500和進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的19500 在計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)數(shù)時(shí) 不會(huì)重復(fù)嗎?謝謝老師
老師,這個(gè)題 沒太明白這個(gè)待抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額2040是怎么算出來的?
老師,這道題為什么要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額2040是怎么計(jì)算出來的?
老師,這道題為什么要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額2040是怎么計(jì)算出來的?
老師,這道題為什么要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額2040是怎么計(jì)算出來的?
咨詢下:如果分析其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款,資金來源/資金去向都會(huì)涉及嗎?
請(qǐng)問老師,合同違約金怎么入賬?
上個(gè)月開的票本月有退貨,該如何處理?
老師,股東借款需要走合同嗎
老師,一般納稅人銷售打印紙的稅率是多少
老會(huì)計(jì)說要我把7月份的記賬憑證全部導(dǎo)到桌面,然后另外做一個(gè)費(fèi)用明細(xì)表,這是什么意思?
老師,公司有一個(gè)員工平時(shí)去掉保險(xiǎn)都是2500多,老板要一次性給他1萬多的補(bǔ)助工資,現(xiàn)在報(bào)了6個(gè)月的個(gè)稅,這個(gè)月要報(bào)一萬多會(huì)不會(huì)交個(gè)稅
A用自己的私戶轉(zhuǎn)到了b公司的公戶,B公司能開票給a個(gè)人的名字的抬頭的發(fā)票?
我開的不征稅收入,我是個(gè)體報(bào)稅時(shí)候應(yīng)該填在哪
在做2024所得稅匯算清繳時(shí),全年取得發(fā)票金額是1025萬,存貨增加額是303萬,成本費(fèi)用的金額是921萬,計(jì)稅金額是1025萬減去303萬等于722萬 此金額722萬與成本費(fèi)用921萬存在199萬差異,系統(tǒng)因此判定為存在白條入賬,老師,那這199萬我該從哪些方面來理賬呢,現(xiàn)已查到2023有160多萬原材料未入賬,入到2024年了,2023存在負(fù)差額71萬左右,現(xiàn)在僅存的差額是不是屬于工人工資,折舊呢
這道題目稅率沒有告知,無法計(jì)算增值稅,倒推2040/0.13=也是等于小數(shù),邏輯不對(duì),還有其他信息嗎?
沒有了,這個(gè)是章節(jié)練習(xí)題,也有不完整的時(shí)候,謝謝老師這么耐心哦
不客氣同學(xué),不好意思沒有解決出你的疑問
再次感謝
不用客氣哈,謝謝你的理解