你好 如果系統(tǒng)寫不進(jìn)去我估計(jì)你需要去改一下報(bào)表 你可以試一下 我們這里的系統(tǒng)是不可以的
老師,我有一個(gè)異地項(xiàng)目預(yù)繳稅款時(shí)這月開(kāi)票下月預(yù)繳,入我10月開(kāi)票要到11月預(yù)繳稅款,稅票上的所屬期是10月開(kāi)票日期是11月,在申報(bào)時(shí)附表四報(bào)10月所屬期時(shí)不會(huì)彈出這筆稅款,是不是要11月份才會(huì)彈出
老師,異地預(yù)繳申報(bào)時(shí),電子稅務(wù)局上面的申報(bào)所屬期是11月份的,但是沒(méi)辦法更改,發(fā)票是12月初的,但是已經(jīng)預(yù)繳了稅款了,這種情況是不行嗎
跨區(qū)域建筑工程服務(wù),12月份已經(jīng)開(kāi)票了,但是1月申報(bào)期沒(méi)有時(shí)間去預(yù)繳,可以先申報(bào)本地增值稅在附表四上建筑服務(wù)預(yù)征繳納稅款先填入跨區(qū)域需預(yù)繳增值稅金額,等過(guò)后再去異地預(yù)繳增值稅可以嗎?
建筑行業(yè),在11月份開(kāi)了3個(gè)異地項(xiàng)目的發(fā)票給業(yè)主,其中一個(gè)項(xiàng)目是正常申報(bào)預(yù)繳稅款; 有一個(gè)項(xiàng)目是在11月30日申報(bào)預(yù)繳稅款了,因跨區(qū)域事項(xiàng)報(bào)告書(shū)搞錯(cuò)了,在這個(gè)月也即12月份重新辦理了外管證并重新預(yù)繳所屬期為11月份的稅款了。前面在11月30日預(yù)繳這個(gè)項(xiàng)目的稅款也申請(qǐng)了退稅,且退款已回到公司了。 還有一個(gè)項(xiàng)目是在12月份申報(bào)預(yù)繳稅款并交稅了的,但所屬期我選擇是11月份的,因?yàn)槭窃?1月份開(kāi)的發(fā)票 最后,我剛才在填寫申報(bào)11月份增值稅及附加稅費(fèi)時(shí),在表四第3行的第2列和第4列填寫這三個(gè)項(xiàng)目預(yù)繳增值稅合計(jì)數(shù)。提交時(shí)不通過(guò),提示我報(bào)表28欄分次預(yù)繳稅款的金額不對(duì)!我應(yīng)該怎么去填寫這個(gè)金額?
老師,公司9月份產(chǎn)生增值稅,10月份申報(bào)時(shí)沒(méi)錢交,欠稅。在11月8號(hào)申報(bào)了10月份的申報(bào)表沒(méi)有產(chǎn)生增值稅,9月份的欠稅在11月10號(hào)補(bǔ)繳了,是不是要在10月份的申報(bào)表里的“本期應(yīng)補(bǔ)稅額”34欄那里把這個(gè)補(bǔ)繳稅款填上?我忘記填了,現(xiàn)在11月的申報(bào)表里出現(xiàn)了這個(gè)問(wèn)題,我要怎么解決?
請(qǐng)專業(yè)老師解答,小規(guī)模納稅人,按季申報(bào)增值稅,如果4.5月一個(gè)月開(kāi)3萬(wàn),6月這個(gè)月開(kāi)12萬(wàn),需要交增值稅嗎
老師,季度申報(bào)的時(shí)候,那個(gè)a表上的資產(chǎn)總額的季初跟季末是在哪里取數(shù)?
門窗銷售公司,帶安裝,請(qǐng)問(wèn)要按完工百分比法做嗎?收到訂單后,找品牌廠家生產(chǎn),到貨入庫(kù),再安排時(shí)間給客戶送貨安裝。大部分的1個(gè)月能搞完,有的要2月。
老師,請(qǐng)問(wèn)下,資產(chǎn)負(fù)債表上的年初余額,期末余額是什么時(shí)候的,還有利潤(rùn)表上的本年累計(jì)金額和本期金額?
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)累計(jì)折舊是不是個(gè)備抵科目
老師,實(shí)收資本印花稅的稅種是營(yíng)業(yè)賬簿嗎?多謝
老師,我現(xiàn)在七月份報(bào)稅,是不是從賬套里導(dǎo)出456月份的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表和現(xiàn)金流量表?對(duì)嗎?
核算分為,料工費(fèi)的核算,但是具體按怎么核算不知道。比如咱們先拿料來(lái)舉例子可以么?————第一張是我生產(chǎn)出來(lái)的成品,第二三張圖片是購(gòu)進(jìn)來(lái)的材料。 我怎么核算具體?怎么下手?
你好中級(jí)會(huì)計(jì)可以補(bǔ)報(bào)名嗎
老師,這個(gè)試用減免政策起止時(shí)間怎么都選不了啊
我填12月份的報(bào)表是能填的,但是提交時(shí)他提示我主表第28行分次預(yù)繳的金額比對(duì)不通過(guò)。
是的? 估計(jì)要改報(bào)表的? 所屬期對(duì)不上的
是不是異地預(yù)繳屬于哪個(gè)屬期,就必須在所屬地申報(bào)增值稅時(shí)填入哪個(gè)屬期,不可以跨期
系統(tǒng)是很死板的 沒(méi)辦法 一般是要對(duì)應(yīng)的呀??
就183元,可不可以不抵了呢?
可以的呀 金額不大的? 沒(méi)關(guān)系??如果對(duì)我服務(wù)滿意的話? 可以給我一個(gè)五星好評(píng)哦? 好評(píng)對(duì)我們很重要? 感謝
如果不抵了,那賬要怎么記呢?預(yù)繳哪里多出了183元
預(yù)繳稅款的金額多了183元
錢不要了估計(jì)只能做營(yíng)業(yè)外支出了呀
那老師,上個(gè)月申報(bào)時(shí),我繳納稅款了,這個(gè)更正我必須去大廳嗎?我更正不需要補(bǔ)退稅款的。只是把沒(méi)填的建筑預(yù)繳稅款補(bǔ)進(jìn)去
你好? 如果你要這個(gè)錢了 稅務(wù)局沒(méi)找你的話 就不要去更正了 更正就會(huì)要你退稅的?
建筑預(yù)繳稅款當(dāng)期不是可以不全抵扣嗎?我把這183元填入本期發(fā)生額欄,但是本期實(shí)際抵減還是填原來(lái)的數(shù),只把多的變成期末余額,讓這183留到12月份抵扣,11月份不涉及補(bǔ)退稅款,不可以嗎?
那可以的哈? 如果你們可以這樣那是可以的? 就不要退稅了? ?
那這個(gè)我必須去大廳辦理嗎?因?yàn)槲?1月份有繳稅,我自己作廢重新申報(bào)可以嗎?
11月要去大廳報(bào)了 過(guò)了時(shí)間呀
就是不可以電子稅務(wù)局作廢重新申報(bào)是嗎?
過(guò)了時(shí)間增值稅是不可以的 我們這里不行勒? 你們可以嗎? 記得給我好評(píng)? 哈哈? 下班了
好的,謝謝老師!
加油? 等你的好評(píng)? 同學(xué)