第一個需要銷售出去 第二個那就是老公司銷售給新公司就可以了

請問企業(yè)的裝修工程金額一共300萬,沒有發(fā)票,前年是按照進度入賬,去年已經(jīng)完工,也沒有取得發(fā)票,也沒有付款,可以繼續(xù)計入在建工程不轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)嗎?等到發(fā)票來了以后再轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)計提折舊嗎注冊會計師您好,已經(jīng)達到預定可使用狀態(tài)就轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),也不知道這個發(fā)票什么時間來,我們按合同價值先入固定資產(chǎn)進行折日2023-06-1419:30那你提前計提折日了,不能稅前扣除,那發(fā)票來了怎么處理這個事情?娜娜呢52023-06-1419:32發(fā)布71次瀏覽老師解答齊紅|官方答疑老師職稱:注冊會計師你好,完工以后,就需要從在建工程轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)才是的轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn),就需要按月計提折舊的2023-06-1419:32-已展示全部,如還有疑問,請點擊加群咨老師請您不要答非所問,我在問如果提前計提折舊,不能稅前扣除,發(fā)票來了如何處理?齊紅完工以后,就需要從在建工程轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)才是的轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn),就要要按月計提折舊的發(fā)票來了,需要把之前暫估的分錄紅沖,然后根據(jù)發(fā)票做相應分錄追問,你好如果5年以后來了這張發(fā)票,我之前就已經(jīng)計提折舊了。那這個怎么處理呢?
20:29<問答詳情請問企業(yè)的裝修工程金額一共300萬,沒有發(fā)票,前年是按照進度入賬,去年已經(jīng)完工,也沒有取得發(fā)票,也沒有付款,可以繼續(xù)計入在建工程不轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)嗎?等到發(fā)票來了以后再轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)計提折舊嗎注冊會計師您好,已經(jīng)達到預定可使用狀態(tài)就轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),也不知道這個發(fā)票什么時間來,我們按合同價值先入固定資產(chǎn)進行折日2023-06-1419:30那你提前計提折日了,不能稅前扣除,那發(fā)票來了怎么處理這個事情?娜娜呢52023-06-1419:32發(fā)布71次瀏覽老師解答齊紅|官方答疑老師職稱:注冊會計師你好,完工以后,就需要從在建工程轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)才是的轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn),就需要按月計提折舊的2023-06-1419:32-已展示全部,如還有疑問,請點擊加群咨老師請您不要答非所問,我在問如果提前計提折舊,不能稅前扣除,發(fā)票來了如何處理?齊紅完工以后,就需要從在建工程轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)才是的轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn),就要要按月計提折舊的發(fā)票來了,需要把之前暫估的分錄紅沖,然后根據(jù)發(fā)票做相應分錄追問,你好如果5年以后來了這張發(fā)票,我之前就已經(jīng)計提折舊了。那這個怎么處理呢?娜娜呢5這是全部資料,請老師賜教?
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請問有分公司做總分支機構(gòu)匯總申報企業(yè)所得稅,申報表上營業(yè)收入與利潤這些是填寫總機構(gòu)金額還是總分支機構(gòu)的匯總金額?
稅務局系統(tǒng)里面利潤表是一季度末的數(shù)據(jù),二季度數(shù)據(jù)沒有,我現(xiàn)在能將二季度和三季度數(shù)據(jù)一起合并,填在本期金額里面嗎
老師,個體戶,我到匯算清繳的時候需要繳稅個稅的嗎
快手直播賣貨,類似代理商模式,是按照差價確認收入嗎
07年注冊公司08年底吊銷這個怎么操作解除呢?稅務沒有報道,也沒銀行開戶,操作步驟是什么?
老師,想咨詢電商平臺,我們是代銷的預付卡,銷售額比如50萬,但是傭金只有10萬的話,申報增值稅怎么申報,小規(guī)模
公司跨境電商平臺商品交易總額1229.54美金,退款金額104.37美金,還沒有提現(xiàn)到賬戶的,這樣要怎么入賬,分錄是怎樣的
@董孝彬老師,還是說要改按您的來申報好一點
幫客戶做吊銷業(yè)務,吊銷業(yè)務合同模版有嗎?具體吊銷轉(zhuǎn)注銷操作流程是什么?
找郭老師有問題咨詢 其他老師不要接啊
郭老師,上面第一個問題需要銷售出去是什么意思?沒看懂,能給詳細解釋一下嗎?謝謝
比如賬面還有這些固定資產(chǎn)的折舊沒有提完的話,應該如何處理?
把固定資產(chǎn)處置了 賣出去
郭老師,請看下面的分錄對嗎? 1.固定資產(chǎn)處置(就是賣掉嗎?) 借:固定資產(chǎn)清理 ? ? ? ? ? ?18611 ? ? ? ? 累計折舊 ? ? ? ? ? ? ? ? ?1779 ? ? ? ? 貸:固定資產(chǎn) ? ? ? ? ? ? ? ? 20390 2.固定資產(chǎn)處置收費 借:銀行存款 ? ? ? ? ?21000 ? ? ? ? 貸:固定資產(chǎn)清理 ? ? ? 21000 3.固定資產(chǎn)處置實現(xiàn)盈余 借:固定資產(chǎn)清理 ? ? ? ? 610 ? ? ? ? 貸:營業(yè)外收入 ? ? ? ? 610
第二個分錄,你沒有考慮增值稅。
是免稅收入的還是什么的?
郭老師,我們是醫(yī)院,增值稅是全免的對嗎?
你處置固定資產(chǎn)不免的,你醫(yī)療服務可以免。
郭老師,我是小規(guī)模納稅人,購入固定資產(chǎn)的時候是普通發(fā)票入賬沒有抵扣進項,那么做清理的時候增值稅需要如何做賬呢?
增值稅1%的,現(xiàn)在如果你的所有的銷售額在季度30萬以內(nèi),可以免增值稅,但是你需要加稅分開來做賬,不需要交稅的時候再把它結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入。
郭老師,您的意思就是如果做固定資產(chǎn)清理這個季度總的銷售收入(其中包括主營業(yè)務收入及固定資產(chǎn)清理)不超過30萬的情況下就可以免增值稅對嗎?
對的是的對的是的,是怎么做是種理解的?
老師,這段話沒明白,能否給舉例說明一下?謝謝
借銀行存款,待固定資產(chǎn)清理,應交稅費、應交增值稅,不需要交稅的,借應交稅費、非應交增值稅,貸營業(yè)外收入,就是這個意思。
郭老師,您的意思是即便是季度未超過30萬免增值稅,也是需要加稅做賬的對吧? 借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 應交稅費-應交增值稅 因為季度小于30萬,所以減免增值稅 借:應交稅費-非應交增值稅 貸:營業(yè)外收入
可以的,可以這么做的。
郭老師,上面那個分錄有個“非應交增值稅”?這么做的話,跟上面的那個“應交增值稅”抵減不了吧?
應交稅費,應交增值稅,完整的科目是這個,我剛才打錯了。
收到,謝謝郭老師的耐心解答,辛苦了
郭老師,現(xiàn)在醫(yī)院的固定資產(chǎn)處理平賬了,但是成立門診以后,這些固定資產(chǎn)還是要繼續(xù)使用的,這種情況怎么辦呢?
直接銷售給門診,現(xiàn)在門診成立了沒有?