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老師您好,公司月末購入一批機械直接售出,售貨發(fā)票已開,直接做收入,但進貨發(fā)票還沒有取得,在次月開具,數(shù)量,金額知道,請問本月末可以直接做庫存,轉(zhuǎn)成本嗎?等次月的發(fā)票到后直接把發(fā)票付在憑證后面嗎?(進貨發(fā)票時間和做賬時間不在同一個月可以嗎?發(fā)票跨越,)

2020-09-08 07:26
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-09-08 07:29

同學你好 可以的,你可以暫估入庫的哦,然后結(jié)轉(zhuǎn)。 等發(fā)票來了之后紅沖暫估的根據(jù)發(fā)票再入庫就行了,這樣就正好

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快賬用戶9459 追問 2020-09-08 07:50

老師請問我暫估的金額,數(shù)額和發(fā)票一致還有沖紅嗎?直接把發(fā)票付在憑證后面可以嗎?

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齊紅老師 解答 2020-09-08 07:51

同學你好 可以不紅沖,直接附在后面

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同學你好 可以的,你可以暫估入庫的哦,然后結(jié)轉(zhuǎn)。 等發(fā)票來了之后紅沖暫估的根據(jù)發(fā)票再入庫就行了,這樣就正好
2020-09-08
你好,同學 12月份,暫估做賬 借庫存商品 貸應付賬款
2024-01-10
您好,您進入待認證進項稅額就好了。
2024-01-11
這種情況下,是需要進行調(diào)整的。 一、分析之前賬務處理存在的問題 1.收入與成本確認不匹配:按照會計的配比原則,企業(yè)在確認收入的同時,應合理確認與之相關(guān)的成本。當月確認了收入,就應該同步合理估計并暫估成本,以保證收入和成本在同一會計期間內(nèi)得到正確的匹配反映,這樣才能準確體現(xiàn)企業(yè)當期的經(jīng)營成果和財務狀況。 二、調(diào)整的方法和步驟 1.確定暫估成本的金額:回顧當月確認收入所對應的業(yè)務,根據(jù)合同、訂單、以往類似業(yè)務的成本率或其他可靠的成本計算依據(jù),估算出當月應暫估的成本金額。 2.進行當月成本暫估的賬務處理(假設(shè)當月為X月):貸:應付賬款 - 暫估應付款借:主營業(yè)務成本(暫估) 3.次月收到進項發(fā)票時的調(diào)整:借:庫存商品同時結(jié)轉(zhuǎn)成本:應交稅費 - 應交增值稅(進項稅額)
2024-08-06
你好,收入與成本配比原則,有收入就應該有成本
2024-08-06
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