你好,你修改了具體的哪里的。
老師,我公司前期的報表數(shù)據(jù)都是錯誤的后期要一次性修改,請問,所得稅申報表也能修改嗎?如果不能修改,之前申報時選了非小微企業(yè),但實際是屬于的,在申報9月所得稅時還能更正嗎?
已經(jīng)申報過的財務(wù)報表,如果后期報表有改動,已經(jīng)申報過的報表怎么修改(我們的財務(wù)報表是一季度一報,今年的第一季度已經(jīng)申報過了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)有改動怎么辦?)
老師還是這個都如果修改了報表,我已經(jīng)申報過的報表是不是都需要撤消后再申報有沒有風(fēng)險
老師,如果這個季度的稅已經(jīng)報了,但是沒有結(jié)賬,后面又補了一些票據(jù),需不需要撤銷申報從新更改申報表,沒有稅款
老師,我這邊一月申報21年第四季度預(yù)繳企業(yè)所得稅申報表,收入金額填多了,我現(xiàn)在報年度報表,按照實際收入來填,去年季報收入需要再回去修改嗎,我去年財務(wù)報表和年度報表都已經(jīng)修改過。就是去年第四季度預(yù)繳企業(yè)所得稅沒修改,這個影響嗎
個人征信查詢付費才能解鎖風(fēng)險,有風(fēng)險一定是有問題嗎?手機清理還提示風(fēng)險呢,一定是手機中毒嗎,是不是為了吸引眼球的
現(xiàn)在想更正24年4季度的報表和預(yù)繳,需要補繳所得稅,但是更正后顯示的需交納稅費,包含了我之前已經(jīng)預(yù)交的一部分,我要怎么剔除,只補需要補繳的那部分呢,已交稅費那里也沒有辦法填,是不是點申報那里就會自動抵扣之前已交的呢
老師你好,公司出口的貨物從工廠到上海,再到泰國港口,簽訂的全程貨代協(xié)議,貨代公司開的發(fā)票有 國內(nèi)段拖車費運輸發(fā)票,稅率9% 國內(nèi)段港雜費 代理海運雜費免稅 國際段 代理海運費 免稅 沒有開代理報關(guān)費 報關(guān)費是不是要單獨開,稅率6%
老師,收到對方的服務(wù)費專票,我還不想認(rèn)證,請問怎么記賬?
買的手機,衣物做到招待費里面可以嗎后續(xù)要怎么處理呢?
老師:勞務(wù)公司做企業(yè)年度所得稅匯算清繳的時候,職工薪酬包含農(nóng)民工工資?我農(nóng)民工工資計入的工程施工-人工費,未計入管理費用,這種需要包含?
記現(xiàn)金日記帳和利潤有關(guān)系么
老師,評論總資產(chǎn)指年初資產(chǎn)?年末資產(chǎn)的平均數(shù),那么平均凈資產(chǎn)指什么?是年初權(quán)益?年末權(quán)益的平均數(shù)嗎
新能源汽車發(fā)票已交抵扣,但車輛車輛有補貼返還 基本戶收入 是否扣除固定資產(chǎn)原值:比如車輛13萬 補貼返還2萬 原值是不是13-2等于11
老師您好,公司從外面請培訓(xùn)老師給員工培訓(xùn)。 該老師發(fā)生的差旅費讓公司報銷,該費用怎么做賬?
我現(xiàn)在還沒改呢,就是那個季度報表上面就是如果我改了這個呃,做賬的這個上面的費用,然后一起交的成本,然后我的那個季度報表就是嗯,申報的那個上面我要不要改?呃,因為前面的話就呃,第一季度是交到去年的嘛,然后第二季度合同是沒有交,然后第三季度交到那個呃,手頭費的,然后如果呃,我現(xiàn)在如果有修改這個季度報表是財務(wù)報表吧,呃,修改了的話,嗯,那我要不要撤銷后時候的話,嗯,就是現(xiàn)在能不能撤。我現(xiàn)在就是想想知道就是說我想把那個負(fù)債表里面那個啊,未分配利潤把它改成你不說就改成正負(fù)一呃,一個一就可以,或者是呃,十幾塊20塊的盈利就可以,就是有有那個未分分配利潤是正數(shù)。
的,你賬上的和申報的得是一致,而且你的利潤表和企業(yè)所得稅預(yù)繳申報表得一致,你增值稅的銷售額和企業(yè)所得稅的營業(yè)收入得是一致的,你能保持這些一致都可以去修改的。
那我應(yīng)該在哪些方面去調(diào)整呢
之前的就不要修改了,你們是為了什么需要調(diào)整的?
啊,那個不是有高薪企業(yè),然后,然后有政府補貼嘛,然后我們想去申請這個,因為本來就是新能源啊,做電子這一塊的,然后就想去申請一下,看能不能弄下來。
那你得修改了,你反結(jié)賬修改吧,然后你看一下你改動的大不大,如果大的話,你就去稅務(wù)局修改你的申報表。
那在稅局怎么說呢
該三季度的還是就以12月做四季度的修改
就是說之前申報錯了,賬上有問題,我們修改一下。
看下你要修改幾月份的,如果修改第三季度的話,你第三季度的就要去修改。
那前面的那些賬,其實都是一個畢業(yè)證原上來的,那如果我只修改三記單制度的,那前面的我就不用去去管了。
對的是的,之前的就不用管了。
那如果我去修改了前面的一些那個報表報表的話,那可能就存在有余利,不要可能就要交稅,是不是如果要交稅的話是不是要補稅?
如果你的利潤總額年累計的是盈利的,然后再減去彌補虧損之后還是盈利的,需要交稅 補稅,需要交滯納金的。