你好;? ? ?你們先做入庫哦; 在做銷售結(jié)轉(zhuǎn)成本的??
老師您好,公司月末購入一批機(jī)械直接售出,售貨發(fā)票已開,直接做收入,但進(jìn)貨發(fā)票還沒有取得,在次月開具,數(shù)量,金額知道,請問本月末可以直接做庫存,轉(zhuǎn)成本嗎?等次月的發(fā)票到后直接把發(fā)票付在憑證后面嗎?(進(jìn)貨發(fā)票時間和做賬時間不在同一個月可以嗎?發(fā)票跨越,)
老師,公司是研發(fā)型企業(yè),要做高企申報,請問下老師,我們購進(jìn)的是原材料,公司銷售出去的為產(chǎn)品,含我們研發(fā)軟件在內(nèi),這種情況,原材料必須先進(jìn)庫存商品嗎?還是可以銷售產(chǎn)品時直接結(jié)轉(zhuǎn)材料到主營業(yè)務(wù)成本?請老師幫忙解答下
老師,請問一下,企業(yè)銷售消防器材的,直接從供應(yīng)商拿貨賣出去取得的發(fā)票,我們直接入成本可以嗎?不做進(jìn)銷存
老師,我是建筑裝修企業(yè),會買一些商品出來直接賣出去,也會買一些材料進(jìn)來然后自己簡單組合一下做成成品賣出去,那我購進(jìn)回來的商品,可以把用于銷售的入庫存商品,用于加工的材料入原材料嗎
老師,請問一下我們是從供應(yīng)商那里采購,供應(yīng)商直接發(fā)貨到客戶那里,采購發(fā)票和銷售發(fā)票上面都開了具體商品名為,我做賬庫存商品可以不反應(yīng)這些商品不,相當(dāng)于我們都沒有庫存
老師食品制造業(yè)蛋糕制作,憑證里面沒放出庫單和入庫單,他附不上我就沒放,這樣可以嗎?用不用自己做一個表格出庫單,附在憑證里
老師,請問,個體戶的一直給客戶只開1%稅率的普票,收到供貨商13%稅率的普票,有風(fēng)險嗎
老師,請問工商年報中,有股權(quán)變更,是這樣填寫嗎?
我們公司是被掛靠方 公司對甲方提供9%工程服務(wù)類專票,收掛靠方1.5%的管理費(fèi)、11.12%綜合稅金,如果被掛靠方提供專票我們就退還專票上的稅金,最后算出被掛靠方的實(shí)際稅負(fù)是4.3%,請問下老師這個稅負(fù)是怎么算出來的?
企業(yè)送給其他公司的開業(yè)花籃入什么費(fèi)用
老師,公司收了一筆830萬,借款,現(xiàn)在老板要把其他應(yīng)付款調(diào)整成收入,這個又不開票,只能調(diào)整成其他業(yè)務(wù)收入吧?而且不能產(chǎn)生銷項(xiàng)稅,我都不知道咋做,調(diào)整的話,借,其他應(yīng)付款,貸,其他業(yè)務(wù)收入,可以嗎?
老師好,有兩個業(yè)務(wù)雖然分錄寫出來了,還是沒搞懂,1墊付開辦費(fèi),當(dāng)月墊付當(dāng)月報可寫同一張記賬憑證 借:管理費(fèi)用貸:其他應(yīng)付款第二筆借:其他應(yīng)付款貸:銀行存款。借貸方金額不對,多了。還有一筆是員工墊付多收客人的退款,同一張記賬憑證,借銀行存款貸其他應(yīng)付款 借:其他應(yīng)付款貸銀行存款。就這兩筆分錄就可以了對吧,但是記同一張記賬憑證上金額不對。是不是記錯了,請老師指正
第二十八期學(xué)員,這個登錄信息是多少
6月份升為一般納稅人,但是5月份的收入還沒開票,現(xiàn)在還能開3個點(diǎn)的發(fā)票嗎,還是只能開13個點(diǎn)了
公司車折舊怎么計(jì)提?是幾年計(jì)提?新車和二手車分錄
可是入庫商品都對不上的,做不了
你好;? ? 怎么會對不上 ; 你入庫和出庫不對吧? ?
對,就是賣出去的貨很久才能取得發(fā)票,那我們的收入就會很多,所以我們都是取得進(jìn)貨發(fā)票都做成本了
你好 ;? ? ? 那你這樣沒有收到發(fā)票先暫估處理的;? 按實(shí)際 銷售的貨物開票出去? ?