他是負(fù)債增加 未分配利潤減少
老師,資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配利潤怎么看出有多少貨幣資金可以使用?是用未分配利潤-應(yīng)收-其他應(yīng)收-預(yù)付對嗎?庫存需不需要減掉
老師,22年收到去年的發(fā)票10600,專票,進(jìn)行了會計(jì)調(diào)整,資產(chǎn)負(fù)債表調(diào)整:應(yīng)收帳款增加10600,應(yīng)交稅費(fèi)減少3100,未分配利潤減少7500,那利潤表怎么調(diào)整?管理費(fèi)增加10000,所得稅減少2500,凈利潤減少7500,那600怎么調(diào)
老師,編制利潤預(yù)算表時(shí),管理費(fèi)用中薪酬支出增加了,最后未分配利潤減少,那資產(chǎn)負(fù)債預(yù)算表當(dāng)中的什么應(yīng)該減少呢?是資產(chǎn)減少還是應(yīng)該負(fù)債增加呢?
老師,我對匯算清繳有個疑問,如果在2023年調(diào)整了2022年的未分配利潤,那我2022年的資產(chǎn)負(fù)債表 應(yīng)該是變的對吧,當(dāng)我匯算清繳時(shí)候,應(yīng)該要用這個變掉的資產(chǎn)負(fù)債表吧 是這樣理解嗎 還是說這筆未分配利潤 會在2023年減少
老師 利潤表中所得稅費(fèi)用減少利潤增加,影響資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤還有什么呀
老師,小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則 印花稅需要計(jì)提嗎?
增值稅月末結(jié)轉(zhuǎn)怎么結(jié)
你好 請問小規(guī)模的個體戶經(jīng)營所得這個稅是怎么交的呢?我這個成本填不上去是不是供應(yīng)商沒有開發(fā)票給我們這邊識別不出來的原因呢 可以叫供應(yīng)商補(bǔ)開的嗎 如果6月份沒開的話到時(shí)要怎么結(jié)算呢
買了中級財(cái)務(wù)管理的課程,課程在哪里?
請問通過簽合同預(yù)付款的形式購買的設(shè)備,就是通過合同當(dāng)時(shí)預(yù)付款的形式購買的設(shè)備,現(xiàn)在嗯,購買部門來報(bào)銷他的這個貨款,那這個報(bào)銷手續(xù)怎么辦理???
申報(bào)表主表中本期應(yīng)補(bǔ)稅額是正確的,但期初末繳稅額有未繳金額,實(shí)際上沒有欠稅。我查了一下以往的申報(bào)表,產(chǎn)生的原因是多年申報(bào)時(shí)未填寫本期繳納上期應(yīng)納稅額累計(jì)的結(jié)果,請問現(xiàn)要怎么調(diào)整?
老師你好,小規(guī)模納稅人季度銷售額超過30萬,應(yīng)該按照全額繳納增值稅和附加稅,計(jì)提附加稅應(yīng)該在哪一個月計(jì)提,比如是二季度,應(yīng)該在每個月計(jì)提,還是在6月份計(jì)提呢。
你好老師,我合作收到一張勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,是個人開的,備注上面寫著,購買方應(yīng)在次月15日前代扣代繳銷售方個人所得稅,未按規(guī)定扣繳的,改發(fā)票不得作為所得稅前合法有效扣除憑證,這個我合作社怎么申報(bào)?
去年開出去的房租租賃發(fā)票,稅點(diǎn)9個點(diǎn)開成了5個點(diǎn),今年紅沖了5個點(diǎn)重開9個點(diǎn)。該怎么做分錄
小規(guī)模納稅的超市收到一個消防系統(tǒng)維修的勞務(wù)發(fā)票可以作為管理費(fèi)用入帳嗎
老師,負(fù)債的哪個科目增加?
現(xiàn)在的假設(shè)就是資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤和利潤表未分配利潤是一致的。我現(xiàn)在調(diào)增了了管理費(fèi)用-職工薪酬20萬,那對應(yīng)的資產(chǎn)負(fù)載表中應(yīng)該調(diào)整啥
你好 應(yīng)付職工薪酬。
應(yīng)付職工薪酬不是一個周轉(zhuǎn)科目嗎?最后還不是落到銀行存款或者是庫存現(xiàn)金嗎?
可以這么理解嗎?
他是先計(jì)提,然后后期支付,計(jì)提的時(shí)候負(fù)債增加,未分配利潤減少, 如果是支付負(fù)債減少,資產(chǎn)減少
老師,資產(chǎn)負(fù)債表里我沒有列式應(yīng)付職工薪酬,那我對應(yīng)的是不是直接能減少銀行存款或者庫存現(xiàn)金,這樣資產(chǎn)合計(jì)數(shù)就減少了,公式就等于啦
你好是的,是這么做的。