同學(xué)你好 可以的,你可以暫估入庫的哦,然后結(jié)轉(zhuǎn)。 等發(fā)票來了之后紅沖暫估的根據(jù)發(fā)票再入庫就行了,這樣就正好
老師您好,公司月末購入一批機(jī)械直接售出,售貨發(fā)票已開,直接做收入,但進(jìn)貨發(fā)票還沒有取得,在次月開具,數(shù)量,金額知道,請問本月末可以直接做庫存,轉(zhuǎn)成本嗎?等次月的發(fā)票到后直接把發(fā)票付在憑證后面嗎?(進(jìn)貨發(fā)票時(shí)間和做賬時(shí)間不在同一個(gè)月可以嗎?發(fā)票跨越,)
現(xiàn)在做的這套算是我代賬的,一開始根據(jù)他們在財(cái)務(wù)系統(tǒng)里做的單據(jù)做的賬,報(bào)的稅,發(fā)票沒要,后來才發(fā)現(xiàn),11月進(jìn)的貨,已經(jīng)賣出去了,然后銷售開的票是11月的,進(jìn)貨在12月才開回來,可是在11月已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本收入了,那這張進(jìn)貨的票能直接附在11月憑證里嗎?或者說要做暫估入庫,再?zèng)_銷,按發(fā)票再做,我從網(wǎng)上查到過一位會(huì)計(jì)學(xué)堂老師給的回復(fù),要把成本也沖銷,是這樣嗎?感覺好繁瑣
老師,公司收到的專用發(fā)票購貨的,票收到了貨收到了,但發(fā)票在本月還不需要認(rèn)證,這種情況是直接在賬上計(jì)入庫存把進(jìn)賬稅額計(jì)入待認(rèn)證稅額嗎?還是可以根據(jù)自己情況可以先不做賬面處理,等到認(rèn)證時(shí)候再一起做入庫和進(jìn)項(xiàng)稅額好呢?
老師,請問我們是銷售方上個(gè)月開票了但是這個(gè)月銀行有退一部分款,可以不沖紅上個(gè)月的發(fā)票在這個(gè)月給這個(gè)公司開票的時(shí)候在原本要開的產(chǎn)品金額和數(shù)量上直接減掉退款的金額和數(shù)量嗎?賬務(wù)上應(yīng)該怎么做如果可以直接這個(gè)月開票減掉退款金額開票需要沖紅之前結(jié)轉(zhuǎn)的庫存嗎?需要沖紅退款部分結(jié)轉(zhuǎn)的庫存嗎?
老師您好:我這個(gè)月剛接手一個(gè)企業(yè)是一般納稅人,主營設(shè)備銷售和產(chǎn)品設(shè)計(jì)研發(fā),我看之前會(huì)計(jì)做的賬有一些問題,比如當(dāng)月確認(rèn)收入,但是次月才收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票他當(dāng)月確認(rèn)了收入次月沒有暫估成本,直接在次月收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票時(shí)做了入庫從庫存商品直接結(jié)轉(zhuǎn)到了主營業(yè)務(wù)成本,老師我需要調(diào)整嗎?
生產(chǎn)成本核算問題:比如一個(gè)車間,涉及5道生產(chǎn)工序,每道領(lǐng)料,錄入成本核算系統(tǒng),這些工作都是誰負(fù)責(zé)尼?
老師,我司交通運(yùn)輸行業(yè),一般納稅人,9%稅率,稅負(fù)1.2%本月開票不含稅金額5016972.28,銷項(xiàng)稅額451527.24,已有進(jìn)項(xiàng)152954.3元,如果開進(jìn)來進(jìn)項(xiàng)是13%的,需要價(jià)稅合計(jì)進(jìn)項(xiàng)多少元
客戶半年前買的商品,現(xiàn)在商品效果不好,產(chǎn)品用完了要求退款,我們給退錢但他們不退貨,這個(gè)業(yè)務(wù)需要?jiǎng)舆M(jìn)銷存表格嗎?
客戶半年前買的商品,現(xiàn)在商品效果不好,產(chǎn)品用完了要求退款,我們給退錢但他們不退貨,應(yīng)該計(jì)入營業(yè)外支出的哪一個(gè)二級(jí)科目?
帶著營業(yè)執(zhí)照就可以去刻章了嗎?還需要其他資料嗎?
老師,中廚房出來菜稅率多少呢
老師 看不懂余額表 有課程仔細(xì)教么
都是公司部門,為什么有的老板這么看不上財(cái)務(wù),有些財(cái)務(wù)部門在公司做那么多事,別的部門做錯(cuò)事還要算到財(cái)務(wù)部門頭上,這樣拉偏架的公司能去嗎?
這道題怎么做?可以出個(gè)詳細(xì)的解題步驟嗎?
老師,10.1才收到報(bào)關(guān)單,出口日期9.30的,10月申報(bào)期填未開票收入里吧?
老師請問我暫估的金額,數(shù)額和發(fā)票一致還有沖紅嗎?直接把發(fā)票付在憑證后面可以嗎?
同學(xué)你好 可以不紅沖,直接附在后面