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5月份把顧客發(fā)票開錯了品名錯了,本月要退回紅沖重開,會計分錄如何處理?

2022-12-15 09:14
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-12-15 09:16

你好,如果是普通發(fā)票,借應(yīng)付賬款貸庫存商品,如果是專用發(fā)票,已經(jīng)認(rèn)證了,借應(yīng)付賬款貸庫存商品,應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅,進項轉(zhuǎn)出。

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快賬用戶7414 追問 2022-12-15 09:23

郭老師好,我們是銷售方

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齊紅老師 解答 2022-12-15 09:24

借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)、應(yīng)交稅費負(fù)數(shù)紅沖。

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快賬用戶7414 追問 2022-12-15 09:27

就是當(dāng)年收到退回的,就紅沖,再開正數(shù)發(fā)票,如果是跨年的退回如何處理呢

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齊紅老師 解答 2022-12-15 09:28

紅沖在當(dāng)年,也就是之前年度就不影響啦,因為你的增值稅銷售額和所得稅的銷售額需要是一致的,也是這么做的。

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快賬用戶7414 追問 2022-12-15 09:30

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-12-15 09:31

不要客氣,工作愉快。

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你好,如果是普通發(fā)票,借應(yīng)付賬款貸庫存商品,如果是專用發(fā)票,已經(jīng)認(rèn)證了,借應(yīng)付賬款貸庫存商品,應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅,進項轉(zhuǎn)出。
2022-12-15
借以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)收賬款, 然后在做正確的借應(yīng)收賬款 貸以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅銷項。
2022-04-14
借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入、負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅銷項,負(fù)數(shù) 然后在做正確的借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入、 應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅銷項。
2022-10-15
您好,對那部分是可以作為證明的
2023-08-09
這個可以放在憑證后面的
2021-05-31
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