您好,題目是全部的嗎

光明公司為增值稅一般納稅人,其適用增值稅率為16%,2017年發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)(1)購(gòu)買(mǎi)原材料一批發(fā)票上注明的價(jià)100000元,增值稅16000元,材料尚未入庫(kù),項(xiàng)尚支付(2分)(2)輛售產(chǎn)品一批發(fā)票上注明的價(jià)款500000元,增值稅80000產(chǎn)品已發(fā)出,已收到款項(xiàng),有入銀行。(2分)(3)上述購(gòu)買(mǎi)的材料驗(yàn)收入庫(kù),結(jié)轉(zhuǎn)材料入庫(kù)成本。(2分(4)接受甲單位以一臺(tái)機(jī)設(shè)備作價(jià)投資,雙方協(xié)議作價(jià)50000元(2分(5)向銀行入流動(dòng)轉(zhuǎn)借款50000元,款項(xiàng)已存入銀行。(2分(6)以銀行存款支付本期廣告費(fèi)50000元。業(yè)務(wù)招待費(fèi)30000元銀行干續(xù)費(fèi)1000元(3分7)結(jié)轉(zhuǎn)本期職工工資60000元,其中:A產(chǎn)品生產(chǎn)工人工20000元,B產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資30000元,車(chē)間管理人員工資6000元,廠部管理人員工資4000元9)購(gòu)入需要安裝的機(jī)器設(shè)備一臺(tái),買(mǎi)100000元,增值稅16000,項(xiàng)已通過(guò)行支付(2分)(10)計(jì)提本期應(yīng)承擔(dān)的借款利息2500元。尚未支付。(2分(11)結(jié)轉(zhuǎn)本期完工產(chǎn)品成本120000元。(2分(12)結(jié)轉(zhuǎn)本期售成本300000元。(2分)
光明公司為增值稅一般納稅人,其適用增值稅率為16%,2017年發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)(1)購(gòu)買(mǎi)原材料一批發(fā)票上注明的價(jià)100000元,增值稅16000元,材料尚未入庫(kù),項(xiàng)尚未支付(2分)(2)輛售產(chǎn)品一批發(fā)票上注明的價(jià)款500000元,增值稅80000產(chǎn)品已發(fā)出,已收到款項(xiàng),存入銀行。(2分)(3)上述購(gòu)買(mǎi)的材料驗(yàn)收入庫(kù),結(jié)轉(zhuǎn)材料入庫(kù)成本。(2分(4)接受甲單位以一臺(tái)機(jī)設(shè)備作價(jià)投資,雙方協(xié)議作價(jià)50000元(2分(5)向銀行入流動(dòng)轉(zhuǎn)借款50000元,款項(xiàng)已存入銀行。(2分(6)以銀行存款支付本期廣告費(fèi)50000元。業(yè)務(wù)招待費(fèi)30000元銀行干續(xù)費(fèi)1000元(3分7)結(jié)轉(zhuǎn)本期職工工資60000元,其中:A產(chǎn)品生產(chǎn)工人工20000元,B產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資30000元,車(chē)間管理人員工資6000元,廠部管理人員工資4000元9)購(gòu)入需要安裝的機(jī)器設(shè)備一臺(tái),買(mǎi)100000元,增值稅16000,項(xiàng)已通過(guò)行支付(2分)(10)計(jì)提本期應(yīng)承擔(dān)的借款利息2500元。尚未支付。(2分(11)結(jié)轉(zhuǎn)本期完工產(chǎn)品成本120000元。(2分(12)結(jié)轉(zhuǎn)本期售成本300000元。(2分)
2020年發(fā)生下列有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)購(gòu)入原材料一批,以銀行存款支付材料價(jià)款750000元,增值稅額97500元,材料已經(jīng)驗(yàn)收入庫(kù)。(2)收到銀行通知,以銀行存款支付到期的商業(yè)承兌匯票款325000元。(3)從銀行借入3年期借款1000000元,已存入本公司賬戶(hù)。(4)銷(xiāo)售商品一批,銷(xiāo)售價(jià)款3300000元,增值稅429000,款項(xiàng)已收妥。該批產(chǎn)品的實(shí)際成本2310000元。(5)將到期的一張面值為600000元的無(wú)息銀行承兌匯票,連同解訖通知和進(jìn)賬單交銀行辦理轉(zhuǎn)賬,款項(xiàng)已收妥。(6)購(gòu)入原材料一批,增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的材料價(jià)款200000元,增值稅稅額26000元,款項(xiàng)尚未支付,原材料已經(jīng)驗(yàn)收入庫(kù)。(7)購(gòu)入不需要安裝的設(shè)備一臺(tái),價(jià)款100000元,增值稅稅額13000元,包裝運(yùn)雜費(fèi)3000元,全部款項(xiàng)以銀行存款支付,設(shè)備已交付使用。(8)購(gòu)入工程物資一批,價(jià)稅合計(jì)50850元,以銀行存款支付。(9)以銀行存款支付廣告費(fèi)120000元。寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄
2020年發(fā)生下列有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)購(gòu)入原材料一批,以銀行存款支付材料價(jià)款750000元,增值稅額97500元,材料已經(jīng)驗(yàn)收入庫(kù)。(2)收到銀行通知,以銀行存款支付到期的商業(yè)承兌匯票款325000元。(3)從銀行借入3年期借款1000000元,已存入本公司賬戶(hù)。(4)銷(xiāo)售商品一批,銷(xiāo)售價(jià)款3300000元,增值稅429000,款項(xiàng)已收妥。該批產(chǎn)品的實(shí)際成本2310000元。(5)將到期的一張面值為600000元的無(wú)息銀行承兌匯票,連同解訖通知和進(jìn)賬單交銀行辦理轉(zhuǎn)賬,款項(xiàng)已收妥。(6)購(gòu)入原材料一批,增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的材料價(jià)款200000元,增值稅稅額26000元,款項(xiàng)尚未支付,原材料已經(jīng)驗(yàn)收入庫(kù)。(7)購(gòu)入不需要安裝的設(shè)備一臺(tái),價(jià)款100000元,增值稅稅額13000元,包裝運(yùn)雜費(fèi)3000元,全部款項(xiàng)以銀行存款支付,設(shè)備已交付使用。(8)購(gòu)入工程物資一批,價(jià)稅合計(jì)50850元,以銀行存款支付。(9)以銀行存款支付廣告費(fèi)120000元。寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄
甲公司2022年十月份發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)。1.收到,投資人投資¥1,000,000元存入銀行。2,像工商銀行借款¥100,000元期限一年款項(xiàng)存入銀行。3,支付電視臺(tái)產(chǎn)品廣告費(fèi)金額¥8000款項(xiàng)已付。4,從大明公司購(gòu)入原材料一批取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票,材料價(jià)款¥20,000增值稅¥2600材料驗(yàn)收入庫(kù),款項(xiàng)尚未支付。5,購(gòu)買(mǎi)不需要安裝的機(jī)器設(shè)備一臺(tái)取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票價(jià)款¥50,000增值稅¥6500款項(xiàng)已付。6,銷(xiāo)售A產(chǎn)品1000件給大華公司價(jià)款¥70,000稅款¥9100,貨款已收到。7,同時(shí),結(jié)轉(zhuǎn)上述已銷(xiāo)售的A產(chǎn)品成本¥56,000。8,生產(chǎn)車(chē)間領(lǐng)用原材料,計(jì)20,000元用于A產(chǎn)品的生產(chǎn)。9,本月生產(chǎn)車(chē)間機(jī)器設(shè)備計(jì)提折舊¥4500。10,公司的工商銀行借款利息暗系支付,本月負(fù)擔(dān)利息費(fèi)用¥350。要求:根據(jù)上述經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制相關(guān)會(huì)計(jì)分錄。
老師好,我是生產(chǎn)企業(yè),銷(xiāo)售外銷(xiāo)占60%,內(nèi)銷(xiāo)40%,進(jìn)項(xiàng)大多用在內(nèi)銷(xiāo)抵扣了,這一年幾乎都沒(méi)有退稅,這樣會(huì)不會(huì)有稅收風(fēng)險(xiǎn),或者說(shuō)有沒(méi)有個(gè)退稅比例什么的,謝謝
公司100%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給新股東,股權(quán)轉(zhuǎn)讓后利潤(rùn)試做了分紅交了個(gè)人所稅印花稅,如何做分錄
董老師,就是我之前上班的地方還需要給導(dǎo)游轉(zhuǎn)提成,導(dǎo)游一直在催。然后我前幾天我跟老板說(shuō)給導(dǎo)游轉(zhuǎn)提成的事 ,他也不讓我回去給他們轉(zhuǎn)賬。直到昨天記賬公司的人去拿資料,老板讓記賬公司這人給轉(zhuǎn)的。老板為啥不讓我去給轉(zhuǎn)下呢,導(dǎo)游都催好幾次了,他是不相信我嗎@董孝彬老師
醫(yī)保局將生育補(bǔ)貼款先打入公司賬戶(hù)后轉(zhuǎn)給員工時(shí)怎么做會(huì)計(jì)分錄?
老師!我們是分公司,項(xiàng)目以集團(tuán)公司名義簽訂合同,開(kāi)發(fā)票,收款!項(xiàng)目結(jié)算后!以房抵債,房子抵給集團(tuán),集團(tuán)又抵給供應(yīng)商!以房抵債過(guò)程中產(chǎn)生的一切費(fèi)用都有我們分公司承擔(dān),這樣的情況,分公司繳納的稅金我們是列支在項(xiàng)目成本中!還是稅金及附加中(計(jì)提稅金),我之前的列支在項(xiàng)目成本中
董老師,就是我之前上班的地方還需要給導(dǎo)游轉(zhuǎn)提成,導(dǎo)游一直在催。然后我前幾天我跟老板說(shuō)給導(dǎo)游轉(zhuǎn)提成的事 ,他也不讓我回去給他們轉(zhuǎn)賬。直到昨天記賬公司的人去拿資料,老板讓記賬公司這人給轉(zhuǎn)的。老板為啥不讓我去給轉(zhuǎn)下呢,導(dǎo)游都催好幾次了,他是不相信我嗎@董孝彬老師
為什么這道題還要算一個(gè)半年期的折現(xiàn)率?為什么不直接拿1/2票面利率去算有效口徑。
老師,我11月份申報(bào)10月的增值稅,11月3號(hào)開(kāi)的進(jìn)項(xiàng)票,我11月份能勾選抵扣10月份的增值稅嗎?勾選跟開(kāi)票日期有關(guān)系嗎?
你好老師,5480元發(fā)票收稅點(diǎn)是不是5480/1.13=4849.557522元5480-4849.55=630.45這些稅點(diǎn)錢(qián)
以前年度的折舊計(jì)提多了,稅務(wù)讓調(diào)增所得稅報(bào)表,具體牽扯到所得稅的哪幾個(gè)報(bào)表的哪幾項(xiàng)

