那你公司是小規(guī)模還是一般納稅人呢?你準(zhǔn)備加多少點(diǎn)呢?
老師,早上好!我想問一下,我的發(fā)票已開,貨款也全部收到了,但是貨沒有還在庫存,這樣的我可以當(dāng)月確認(rèn)收入嘛?還是一定要等貨送給客戶才可以確認(rèn)收入(1.如果發(fā)票未開,產(chǎn)品未送,但是貨款已收完---做預(yù)收或應(yīng)收不能確認(rèn)收入) 2.發(fā)票已開,貨款也已收入,但是產(chǎn)品未發(fā)給客戶,我需要當(dāng)月確認(rèn)收入嗎?以上內(nèi)容,請(qǐng)回復(fù)!謝謝!
老師你好 問個(gè)會(huì)計(jì)分錄的問題 去年 預(yù)收款10萬 開具10萬的服務(wù)費(fèi)專票 今年實(shí)際結(jié)算后 業(yè)務(wù)只發(fā)生了5萬 客戶退回了10萬的發(fā)票 我司開具紅字發(fā)票10萬 實(shí)際產(chǎn)生業(yè)務(wù)的5萬 本月開具專票 未產(chǎn)生的業(yè)務(wù)5萬 尚未支付 之前是分錄是 銀收 主營業(yè)務(wù)收入 服務(wù)費(fèi) 銷項(xiàng)稅額 現(xiàn)在的需求是 ①對(duì)方已認(rèn)證的增票10萬 開具紅字 ②實(shí)際已發(fā)生的服務(wù)費(fèi)5萬 開具專票 ③之前銀收多余的5萬 應(yīng)付 但是本月先不付 針對(duì)這三點(diǎn)的分錄該怎么寫!
老師,問下,如已開票10萬,對(duì)公已收款20萬(暫未計(jì)入含稅已收款的,每次開票是需另加收對(duì)方的點(diǎn)數(shù))不計(jì)入含稅的應(yīng)收款為5000?,F(xiàn)在需要算好需給客戶開多少發(fā)票,讓客戶付清貨款,票款全清,謝謝
老師 您好,請(qǐng)教一下向境外付匯首款5萬美金,已收到對(duì)方開具得5萬發(fā)票,我們給代扣繳了稅款1萬元稅款是我們付的;現(xiàn)在需要支付尾款10萬美金已收到對(duì)方10萬發(fā)票,但與對(duì)方溝通稅款需要他們自己承擔(dān)計(jì)算了10萬美金應(yīng)繳納的稅款是2萬元本次支付尾款10萬-1萬-2萬,那這次尾款我們報(bào)稅的基數(shù)是10萬還是7萬呢
老師,公司7月出口一臺(tái)設(shè)備到伊朗,客戶未收到貨,貨在運(yùn)輸中等待靠岸,未收客戶貨款未開票,因?yàn)槲宜拘璐_保設(shè)備要投入正常使用后客戶方可簽收才能付款,采購供應(yīng)商提供設(shè)備技術(shù)支持,也等客戶簽收才我司開采購發(fā)票,采購款我司已付全款。問題:出口的設(shè)備報(bào)關(guān)出口完成,未開票,設(shè)備確認(rèn)收入的時(shí)間及開票時(shí)間是什么時(shí)候呢,現(xiàn)在申報(bào)7月收入,需要申報(bào)收入嗎?申請(qǐng)退稅的時(shí)間又是什么時(shí)候,目前我需導(dǎo)入報(bào)關(guān)資料到稅務(wù)平臺(tái)嗎
怎樣做好工業(yè)的成本?
養(yǎng)殖合作社的成員用自己的房子設(shè)備養(yǎng)殖,最后由合作社統(tǒng)一銷售,合作社名下沒有固定資產(chǎn),成員也沒有按固定資產(chǎn)入股,合作社賬面上沒有固定資產(chǎn),股金也沒有實(shí)繳,這在稅務(wù)上是不是有什么說法?合作社注銷時(shí)會(huì)不會(huì)涉及資產(chǎn)評(píng)估之類的?
老師前面財(cái)務(wù)多記了收入我今年才發(fā)現(xiàn),現(xiàn)在紅沖多余收入,分錄按之前的然后紅沖可以嗎,跟之前科目都一樣金額填負(fù)數(shù)位置不變
老師做賬發(fā)現(xiàn)23年少計(jì)一筆收入,這個(gè)怎么辦
老師,我們是小規(guī)模出口企業(yè),但是不能自己出口,我們購進(jìn)貨物,委托外貿(mào)公司出口,那我們報(bào)稅是按報(bào)關(guān)單直接報(bào)免稅收入嗎
老師,固定資產(chǎn)計(jì)提折舊采用雙倍余額遞減法計(jì)算年折舊額的時(shí)候是用年初的賬面凈值??折舊率,但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價(jià)值去計(jì)提折舊而非賬面凈值了,書上還是寫(原值?累計(jì)折舊)*折舊率,為什么不直接寫成(原值?累計(jì)折舊?減值)*折舊率呢
老師,固定資產(chǎn)計(jì)提折舊采用雙倍余額遞減法計(jì)算年折舊額的時(shí)候是用年初的賬面凈值??折舊率,但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價(jià)值去計(jì)提折舊而非賬面凈值了,書上還是寫(原值?累計(jì)折舊)*折舊率,這樣不寫錯(cuò)了么
老師您好,執(zhí)行小會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的企業(yè)年底退所得稅分錄怎么做
老師麻煩問一下去年暫估的成本現(xiàn)在發(fā)票來了,我匯算清繳不用調(diào)了那賬務(wù)處理我應(yīng)該怎么做,第一次遇到
個(gè)稅多繳納1分錢,掛營業(yè)外支出-壞賬損失,可以嗎?
一般納稅人,按六個(gè)點(diǎn)讓對(duì)方補(bǔ)付
謝謝老師
你好老師
那按6個(gè)點(diǎn)補(bǔ),你就是要收的總金額為5000/(1-6%)
老師,你看可這樣,對(duì)公已收款20萬,還差5000未收,也就是總不開票金額為205000,205000,加收6個(gè)點(diǎn)的對(duì)方那就含開票金額為總的需收217300,已開了對(duì)方10萬,還差他117300的開票金額,您幫我看下可是這個(gè)思路 謝謝
你直接是加收了6個(gè)點(diǎn),思路是沒問題的。 您這樣就是加收的6點(diǎn)的稅,您沒去算,其他 沒啥問題
您的意思 沒去算另需 收的客戶稅點(diǎn)補(bǔ)差對(duì)吧,我把這個(gè)加上就可以了是吧
是的哈,加上就行了的
好的感謝老師
不客氣的,祝你工作愉快。