你好1; 是的? ;? 可以設(shè)置的 ; 都可以銷售費(fèi)用或者管理費(fèi)用下面設(shè)置二級(jí)科目的??

房開企業(yè),業(yè)務(wù)招待費(fèi),我可以把所有部門的業(yè)務(wù)招待費(fèi)都放到管理費(fèi)用~業(yè)務(wù)招待費(fèi)里面嗎,比如銷售部門的,也放到管理費(fèi)用里面,行不工程部的都放到管理費(fèi)用里面
老師,業(yè)務(wù)招待費(fèi)計(jì)銷售費(fèi)用還是管理費(fèi)用,所得稅前扣除扣除比是按銷售費(fèi)用的業(yè)務(wù)招待費(fèi)+管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi),對(duì)吧
業(yè)務(wù)招待費(fèi)一般是在銷售費(fèi)用下面對(duì)吧,管理費(fèi)用里面會(huì)涉及到業(yè)務(wù)招待費(fèi)嗎?
老師,報(bào)住宿的業(yè)務(wù)招待費(fèi)用,對(duì)于籌建期的話是放入管理費(fèi)用-開辦費(fèi)下面的明細(xì)科目業(yè)務(wù)招待費(fèi),對(duì)于已經(jīng)在經(jīng)營(yíng)的企業(yè)是直接計(jì)入管理費(fèi)用,業(yè)務(wù)招待費(fèi),對(duì)吧
所得稅匯算清繳問題,:我家是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,小企業(yè)的利潤(rùn)表里面只有銷售費(fèi)用有廣宣費(fèi),只有管理費(fèi)用下面有業(yè)務(wù)招待費(fèi),但是實(shí)際業(yè)務(wù)的賬務(wù)處理廣宣費(fèi)和業(yè)務(wù)招待費(fèi)在銷售費(fèi)用和管理費(fèi)用里面都有,報(bào)表就抓取不到報(bào)表里面沒有的項(xiàng)目,但是在匯算清繳填寫期間費(fèi)用明細(xì)表的時(shí)候又是分開了銷售費(fèi)用和管理費(fèi)用的業(yè)務(wù)招待費(fèi)和廣宣費(fèi),老師們,你們這種情況怎么處理的?如果把業(yè)務(wù)招待費(fèi)做到銷售和管理兩個(gè)費(fèi)用里面,報(bào)表抓取不到銷售費(fèi)用的業(yè)務(wù)招待費(fèi),就會(huì)導(dǎo)致填報(bào)的時(shí)候有個(gè)提示,比如業(yè)務(wù)招待費(fèi)金額和利潤(rùn)表報(bào)表不一致。該怎么辦?
老師,怎么查固定資產(chǎn)原值,在賬上
結(jié)轉(zhuǎn)是什么意思?計(jì)提是什么意思??jī)?nèi)賬和外賬是什么意思?
老師四季度企業(yè)所得稅是是本年累計(jì)利潤(rùn)總額乘以所得稅稅率減去3季度交的企業(yè)所得稅對(duì)嗎?
老師你好,這個(gè)季度的企業(yè)所得稅申報(bào)職工薪酬填報(bào)是在財(cái)務(wù)軟件科目余額表取數(shù)還是總賬
暢捷通T+刪除24年12月錄錯(cuò)固定資產(chǎn)卡片,提示不能刪除,卡片有后續(xù)操作。我已把25.12-25.9月的計(jì)提憑證,損益結(jié)轉(zhuǎn)憑證都刪除了,還需要?jiǎng)h什么數(shù)據(jù)?
您好,我們是甲方,我們想和乙方解除合同,財(cái)務(wù)方面需要注意什么條款的嘛
老師,我問一下,我查看以前申報(bào),怎么前二個(gè)月季度申報(bào)沒有看到工會(huì)經(jīng)費(fèi)申報(bào),怎么到了第三季度我就看到了工會(huì)經(jīng)費(fèi)申報(bào)了
老師,最新的第三季度企業(yè)所得稅申報(bào)表中的已計(jì)入成本費(fèi)用的職工薪酬和實(shí)際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬分別從哪里取數(shù)呀
董效彬老師,麻煩接一下,還想接著再問恁
老師 稅務(wù)所查到我們有些發(fā)票不能用 需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 期間是24年3-12月份的 更正申報(bào)后 25年的增值稅納稅申報(bào)表需要更正嗎

