因為你出口的原材料銷項是零。對應的進項也不能抵扣,所以要轉出。
老師好,生產(chǎn)出口企業(yè),出口交易方式一般貿易,進料對口,國內購買的原材料是否需要進項稅額轉出,不明白為什么要進項轉出
老師,我們公司是一般貿易,生產(chǎn)出口企業(yè),自開了原材料收購發(fā)票提了進項稅,稅率為免稅,可以按照10%提進項稅,那么這部分在報關單申報明細采集錄入時,用不用填寫在國內購進免稅原材料價格這一欄里面??
老師好,我們作為生產(chǎn)型進出口企業(yè),業(yè)務模式中有來料加工、一般貿易,同時還會直接進口成品內銷。請問關于來料加工生產(chǎn)時,會在國內采購一些輔料,定期做進項轉出。因為我們還有進口的成品內銷會進項抵扣,我們就將所有可以抵扣的進項都抵扣了,該轉出的也轉出。一般貿易出口時,我們就沒有申請退稅了。這樣是否可以呢?
老師: 外貿企業(yè)采購原材料,用于出口產(chǎn)品,由于原材料進項無法退稅。 那么這部分進項,是不是需要直接轉出?不能抵扣?
國內采購原材料1萬,進項稅額1300元,改材料全部用于生產(chǎn)出口產(chǎn)品上,生產(chǎn)型企業(yè)一般貿易出口(免稅),那這個買的材料的進項稅額能夠抵扣嗎?
老師4月份多做收入了,想把她調了5月份,怎么調
按年記息并于次年1月1次支付,到期償還本金的長期借款 利息費用計入應付利息還是長期借款-應計利息?
法人在三家公司同時報了個稅,現(xiàn)在個稅匯算清繳才發(fā)現(xiàn)要交很多個稅,老板不愿意我把24年多做的部分工資刪除更正,我也更改了24年企業(yè)匯算清繳,剛才稅管打電話讓改一下年報,年報和第四季度報表我改完了,因為是跨年我現(xiàn)在做了一筆分錄借:其他應收款貸:未分配利潤然后25年財務報表就變了 我怎么更正,剛從代賬公司把賬拿回來,無法反結賬
我有一個公司,出口外貿也有內銷,實際情況內銷幾乎沒有,有很多的進行稅額無法抵扣(費用發(fā)票產(chǎn)生的進項稅額)這些進項稅額是否可以做為留底退稅
老師,以前年度損益調整 在所得稅匯算清繳時怎么填寫?
我想問一下這個稅負是怎么定義啊?增值稅進項要比銷項多,那我多勾一點進項不就不用交稅了,為什么還要按照稅負來交稅?
老師,去年十二月份,我們收到一張普票,是材料,對方開具內容有誤。我們是一般納稅人,這張票也就全額入了成本。但是現(xiàn)在開票內容有誤,他們可以作廢嗎
臨時股東會需要提前十五天通知嗎
最近接了一個龍湖的個體戶負責人變更,龍湖的租賃合同都是電子合同,原來的租賃合同是老法人信息簽訂的,并且合同是還沒到期的,現(xiàn)在要換成新法人,做變更的時候,新的租賃合同是重新簽訂還是直接在原來的老的電子合同上改呢?
老師您好,我這涉及一張需要部分退貨開具紅字信息表,我是購買方,發(fā)票已顯示抵扣,然后我在電子稅務局開具紅字信息表后,開具狀態(tài)顯示未開具,我查詢了原發(fā)票顯示已紅沖,但是打印不了信息表。咨詢了同事說這應該在稅控盤進行開具,然后又開具了一張一樣的信息表開具(信息表能打?。?,現(xiàn)電子稅務局顯示有兩個同金額的信息表,開具狀態(tài)均顯示“未開具”。想咨詢老師能作廢其中一張嗎?應該如何處理
但計算平均稅負時,是應納稅額/當年全部收入
是的,這個要全部算進去。
出口部分材料進項稅額,可以用來抵扣內銷銷項稅額嗎?不做進項稅額轉出
不可以的,必須做進項轉出處理。
好的,謝謝
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