嗯嗯,當(dāng)月的進(jìn)項(xiàng),能抵扣以前延期繳納的增值稅
允許抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)13萬元,銷項(xiàng)稅額合計(jì)14萬元,當(dāng)月繳納當(dāng)月應(yīng)納稅額4萬元。對(duì)乙公司當(dāng)月繳納當(dāng)月應(yīng)納增值稅以及期末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處
當(dāng)月的進(jìn)項(xiàng),能抵扣延期要繳納的增值稅嗎?
增值稅可以延期緩繳嗎,這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)不夠,等有進(jìn)項(xiàng)進(jìn)來了再開抵扣
老師,問一下,3月增值稅按期申報(bào)后,增值稅款申請(qǐng)延期繳納后,如果次月申報(bào)中有多余的進(jìn)項(xiàng)稅額留底,能從中自動(dòng)扣減應(yīng)繳納增值稅嗎?比如說,3月應(yīng)繳納增值稅款3萬元(申請(qǐng)延期繳納),次月銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)后,有多余留底進(jìn)項(xiàng)稅額28000元,次月當(dāng)前無應(yīng)繳納增值稅款,3萬元可以沖減28000元,實(shí)際繳納2000元,這樣可以嗎?
辦理延期繳納稅款或者延期申報(bào),比如所屬期八月的增值稅延期到2023年10.18前申報(bào)或者繳納,那所屬期202309認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣延期需繳納的稅款嗎?
老師我們公司是四個(gè)股東,兩個(gè)自然人兩個(gè)法人公司,那分紅的時(shí)候,我們是不是只代扣代繳自然人的個(gè)稅,公司的直接打款就可以了?
老師,我們的老板買了一個(gè)小規(guī)模的公司過來,繼續(xù)經(jīng)營(yíng),變了法人,其余的股東沒變,他讓我看看以前的賬有沒有問題。怎么看呢,或者有沒有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
老師就是我們是谷物加工企業(yè),就是進(jìn)谷回來打成米售賣出去,,我們會(huì)有庫存商品嗎,什么情況下是入庫存商品
老師庫存商品發(fā)票多開了一元,不走賬行不行,直接走個(gè)正確的金額
公司一個(gè)新來的員工,工作了4個(gè)月,老板不讓他干了,賠償多少錢?
我怎么查詢企業(yè)是按季度申報(bào)還是按月申報(bào)的呢
所有的費(fèi)用都需要月末或季末計(jì)提嗎,包括報(bào)銷費(fèi)用,增值稅,企業(yè)所得稅,附加稅
請(qǐng)問公交金對(duì)公付了3000兩個(gè)人要怎么做分錄
一般計(jì)稅方式下,房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)用本項(xiàng)目房屋回遷,按平均銷售價(jià)格確認(rèn)收入,那這會(huì)開發(fā)成本是按不含銷項(xiàng)稅額的價(jià)款確認(rèn)還是按含稅價(jià)確認(rèn)作為扣除項(xiàng)目金額呢?
沒有公戶呢,能開發(fā)票嗎,
比如,我以前年度有延期的增資稅,1月15日到期繳納了,進(jìn)項(xiàng)稅還可以抵扣是嗎?
留抵的進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣的
關(guān)鍵,以前延期的增值稅已經(jīng)算完附加了,也已經(jīng)計(jì)提了?
你的意思是以前的稅現(xiàn)在還沒交還是咋的?
以前的稅,但是有個(gè)延期繳納政策,所以現(xiàn)在還沒有繳納,只做了計(jì)提,1.15號(hào)到了繳納時(shí)間了,要開始繳納了,還能用進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎?
可以使用進(jìn)銷抵減未交的增值稅
那以前計(jì)提的附加稅呢?
一樣的申請(qǐng)抵減呀