你好,有的是匯兌損失,有的是匯兌收益。
老師,請問我用軟件做賬。月末結(jié)轉(zhuǎn)期間損益,本年利潤為315779.03。這個數(shù)據(jù)是對的。請問為什么利潤表中,當月利潤總額為314979.03。差額800。不知道哪里出錯了。
年末了,我結(jié)轉(zhuǎn)了12月?lián)p益。然后準備結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤科目,這個時候我發(fā)現(xiàn)本年利潤科目年末余額和利潤表的凈利潤金額不一致,相差一百多,請老師是哪里出了問題
老師好,請問下編制利潤表時 , 是根據(jù)科目余額表的本期發(fā)生額還是根據(jù)月結(jié)時候結(jié)轉(zhuǎn)損益上面的為準 ,2個有點差別,管理費用的有幾個二級科目的貸方?jīng)]有顯示在科目余額表中
請問為什么營業(yè)外支出結(jié)轉(zhuǎn)后,結(jié)轉(zhuǎn)次月時,利潤表利潤分配額與資產(chǎn)負債表未分配利潤金額不否,剛好相差營業(yè)外支出的金額是什么原因?
請問老師,為什么結(jié)轉(zhuǎn)時,匯兌損益在利潤表中有時是加上的,有時減掉的,10月報表結(jié)轉(zhuǎn)后利潤和后面重新結(jié)轉(zhuǎn)不同,請問為什么?
老板要把借公司的往來款轉(zhuǎn)投資款。可以嗎,用不用交稅,需要啥附件
老師,請解析下這句話:加工費記入委外加工產(chǎn)品的成本。 我看我司科目余額表,全盤會計把委外加工費單獨出來放制造費用了。我然后我核算成本只能分配到各個產(chǎn)品中。 然后現(xiàn)在生產(chǎn)領(lǐng)料領(lǐng)這個委外件。因為不核算半成品成本。我把Bom全部拆成材料了。然后生產(chǎn)領(lǐng)料明細表肯定會領(lǐng)委外件和自制半成品組裝成產(chǎn)成品嘛,是不是,因為工司沒核算成本。所以領(lǐng)料明細表我套用采購單價乘以數(shù)量就是我成品成本。但里面含了加工費單價。那我現(xiàn)在是要把加工費減掉對吧。 2、全盤把加工費單獨出來了,影響我核算嗎?還是說我是可以把加工費計入委外加工產(chǎn)品成本
老師,比如委外加工的產(chǎn)品。ERP系統(tǒng)是有入庫單價的對嗎?如果自制的成品核算出來成本,在ERP里面也有入庫單價對嗎?
今年發(fā)放去年到今年的工資,發(fā)放的憑證需要附上去年到今年的每月的工資表嗎
海關(guān)原產(chǎn)地證需要中英文章嗎 沒有可以做嗎
當月銷售額達到500萬,當月升為一般納稅人,次月怎么報稅表怎么填
8月銷售額達到500萬,選擇一般納稅人生效之日為8月1日,9月份報稅的時候怎么算稅率
老師,我們是做服裝出口的,生產(chǎn)企業(yè),準備第一單出口銷售,請問首單出口退稅要準備什么資料?和不是首單出口的出口退稅有什么區(qū)別?有什么需要特別注意的嗎?
請董孝彬老師回答,非董孝彬老師請勿擾 1、那成品出庫(進銷存)這個進銷存的單價就是單位成本,而不是銷售單價對吧。只有7月入庫數(shù)量。6月成品結(jié)余還不知道,或者6月結(jié)余的成品可以用7月單位成本嗎?假如7月的單位成本也沒有這個成本,那我豈不是還要核算6月成本 2、成本核算表里,生產(chǎn)有領(lǐng)料,那也有退料和超領(lǐng)或其他出入庫。那我這個成品原材料成本要增或減吧,對嗎?老師。比如領(lǐng)料100+超領(lǐng)10+其他出庫15-退料3個=某工單成品原材料成本。對嗎?
老師好,職工醫(yī)保斷繳一個月會不會有什么影響?
主要是我沒有進行任何操作,就是重新結(jié)轉(zhuǎn)一下,就相差了一筆72427.99匯兌損益。造成我上月報表的利潤比現(xiàn)在重新結(jié)轉(zhuǎn)后多72427.99.是軟件原因還是什么,上月時無論怎么結(jié)轉(zhuǎn)是那個數(shù)。
你好,為什么重新結(jié)轉(zhuǎn)?
因為跟資產(chǎn)負債表那個未分配利潤相差72427.99.上月操作就一直結(jié)轉(zhuǎn)那個數(shù),換電腦結(jié)轉(zhuǎn)都一樣,所以后面才試下重新結(jié)轉(zhuǎn)。后面的結(jié)轉(zhuǎn)才是對的
你好,那不是損益類重復結(jié)轉(zhuǎn)了嗎?
所以不清楚哪里出了問題。是不是軟件還是什么的
你好,應(yīng)該是軟件設(shè)置的問題。
那這種情況要怎么處理,怕以后還會出現(xiàn)這種問題?
你好,同學咨詢下軟件售后吧。
好吧,謝謝老師
不客氣,祝工作順利哦!