你好,如果是普通發(fā)票,借應(yīng)付賬款貸庫存商品,如果是專用發(fā)票,已經(jīng)認(rèn)證了,借應(yīng)付賬款貸庫存商品,應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅,進項轉(zhuǎn)出。
老師,我想問一下,我開錯了一張普通發(fā)票,把百分之一的開成百分之三了。我已經(jīng)做了沖紅處理。那我賬務(wù)方面該如何處理,把沖紅的,和開正確的發(fā)票,粘貼在所開錯的月份7月15號嗎?
上個月開專票把客戶的信息錄錯,本月客戶把發(fā)票退回了,做了紅字,再開一張正確的 如何做會計分錄
6月份供貨商發(fā)票單價開錯了 10月份沖紅重新開了 請問沖紅的發(fā)票如何入賬 需要進項稅額轉(zhuǎn)出嗎 具體分錄
5月份把顧客發(fā)票開錯了品名錯了,本月要退回紅沖重開,會計分錄如何處理?
老師 7月份開給A客戶的發(fā)票開錯了,未認(rèn)證隔月退回了, 現(xiàn)在銷售方要先沖紅再重新開具, 請問,開錯的那份發(fā)票進項那張證明處理?
老師,我們公司是港資企業(yè),法人是香港人,股東是集團旗下的一個公司,這種情況,填寫企業(yè)所得稅年報,什么是歸屬于外方股東權(quán)益?
公司廠區(qū)內(nèi)使用的挖掘機和裝載機是否需要繳納車船稅?
我問老師二三年的時候收入費用多做了,然后20年的時候發(fā)現(xiàn)了現(xiàn)在調(diào)整,可是他會影響非線性資產(chǎn),然后會造成資產(chǎn)負(fù)債表業(yè)務(wù)活動表的數(shù)據(jù)是不一致的,就是非限定性凈資產(chǎn)不一樣的,那這個怎么辦呢?
老師您好,請問社保晚交了一天,繳納滯納金,該滯納金是否可以稅前扣除
平時是個馬大哈的人,對數(shù)據(jù)不敏感,考稅務(wù)師是不是一個好的選擇,沒有那么精細(xì)化,不喜歡做賬,給別人做財稅咨詢
是不是計算錯誤了,96027*7.2637=697511.3199就是銀行單子上面的金額,我就是想問,每次拿到銀行單是按銀行匯率計算人民幣,還是按收入的第一個工作日匯率來計算人民幣,
老師,我公司有個股東另外成立了一個經(jīng)營部,但和我公司沒關(guān)系,但這個人又是我們公司股東,那我們怎么和他不關(guān)聯(lián)
小規(guī)模公司個稅超5000按照多少繳納稅款
老師我問一下那個面試sap是什么?我只用過用友和金蝶的財務(wù)軟件,用友大多數(shù)用過用友暢捷通,另外我周一就要入職了,然后他說他上了那個財務(wù)軟件erp,我問一下erp,嗯,我用不用提前在網(wǎng)上買一套模擬軟件熟悉一下,因為我入職的這家水表制造廠是私營的,就40多個工人,就我一個會計,嗯,還是在工作中熟悉,還是我提前淘寶買軟件,提前熟悉要模擬一下
老師,注冊一般納稅人流程工商稅務(wù)銀行能說一下嗎
郭老師好,我們是銷售方
借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)、應(yīng)交稅費負(fù)數(shù)紅沖。
就是當(dāng)年收到退回的,就紅沖,再開正數(shù)發(fā)票,如果是跨年的退回如何處理呢
紅沖在當(dāng)年,也就是之前年度就不影響啦,因為你的增值稅銷售額和所得稅的銷售額需要是一致的,也是這么做的。
好的,謝謝老師
不要客氣,工作愉快。