同學(xué)你好 你看下上期末營業(yè)外支出有沒有余額,如果有就是營業(yè)外支出沒有結(jié)轉(zhuǎn)損益。

老師,我們資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配利潤和利潤表中的凈利潤相差金額為:27581.91元 相差的金額正好是未分配利潤的借方余額:27581.91元,這是什么原因
資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤-期末未分配利潤的金額跟利潤表凈利潤相差2933.75,這個數(shù)剛好是20年匯算清繳交的企業(yè)所得稅,已經(jīng)計提并且結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤了,怎么會差額?
請問為什么營業(yè)外支出結(jié)轉(zhuǎn)后,結(jié)轉(zhuǎn)次月時,利潤表利潤分配額與資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤金額不否,剛好相差營業(yè)外支出的金額是什么原因?
由于上期有營業(yè)外支出結(jié)轉(zhuǎn)損益,已結(jié)轉(zhuǎn)完成,導(dǎo)致本期結(jié)賬時利潤表的金額與資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤余額不否是什么原因啊?相差的金額剛好是上期營業(yè)外支出的金額。
21年忘記結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤至未分配利潤,22年一月補(bǔ)做分錄(借:利潤分配 貸:本年利潤),22年12月正常結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤,但結(jié)轉(zhuǎn)后資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期末金額為21年未結(jié)轉(zhuǎn)金額,,如果不做12月的結(jié)轉(zhuǎn),資產(chǎn)負(fù)債表期末金額是21和22年合計,現(xiàn)在不知道要怎么調(diào)整分錄了。
我們有售后維護(hù)費(fèi)用,都是領(lǐng)用的原材料,這個有領(lǐng)料單的,做賬的話能直接做到制造費(fèi)用嗎
老師!請問評星補(bǔ)貼款45萬,做什么收入
老師你好,我們有個公司稅務(wù)注銷了,我那個抵扣用途那個表沒導(dǎo)出來,怎么辦,進(jìn)項(xiàng)票也沒打出來,影響嗎
這里怎么添加人員名字信息
找郭老師回答問題 2019年公司付電費(fèi)17萬 其中13萬是代其他公司支付的 17萬當(dāng)時會計是計入費(fèi)用 當(dāng)年收到13萬 會計計入其他應(yīng)付賬款中 那現(xiàn)在調(diào)整我怎么寫分錄
老師,總公司有勞務(wù)派遣資質(zhì)和人力資源資質(zhì),那么辦一個分公司可以用這個總公司的資質(zhì)嗎
請問,房開公司首先是預(yù)繳增值稅和預(yù)繳土地增值稅,后面是預(yù)繳增值稅不預(yù)繳了,將預(yù)收賬款確認(rèn)未開票收入,同時要再預(yù)繳土地增值稅?
老師,香港公司做賬跟我們有啥區(qū)別?
公司股東出資并驗(yàn)資,抽走了注冊資本,現(xiàn)在又準(zhǔn)備補(bǔ)足,當(dāng)時是驗(yàn)資之后轉(zhuǎn)出了,沒有備注,財務(wù)記賬本上也沒有任何記錄,股東重新補(bǔ)足后,如何在工商登記層面證明自己已補(bǔ)足,是否需要遞交資料給市場監(jiān)督管理局,怎么在工商登記的資料上顯示已補(bǔ)足
老師你好,我們有個公司稅務(wù)注銷了,我那個抵扣用途那個表沒導(dǎo)出來,怎么辦,進(jìn)項(xiàng)票也沒打出來,影響嗎


上期已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了,借本年利潤,貸營業(yè)外支出
做完這個分錄后,在后面還需要再做結(jié)轉(zhuǎn)損益么?
不需要了。這樣就對了。結(jié)賬了沒?
還沒有,就是這樣子了利潤表余額和資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤余額不否,相差金額剛好是營業(yè)外支出金額
同學(xué),里你結(jié)下帳,在看報表