你好,之前有做賬務(wù)處理嗎?如果沒(méi)有的話,你可以盤(pán)點(diǎn)現(xiàn)有的余額,差額放到未分配利潤(rùn)里面去。
老師,現(xiàn)在銀行存款和實(shí)收資本是一致的,平衡了,但是其他應(yīng)收款有個(gè)余額,應(yīng)付賬款也有余額,試算還是不平衡,該怎么調(diào)?新建的賬套,正在填期初數(shù)據(jù)
老師,我現(xiàn)在是新建立的賬套,填期初數(shù)據(jù),銀行存款有余額,其他應(yīng)收有余額,應(yīng)付賬款有余額,這三項(xiàng)都錄進(jìn)去了,試算不平衡怎么調(diào)?
個(gè)體戶(hù)之前是核定的沒(méi)做過(guò)賬,現(xiàn)在10月變成查賬征收了要做賬了,銀行存款科目初始化數(shù)據(jù)是不是填9月期末余額,金金蝶初始化累計(jì)借方余額 累計(jì)貸方余額 期初余額怎么填寫(xiě)呀 我把從開(kāi)始到現(xiàn)在的銀行對(duì)賬單都打印了。怎么填呢
請(qǐng)問(wèn):一個(gè)月的賬做完后試算平衡,但是我錄入了期初數(shù)據(jù)后就不平了,提示也是期初不平。期初數(shù)據(jù):銀行存款:50萬(wàn),庫(kù)存現(xiàn)金:5萬(wàn),應(yīng)收賬款10萬(wàn),其他應(yīng)付款:10萬(wàn)。請(qǐng)老師指教。
老師:我這邊的賬是從2022年1月開(kāi)始做的,公司是6月份開(kāi)業(yè)的,現(xiàn)在我這邊要設(shè)定期初余額,只有銀行存款和其他應(yīng)付款,我把這些數(shù)據(jù)錄入期初了,要怎么試算平衡呢?
老師那臺(tái)球俱樂(lè)部基本沒(méi)有啥發(fā)票,投入都是一次投入的,是不是就得增值稅比較多,像這種以公司成了的俱樂(lè)部可以核定嗎
老師臺(tái)球,的收入一般都取得不了發(fā)票是不是就不能稅前扣除
老師,臺(tái)球俱樂(lè)部的開(kāi)票一般都取得不了發(fā)票,是不是就不能稅前扣除啊
股東用專(zhuān)利出資的好處,兩方都有什么稅?
報(bào)完24年企業(yè)所得稅匯算清繳,繳款完需要怎么做賬
老師,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則匯算清繳之后補(bǔ)交所得稅費(fèi)用。計(jì)提費(fèi)用時(shí),是進(jìn)入當(dāng)期的所得稅費(fèi)用,還是未分配利潤(rùn)啊,網(wǎng)上這2種處理方法都有,不知道哪個(gè)才是正確的
外貿(mào)公司開(kāi)銷(xiāo)售發(fā)票的時(shí)候怎么知道哪個(gè)是免稅哪個(gè)產(chǎn)品是不免稅的
你好,老師。納稅申報(bào)表附表二第28行這里需要填寫(xiě)嗎?第26行是出口退稅勾選的數(shù)據(jù)
稅務(wù)上申報(bào)的工資,如果本月請(qǐng)假遲到扣的錢(qián),是不是要從本月減去在申報(bào)?
你好 請(qǐng)問(wèn)以前年度的所有納稅申報(bào)表再哪查詢(xún)?
沒(méi)有,之前是定額的這種沒(méi)有做過(guò)賬
那你就重新盤(pán)點(diǎn)所有的就可以的,固定資產(chǎn)、存貨、銀行存款、庫(kù)存現(xiàn)金、往來(lái)科目、應(yīng)交稅費(fèi)。
我就把銀行存款期初余額填寫(xiě)了。在未分配利潤(rùn)上也填了這個(gè)然后平衡了
你其他的都沒(méi)有余額嗎?沒(méi)有存貨,沒(méi)有固定資產(chǎn)嗎?
暫時(shí)沒(méi)有,他是機(jī)械設(shè)備租賃的
那你的機(jī)械設(shè)備有嗎?
暫時(shí)沒(méi)有新的,還有都是之前很舊的車(chē)。都沒(méi)有發(fā)票這種怎么辦
發(fā)票的你也可以做,只要在你單位賬上就行。還有沒(méi)有發(fā)票的,你們?cè)趺催^(guò)戶(hù)的,怎么上牌的? 之前必須有發(fā)票的。
要不他怎么拿去過(guò)戶(hù)?
之前是個(gè)人名義買(mǎi)的,后來(lái)才注冊(cè)了這個(gè)個(gè)體戶(hù)所以我也不清楚怎么放賬里
那沒(méi)有就不要填寫(xiě)了,別糾結(jié)了。