是的沒錯, 是這樣的同學(xué)您好,打印出來就可以直接使用

老師你好,我之前是做費(fèi)用會計(jì)的,公司會計(jì)分應(yīng)收、應(yīng)付、費(fèi)用、成本和總賬。之前成本會計(jì)只有一個忙不過來,然后總賬會計(jì)轉(zhuǎn)崗成本會計(jì),費(fèi)用會計(jì)轉(zhuǎn)總賬會計(jì),費(fèi)用再新招一個。領(lǐng)導(dǎo)跟我說轉(zhuǎn)崗的時候,就說了一句,總賬就是審核憑證(各個崗位推的憑證以及錄的憑證),然后檢查各個科目數(shù)據(jù),出報表。前總賬會計(jì)跟我沒有任何工作交接,這幾天我不知道如何下手,想問一下,總賬會計(jì)主要是做什么的,怎么做,謝謝!
老師你好,請問原來會計(jì)把賬做亂了,我現(xiàn)在申報匯算清繳,可以直接修改嗎?利潤以及收入,管理費(fèi)用,以及業(yè)務(wù)招待費(fèi)嗎?我申報時給我提示這個風(fēng)險,我該如何申報呢?
你好老師:小規(guī)模納稅人物業(yè)公司,政府撥給我們一筆生活垃圾運(yùn)輸費(fèi)專項(xiàng)款,由于我們只能開具收取物業(yè)費(fèi)和管理費(fèi)發(fā)票,對方也答應(yīng)可以開物業(yè)費(fèi)和管理費(fèi)發(fā)票,但實(shí)際這筆屬于專項(xiàng)資金用于小區(qū)公共維修款和生活垃圾運(yùn)輸款,,但是我開局的是收取物業(yè)費(fèi)和管理費(fèi)如何做賬,是不是應(yīng)該直接走收入,可以這筆錢是屬于??钅?,那我應(yīng)該如何做賬,我需要每一步的會計(jì)分錄謝謝。 之前我們每個月都有固定人員清運(yùn)生活垃圾所以走的是應(yīng)付職工薪酬科目
你好 老師 關(guān)于釘釘報銷之后會計(jì)該如何利用這個審批做賬呢?是打印出來就可以直接使用嗎? 謝謝
郭老師好,請問: 1.假如我醫(yī)院截止到6月底賬面的固定資產(chǎn)還未提完折舊,7月份計(jì)劃辦理注銷,賬面的固定資產(chǎn)應(yīng)該如何處理呢? 2.醫(yī)院辦理注銷后,接著會再開一家門診,都是同一個老板出資,也就是說醫(yī)院原來的電腦打印機(jī)等都得繼續(xù)使用,這種情況應(yīng)該怎么處理呢?
老師好,我單位做轉(zhuǎn)口貿(mào)易,進(jìn)口貨物直接出口,供貨商給我們提供什么發(fā)票?我單位要開銷售發(fā)票?
前期銷項(xiàng)票有幾張開錯了,7月所屬期重開了,沖紅的負(fù)數(shù)發(fā)票需要粘貼在對應(yīng)憑證后邊嗎
老師之前記了一次應(yīng)收賬款4000現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn),4000在我建賬之前已經(jīng)給我們了,我現(xiàn)在要怎么把應(yīng)收賬款4000平掉
老師,您好!一個勞動者可以和2家公司簽訂勞動合同嗎?
公司是母嬰食品公司,為了提高銷售,搞了個唱歌比賽,請了歌手,收到了演藝費(fèi)專票,可以用來抵扣嗎
我碰到一個問題,不知道賬上要怎么做才合規(guī) 我們有個客戶23年欠我們58萬(我們已經(jīng)開具了銷售發(fā)票),他們已經(jīng)破產(chǎn)清算,款肯定收不回了,23年他們抵了一批貨給我們,當(dāng)時按照市場價,不含稅金額7萬做了庫存商品(暫估),對方?jīng)]有開具銷售發(fā)票給我們(也肯定不會開了),我現(xiàn)在想把欠款金額轉(zhuǎn)入壞賬,但是應(yīng)該抵沖掉他們抵進(jìn)來的金額,但是我進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,金額是應(yīng)該按照入庫的不含稅金額抵沖還是需要按照含稅金額,如果按照含稅,那我們沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅金怎么處理?
老師,員工開貨車把別人家瓜果壓碎了,報銷單里報銷摘要應(yīng)該寫什么?
非全日制用工如何應(yīng)用?非餐飲等行業(yè)可以使用嗎?
老師個稅的那些表考試給不給?
請教:當(dāng)月出口必須當(dāng)月開發(fā)票當(dāng)月做收入嗎?如果沒有收齊單證就不報退稅,等收齊月份再報,增值稅納稅申報表與出口退稅申報表總表允許有差額是嗎


沒有添加手寫簽名這個模塊可以嗎
你好,可以的, 沒問題