你好1;? 那你做了認(rèn)證抵扣后轉(zhuǎn)出的? ;? 你要視同內(nèi)銷去處理的;? ?
老師,我是是生產(chǎn)型出口企業(yè),采用免抵退稅辦法。就是采購(gòu)原材料生產(chǎn)成品銷售。那要是出現(xiàn)直接采購(gòu)成品銷售,那對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)成品發(fā)票可抵扣退稅嗎?
你好,我是是生產(chǎn)型出口企業(yè),采用免抵退稅辦法。就是采購(gòu)原材料生產(chǎn)成品銷售。那要是出現(xiàn)直接采購(gòu)成品銷售,那對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)成品發(fā)票可抵扣退稅嗎?
.將外購(gòu)原材料用于生產(chǎn)應(yīng)稅和非應(yīng)稅產(chǎn)品,進(jìn)項(xiàng)稅無(wú)法分別核算的,其進(jìn)項(xiàng)稅不得抵扣。。這是對(duì)的錯(cuò)的呀老師。
老師好,生產(chǎn)出口企業(yè),出口交易方式一般貿(mào)易,進(jìn)料對(duì)口,國(guó)內(nèi)購(gòu)買的原材料是否需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,不明白為什么要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
老師: 外貿(mào)企業(yè)采購(gòu)原材料,用于出口產(chǎn)品,由于原材料進(jìn)項(xiàng)無(wú)法退稅。 那么這部分進(jìn)項(xiàng),是不是需要直接轉(zhuǎn)出?不能抵扣?
老師,假設(shè)我開(kāi)回來(lái)的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來(lái)的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說(shuō)說(shuō)不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤(rùn)表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來(lái)畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫(kù)存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說(shuō)年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤(rùn),貸利潤(rùn)分配-未分配利。我想問(wèn)的是這里的本年利潤(rùn) 是不是指利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號(hào)收到A公司的發(fā)票3萬(wàn)元,2月9號(hào)A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?