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上個月開專票把客戶的信息錄錯,本月客戶把發(fā)票退回了,做了紅字,再開一張正確的 如何做會計分錄

2022-10-15 10:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-10-15 10:31

借應收賬款負數(shù) 貸主營業(yè)務收入、負數(shù) 應交稅費、應交增值稅銷項,負數(shù) 然后在做正確的借應收賬款 貸主營業(yè)務收入、 應交稅費、應交增值稅銷項。

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快賬用戶7253 追問 2022-10-15 10:32

摘要怎么寫

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齊紅老師 解答 2022-10-15 10:33

第一個紅沖某某業(yè)務收入,第二個確認某某業(yè)務收入。

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借應收賬款負數(shù) 貸主營業(yè)務收入、負數(shù) 應交稅費、應交增值稅銷項,負數(shù) 然后在做正確的借應收賬款 貸主營業(yè)務收入、 應交稅費、應交增值稅銷項。
2022-10-15
借以前年度損益調整 應交稅費,應交增值稅銷項 貸應收賬款, 然后在做正確的借應收賬款 貸以前年度損益調整 應交稅費,應交增值稅銷項。
2022-04-14
同學您好,同學您好,一般是紅字沖回原分錄的,藍字記普票分錄的
2023-01-05
需要的,需要做一個紅沖收入,然后再做正數(shù)收入的。
2021-08-31
你好,這個發(fā)票需要收回來的,你們待會自己開紅字信息表,然后再開紅字發(fā)票。
2022-10-14
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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