您好,很可能是當(dāng)期有直接調(diào)整未分配利潤(rùn)的分錄,
老師,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的未分配利潤(rùn)不一致,原因是我資產(chǎn)負(fù)債表貸方的應(yīng)付利潤(rùn)有余額,這樣是正常的嗎? 資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)-805,利潤(rùn)表金額-735,相差剛好是資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)付利潤(rùn)余額70
老師,我們資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配利潤(rùn)和利潤(rùn)表中的凈利潤(rùn)相差金額為:27581.91元 相差的金額正好是未分配利潤(rùn)的借方余額:27581.91元,這是什么原因
資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤(rùn)期初+利潤(rùn)表中凈利潤(rùn)累計(jì)不等于負(fù)債表中的期末未分配利潤(rùn)期末,差額在這里。是什么原因?
資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)相減和利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)有差額,都有什么原因
您好老師,2月份的資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤(rùn)期初余額加上利潤(rùn)表凈利潤(rùn)等于資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤(rùn)期末余額,到了3月份就不相等了,資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)期末余額比前者相加的要大,是什么原因造成的呀
稅是不是取之于民用之于民
老師,假設(shè)我開(kāi)回來(lái)的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷(xiāo)1200元,剩下多出來(lái)的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說(shuō)說(shuō)不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤(rùn)表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書(shū)調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來(lái)畫(huà)一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫(kù)存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說(shuō)年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤(rùn),貸利潤(rùn)分配-未分配利。我想問(wèn)的是這里的本年利潤(rùn) 是不是指利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)?
從業(yè)證書(shū)取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書(shū)嗎
對(duì),用未分配利潤(rùn)彌補(bǔ)的以前年度損益調(diào)整。 老師,我看了一下明細(xì)賬,未分配利潤(rùn)的期初余額為零,本期借方有發(fā)生額,但是本期貸方一直沒(méi)有發(fā)生額,意思就是本年利潤(rùn)沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)唄。而是直接用未分配利潤(rùn)彌補(bǔ)的虧損。 是嗎,老師
您好,是將在以前年度未確認(rèn)的損益直接還原以前年度,與本年利潤(rùn)無(wú)關(guān)。
還是不明白,老師
您好,就是以前年度有損益發(fā)生,但以前年度報(bào)表未做賬,本期還原上述以前年度業(yè)務(wù)(在期初未分配利潤(rùn)調(diào)整),不影響當(dāng)期損益。
老師,不影響,為什么資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表對(duì)不上,可以對(duì)上嗎,保持?jǐn)?shù)據(jù)一致,未分配利潤(rùn)和凈利潤(rùn)
您好,您說(shuō)的資產(chǎn)負(fù)債表與利潤(rùn)表勾稽不上,原因是期初未分配利潤(rùn)金額是不對(duì)的,所以勾稽不上。在所有者權(quán)益變動(dòng)表里可以看清楚上述勾稽關(guān)系一致。