你好;? ?可以的; 預(yù)交欄次會體現(xiàn) 在主表 可以抵減的??
老師,我想問下我們是建安業(yè),11月份開了發(fā)票稅款已繳,12月份甲方又讓開外管證才能給打款,這又開了外管證預(yù)交了稅款,相當(dāng)于交了兩次稅,1月份繳納12月份稅款時自動帶出來預(yù)交的稅款,我能抵扣了嗎?
老師 建筑異地項目 預(yù)交的增值稅 附加稅 企業(yè)所得稅所屬期是12月的 能抵1月份開的票嗎
建筑業(yè),外地預(yù)交12月份繳納11月份所屬期的稅款,能在11月份抵免嗎
老師,外地預(yù)交是不是稅款所屬期 在幾月我們就在幾月份抵稅,如果8月份的外地預(yù)交能不能在十月份抵稅
請問老師,我有一個建筑異地預(yù)繳的稅款屬期是11月份的,但申報11月份的增值稅時我沒填入本期發(fā)生,賬記入了12月份,申報12月份的增值稅時可以將11的預(yù)繳填入本期發(fā)生嗎?
固定資產(chǎn),中級跟初級他暫估入賬的價格,是不是還是估價不估稅,是嗎
你好,一般納稅人,我司異常發(fā)票進(jìn)項稅額需轉(zhuǎn)出20萬(2023年已勾選認(rèn)證并入賬),會計分錄怎么做?應(yīng)該下個月上游公司才能變正常,到時稅局同意進(jìn)項稅額再轉(zhuǎn)入,謝謝!
怎么操作進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出呢?
申報24年年報,資產(chǎn)折舊、攤銷明細(xì)表里面,運輸工具和電子設(shè)備,原值是填所有固定資產(chǎn)和電子設(shè)備累計金額嗎,若24年申報23年年報是本年累計和累計折舊沒填報,那么25年申報24年時是不是有影響
老師好,請問股東分紅是按照利潤分配-未分配利潤本年余額按比例分的嗎?
請問個人還要個人所得稅匯算清繳嗎
一般納稅人給個體工商戶開普票,可以用進(jìn)項稅額抵扣開的普票的稅額嗎
交印花稅,開要開的《現(xiàn)代服務(wù)—服務(wù)費》需要交印花稅嗎?
資產(chǎn)負(fù)債表固定資產(chǎn)負(fù)數(shù)累計折舊正數(shù)應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)怎么調(diào)整把固定資產(chǎn)變成正數(shù)
其他應(yīng)付款借方審計調(diào)到資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)收賬款項目是什么意思