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光明公司為增值稅一般納稅人,其適用增值稅率為16%,2017年發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)(1)購買原材料一批發(fā)票上注明的價(jià)款100000元,增值稅16000元,材料尚未入庫,項(xiàng)尚支付(2分)(2)輛售產(chǎn)品一批發(fā)票上注明的價(jià)款500000元,增值稅0000產(chǎn)品已發(fā)出,已收到款項(xiàng),有入銀行。(2分)(3)上述購買的材料驗(yàn)收入庫,結(jié)轉(zhuǎn)材料入庫成本。(2分(4)接受甲單位以一臺(tái)機(jī)設(shè)備作價(jià)投資,雙方協(xié)議作價(jià)0000元(2分(5)向銀行入流動(dòng)轉(zhuǎn)借款500000元,款項(xiàng)已存入銀行。(2分(6)以銀行存款支付本期廣告費(fèi)50000元。業(yè)務(wù)招待費(fèi)30000元銀行干續(xù)費(fèi)1000元(3分7)結(jié)轉(zhuǎn)本期職工工資60000元,其中:A產(chǎn)品生產(chǎn)工人工0000元,B產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資30000元,車間管理人員工資6000元,廠部管理人員工資4000元(4分(8)計(jì)本期固定資產(chǎn)折5000元,其中生產(chǎn)車間管理部門負(fù)擔(dān)3000元,企業(yè)管理部門負(fù)擔(dān)2000元(3分(9)購入需要安裝的機(jī)器設(shè)備一臺(tái),買價(jià)100000元,增值稅6000,項(xiàng)已通過行支付(2)(10計(jì)提本期應(yīng)承擔(dān)的借款利息2500元。尚未支付。(
光明公司為增值稅一般納稅人,其適用增值稅率為16%,2017年發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)(1)購買原材料一批發(fā)票上注明的價(jià)100000元,增值稅16000元,材料尚未入庫,項(xiàng)尚支付(2分)(2)輛售產(chǎn)品一批發(fā)票上注明的價(jià)款500000元,增值稅80000產(chǎn)品已發(fā)出,已收到款項(xiàng),有入銀行。(2分)(3)上述購買的材料驗(yàn)收入庫,結(jié)轉(zhuǎn)材料入庫成本。(2分(4)接受甲單位以一臺(tái)機(jī)設(shè)備作價(jià)投資,雙方協(xié)議作價(jià)50000元(2分(5)向銀行入流動(dòng)轉(zhuǎn)借款50000元,款項(xiàng)已存入銀行。(2分(6)以銀行存款支付本期廣告費(fèi)50000元。業(yè)務(wù)招待費(fèi)30000元銀行干續(xù)費(fèi)1000元(3分7)結(jié)轉(zhuǎn)本期職工工資60000元,其中:A產(chǎn)品生產(chǎn)工人工20000元,B產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資30000元,車間管理人員工資6000元,廠部管理人員工資4000元9)購入需要安裝的機(jī)器設(shè)備一臺(tái),買100000元,增值稅16000,項(xiàng)已通過行支付(2分)(10)計(jì)提本期應(yīng)承擔(dān)的借款利息2500元。尚未支付。(2分(11)結(jié)轉(zhuǎn)本期完工產(chǎn)品成本120000元。(2分(12)結(jié)轉(zhuǎn)本期售成本300000元。(2分)
光明公司為增值稅一般納稅人,其適用增值稅率為16%,2017年發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)(1)購買原材料一批發(fā)票上注明的價(jià)100000元,增值稅16000元,材料尚未入庫,項(xiàng)尚未支付(2分)(2)輛售產(chǎn)品一批發(fā)票上注明的價(jià)款500000元,增值稅80000產(chǎn)品已發(fā)出,已收到款項(xiàng),存入銀行。(2分)(3)上述購買的材料驗(yàn)收入庫,結(jié)轉(zhuǎn)材料入庫成本。(2分(4)接受甲單位以一臺(tái)機(jī)設(shè)備作價(jià)投資,雙方協(xié)議作價(jià)50000元(2分(5)向銀行入流動(dòng)轉(zhuǎn)借款50000元,款項(xiàng)已存入銀行。(2分(6)以銀行存款支付本期廣告費(fèi)50000元。業(yè)務(wù)招待費(fèi)30000元銀行干續(xù)費(fèi)1000元(3分7)結(jié)轉(zhuǎn)本期職工工資60000元,其中:A產(chǎn)品生產(chǎn)工人工20000元,B產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資30000元,車間管理人員工資6000元,廠部管理人員工資4000元9)購入需要安裝的機(jī)器設(shè)備一臺(tái),買100000元,增值稅16000,項(xiàng)已通過行支付(2分)(10)計(jì)提本期應(yīng)承擔(dān)的借款利息2500元。尚未支付。(2分(11)結(jié)轉(zhuǎn)本期完工產(chǎn)品成本120000元。(2分(12)結(jié)轉(zhuǎn)本期售成本300000元。(2分)
(l)接受大力公司投資50000元存入銀行。(2)收到電子公司投資,其中設(shè)備估價(jià)50000元交付使用,材料價(jià)值10000元驗(yàn)收入庫。(3)自銀行取得期限為六個(gè)月的借款100000元存入銀行。(4)上述借款年利率6%,計(jì)算提取本月的借款利息。(5)經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)將資本公積金30000元轉(zhuǎn)增資本。(6)用銀行存款40000元償還到期的銀行短期借款。(7)購入不需要安裝的機(jī)器一臺(tái),買價(jià)30000元,增值稅5100元,包裝費(fèi)500元,運(yùn)雜費(fèi)400元,全部款項(xiàng)已用銀行存款支付。(8)企業(yè)購入甲材料一批,價(jià)款100000元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額17000元,運(yùn)雜費(fèi)500元,材料已驗(yàn)收入庫,款項(xiàng)用轉(zhuǎn)賬支票支付。(9)企業(yè)以銀行存款支付前欠供應(yīng)單位的購料款70400元。(10)分配本月份職工工資43000元,其中:甲產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資15000元,乙產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資18000元,車間管理人員工資4000元,行政管理人員工資6000元。(11)按工資總額的14%計(jì)提職工福利費(fèi)。(12)以存款支付電話費(fèi)1000元,其中,車間電話費(fèi)400元,管理部門電話費(fèi)600元。(13)計(jì)
四、分錄計(jì)算題。根據(jù)下列業(yè)務(wù)編制會(huì)計(jì)分錄1、收到投資者投入資金100000元存入銀行2、購入材料40000元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額5200元,貨款用銀行存款支付,材料尚未入庫。3、生產(chǎn)產(chǎn)品領(lǐng)用材料20000元,車間一般耗用3000元。4、從銀行提取現(xiàn)金50000元。5、以現(xiàn)金50000元發(fā)放職工工資。6、從銀行取得短期借款60000元,已存入銀行7、結(jié)算本月應(yīng)付工資50000元,其中生產(chǎn)工人的工資為35000元,車間管理人員工資為15000元。8、結(jié)轉(zhuǎn)本月制造費(fèi)用18000元。9、產(chǎn)品完工,驗(yàn)收入庫,其生產(chǎn)成本為73000元.。10、銷售產(chǎn)品100000元,增值稅銷項(xiàng)稅額13000元,款項(xiàng)尚未收到。11、用銀行存款償還長期借款500000元12、用銀行存款支付本月借款利息10000元。13、結(jié)轉(zhuǎn)本月銷售產(chǎn)品的生產(chǎn)成本55000元。14、用銀行存款對(duì)外捐贈(zèng)20000元
老師好,我是生產(chǎn)企業(yè),銷售外銷占60%,內(nèi)銷40%,進(jìn)項(xiàng)大多用在內(nèi)銷抵扣了,這一年幾乎都沒有退稅,這樣會(huì)不會(huì)有稅收風(fēng)險(xiǎn),或者說有沒有個(gè)退稅比例什么的,謝謝
公司100%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給新股東,股權(quán)轉(zhuǎn)讓后利潤試做了分紅交了個(gè)人所稅印花稅,如何做分錄
董老師,就是我之前上班的地方還需要給導(dǎo)游轉(zhuǎn)提成,導(dǎo)游一直在催。然后我前幾天我跟老板說給導(dǎo)游轉(zhuǎn)提成的事 ,他也不讓我回去給他們轉(zhuǎn)賬。直到昨天記賬公司的人去拿資料,老板讓記賬公司這人給轉(zhuǎn)的。老板為啥不讓我去給轉(zhuǎn)下呢,導(dǎo)游都催好幾次了,他是不相信我嗎@董孝彬老師
醫(yī)保局將生育補(bǔ)貼款先打入公司賬戶后轉(zhuǎn)給員工時(shí)怎么做會(huì)計(jì)分錄?
老師!我們是分公司,項(xiàng)目以集團(tuán)公司名義簽訂合同,開發(fā)票,收款!項(xiàng)目結(jié)算后!以房抵債,房子抵給集團(tuán),集團(tuán)又抵給供應(yīng)商!以房抵債過程中產(chǎn)生的一切費(fèi)用都有我們分公司承擔(dān),這樣的情況,分公司繳納的稅金我們是列支在項(xiàng)目成本中!還是稅金及附加中(計(jì)提稅金),我之前的列支在項(xiàng)目成本中
董老師,就是我之前上班的地方還需要給導(dǎo)游轉(zhuǎn)提成,導(dǎo)游一直在催。然后我前幾天我跟老板說給導(dǎo)游轉(zhuǎn)提成的事 ,他也不讓我回去給他們轉(zhuǎn)賬。直到昨天記賬公司的人去拿資料,老板讓記賬公司這人給轉(zhuǎn)的。老板為啥不讓我去給轉(zhuǎn)下呢,導(dǎo)游都催好幾次了,他是不相信我嗎@董孝彬老師
為什么這道題還要算一個(gè)半年期的折現(xiàn)率?為什么不直接拿1/2票面利率去算有效口徑。
老師,我11月份申報(bào)10月的增值稅,11月3號(hào)開的進(jìn)項(xiàng)票,我11月份能勾選抵扣10月份的增值稅嗎?勾選跟開票日期有關(guān)系嗎?
你好老師,5480元發(fā)票收稅點(diǎn)是不是5480/1.13=4849.557522元5480-4849.55=630.45這些稅點(diǎn)錢
以前年度的折舊計(jì)提多了,稅務(wù)讓調(diào)增所得稅報(bào)表,具體牽扯到所得稅的哪幾個(gè)報(bào)表的哪幾項(xiàng)

