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老師你好,我們是一家民辦非企業(yè),在2020年和2021年的時(shí)候給一家工職員工發(fā)了2年的工資,一共是215907萬(wàn),已經(jīng)從代賬公司接過(guò)來(lái)的時(shí)候他們做的分錄為借方:銀行存款:215907.00,貸方:管理費(fèi)用—職工薪酬:-215907.99,由于7月份的管理費(fèi)用明細(xì)賬期余額:—16萬(wàn),累計(jì)到9月份的話(huà)費(fèi)用為:—99388 .00,請(qǐng)問(wèn)一下在季度所得稅申報(bào)表里面的成本金額:應(yīng)該填寫(xiě)成:—99388.00,這樣的話(huà)對(duì)嗎?

2022-12-21 15:32
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-12-21 15:39

你好;? 代賬那邊為什么要去沖管理費(fèi)用 計(jì)提 ;? ?你們這個(gè) 工資到底是多少的??

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快賬用戶(hù)7419 追問(wèn) 2022-12-21 15:40

工資是應(yīng)該是21萬(wàn)多?

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快賬用戶(hù)7419 追問(wèn) 2022-12-21 15:45

老師你好,就是因?yàn)樗麄冞@家民辦非企業(yè)管理費(fèi)用的工資太高了,然后,就讓那個(gè)公職人員有原路返回去了,代賬公司后做了這一筆管理費(fèi)用為負(fù)數(shù)的分錄。

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齊紅老師 解答 2022-12-21 15:53

你好;? ? ? 那這樣的話(huà); 你? ? ?7月當(dāng)期有多少 工資的 ;? ?還得考慮怎么來(lái)紅沖的? ;? 你這個(gè)都是跨年的 不影響直接用管理費(fèi)用去 沖的? ?

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快賬用戶(hù)7419 追問(wèn) 2022-12-21 15:57

7月份當(dāng)期沒(méi)有工資,老師你好,有沒(méi)有最簡(jiǎn)單的方法,讓以前的管理工資不是負(fù)數(shù)呢

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齊紅老師 解答 2022-12-21 16:01

你好;? ? ? ?你要 多做了; 就得紅沖的;要紅沖才行的 ; 紅沖后就會(huì)負(fù)數(shù)的? ; 或者是反結(jié)賬去改的??

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快賬用戶(hù)7419 追問(wèn) 2022-12-21 16:11

老師你好,我是9月份才交接的,之前這家民辦非企業(yè)一直沒(méi)有自己的軟件,我接收以后才買(mǎi)的軟件,所以期初數(shù)據(jù)是從代賬公司那邊錄入的數(shù)據(jù),我現(xiàn)在修改的話(huà)應(yīng)該怎么修改?

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快賬用戶(hù)7419 追問(wèn) 2022-12-21 16:13

老師你好,反結(jié)賬應(yīng)該怎么修改?

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齊紅老師 解答 2022-12-21 16:17

你好;? ? 意思才交接; 那你就 別反結(jié)賬了。 你反記賬不了 ;? ?你 就只能去調(diào)整分錄 處理的??

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快賬用戶(hù)7419 追問(wèn) 2022-12-21 16:17

老師你好,那個(gè)人把工資退回以后,老板有以借款的形式借出去了,現(xiàn)在讓老板把借款歸還,那筆錢(qián)的管理費(fèi)用已經(jīng)紅沖了,如果在給那個(gè)人不發(fā)工資的話(huà)管理費(fèi)用期末數(shù)是負(fù)數(shù)也是對(duì)的嗎?

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快賬用戶(hù)7419 追問(wèn) 2022-12-21 16:18

老師你好,調(diào)整的分錄應(yīng)該怎么寫(xiě)?

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齊紅老師 解答 2022-12-21 16:21

你好;? ? ?是的; 你本期比如? 發(fā)生管理費(fèi)用是100 ; 你紅沖了150 ; 那么就是負(fù)數(shù)50 的??

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快賬用戶(hù)7419 追問(wèn) 2022-12-21 16:25

謝謝老師!

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齊紅老師 解答 2022-12-21 16:33

不客氣的; 幫到你就好? ?

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你好;? 代賬那邊為什么要去沖管理費(fèi)用 計(jì)提 ;? ?你們這個(gè) 工資到底是多少的??
2022-12-21
1,你這里可以這樣調(diào)整 2,你這里直接自己做一個(gè)調(diào)整說(shuō)明,然后根據(jù)說(shuō)明調(diào)整即可 3,摘要,調(diào)整XX
2021-03-06
1,可以這樣調(diào)整 2,你自己附一個(gè)調(diào)賬說(shuō)明作為依據(jù) 3,摘要,調(diào)整Xx
2021-03-06
一,5.31號(hào)我月末計(jì)提工資,五險(xiǎn)一金和個(gè)稅時(shí)都計(jì)入管理費(fèi)用開(kāi)辦費(fèi)了,5月成立公司算籌辦期嗎?計(jì)入管理費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi)合適嗎? 因?yàn)楣疽呀?jīng)開(kāi)始營(yíng)業(yè)了,正常做賬計(jì)入管理費(fèi)用工資里面的 二,當(dāng)時(shí)股東b給我們a公司打款時(shí),不計(jì)入實(shí)收資本,后來(lái)就簽了服務(wù)合同,我們作為主營(yíng)業(yè)務(wù)收入了那80000, 會(huì)計(jì)分錄,借,銀行存款 貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入, 應(yīng)交稅費(fèi)增值稅, a公司收款8萬(wàn)的會(huì)計(jì)分錄,我這樣做對(duì)嗎? 或者收款八萬(wàn)還是計(jì)入研發(fā)支出呢?會(huì)計(jì)分錄用哪個(gè)正確呢?? 收款的時(shí)候 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 后期研發(fā)成功后才確認(rèn)收入 借:預(yù)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 這個(gè)是你們公司的收入的,賬務(wù)處理是沒(méi)問(wèn)題的
2023-07-08
交接的時(shí)候需要交接之前的憑證賬本,你看之前的憑證里面做了屬于業(yè)務(wù)收入對(duì)應(yīng)的成本結(jié)轉(zhuǎn)了沒(méi)有?
2024-02-06
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