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甲公司2022年十月份發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)。1.收到,投資人投資¥1,000,000元存入銀行。2,像工商銀行借款¥100,000元期限一年款項存入銀行。3,支付電視臺產(chǎn)品廣告費金額¥8000款項已付。4,從大明公司購入原材料一批取得增值稅專用發(fā)票,材料價款¥20,000增值稅¥2600材料驗收入庫,款項尚未支付。5,購買不需要安裝的機器設(shè)備一臺取得增值稅專用發(fā)票價款¥50,000增值稅¥6500款項已付。6,銷售A產(chǎn)品1000件給大華公司價款¥70,000稅款¥9100,貨款已收到。7,同時,結(jié)轉(zhuǎn)上述已銷售的A產(chǎn)品成本¥56,000。8,生產(chǎn)車間領(lǐng)用原材料,計20,000元用于A產(chǎn)品的生產(chǎn)。9,本月生產(chǎn)車間機器設(shè)備計提折舊¥4500。10,公司的工商銀行借款利息暗系支付,本月負(fù)擔(dān)利息費用¥350。要求:根據(jù)上述經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制相關(guān)會計分錄。

2022-12-18 10:02
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-12-18 10:02

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您好,題目是全部的嗎
2022-12-18
您好 解答如下 1 借:銀行存款 1000000 ? 貸:實收資本 1000000 2 借:短期借款 100000 ?貸:銀行存款 100000 3 借:銷售費用 8000 ?貸:銀行存款 8000 4 借:原材料 20000 ? 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅)2600 ?貸:應(yīng)付賬款 22600
2022-12-18
您好 (1)計提本月行政人員工資6000元; 借:管理費用 6000 貸:應(yīng)付職工薪酬 6000 (2)購入原材料,專用發(fā)票上注明的價款為200000元,增值稅稅率為13%,款項已由銀行存款支付,材料驗收入庫; 借:原材料 2000000 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 2000000*0.13=260000 貸:銀行存款2260000 (3)用現(xiàn)金30000元支付銷售產(chǎn)品的廣告費; 借:銷售費用 30000 貸;庫存現(xiàn)金 30000 (4)發(fā)出原材料8000元,用于產(chǎn)品生產(chǎn); 借:生產(chǎn)成本 8000 貸:原材料 8000 (5)用銀行存款10000元支付公益性捐贈支出; 借:營業(yè)外支出 10000 貸;銀行存款 10000 (6)公司從銀行借入三年期借款1000000,款項已存入銀行。 借:銀行存款 1000000 貸:短期借款 1000000
2023-02-12
借銀行存款,貸短期借款100萬, 借原材料2萬, 應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進(jìn)項2600。 貸銀行存款22600。 借生產(chǎn)成本甲產(chǎn)品材料費5000 生產(chǎn)成本乙產(chǎn)品材料費8000, 制造費用材料費2000, 貸原材料15000 借額固定資產(chǎn)102800 應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進(jìn)項13000?48、 貸銀行存款
2024-12-30
你好 (1)6月5日,收到投資人投入的一臺機器設(shè)備,價值500000元。 借:固定資產(chǎn),貸:實收資本 (2)6月7日,從明遠(yuǎn)公司購入甲材料60000元,增值稅7800元,全部以銀行存款付訖,材料已驗收入庫。 借:原材料??,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額),??貸:銀行存款 (3)6月10日,銷售一批A產(chǎn)品,增值稅專用發(fā)票注明售價70000元,增值稅9100元,貨款尚未收到。 借:應(yīng)收賬款?,貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) (4)6月12日,從銀行借入為期6個月的借款120000元,款項已存入銀行。 借:銀行存款,貸:短期借款 (5)6月15日,收到銷售A產(chǎn)品貨款79100元。 借:銀行存款,貸:應(yīng)收賬款 (6)6月17日,生產(chǎn)車間領(lǐng)用甲材料16000元。 借:生產(chǎn)成本,貸:原材料 (7)6月23日,用現(xiàn)金支付車間耗用水電費900元。 借;制造費用,貸:庫存現(xiàn)金
2023-01-04
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