同學您好,借庫存現(xiàn)金,貸:其他應收款

借庫存現(xiàn)金100 貸銀行存款100 現(xiàn)在要把調(diào)憑證號,把庫存現(xiàn)金調(diào)為其他應收款個人
調(diào)整憑證,借現(xiàn)金貸銀行存款要調(diào)成借其他應收貸銀行存款,怎么調(diào)
老師,庫存現(xiàn)金余額過大,然后調(diào)到其他應收款里導致其他應收款過大怎么處理
老師,其他應收款要調(diào)整到庫存現(xiàn)金怎么做憑證
老師,20年銀行收款7000(其中3000元的押金,4000已開票),當時做的憑證,借:銀行存款7000貸:應收賬款5000,庫存現(xiàn)金2000。今年這筆押金3000要退回客戶,現(xiàn)在這筆憑證要怎么做怎么調(diào)整?
老師 房屋租金一個月10000元,專票 政策是增值稅5%減按1.5% 價稅分離時除的是5%還是1.5%
老師,請問這個食堂是開什么發(fā)票呢
以公司名義投資其他公司,用公戶給其他公司打款100萬,這筆業(yè)務如何做分錄
老師,我現(xiàn)在在建賬,只有一個金額給我,資產(chǎn)類是這樣建賬的嗎?填寫個期初數(shù)就可以,還是也要在相應的借方貸方寫上金額
已經(jīng)抵扣了的一張發(fā)票,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)服裝加工費,對方開成報裝加工費,打錯字了,這個有影響嗎?
老師,你好,如果要取年度匯算清繳的成本費用數(shù),是在匯算清繳的那個表取哪幾欄的數(shù)相加呢?
請問醫(yī)院的食堂給病人提供一日三餐,收取20元每天,食堂名義上是醫(yī)院的,其實是外包給他們自己的親戚,每個月算了伙食費后轉(zhuǎn)給食堂的,收取病人的住院費后,額外收取病人的伙食費開的收款手據(jù),請問這個要怎么做賬才可以沒有財務風險呢。
老師好,老板有2個個體工商戶,經(jīng)營所得年底要合并征收嗎?
學步車的稅收分類名稱
你好 公司之間借款超過一年的 利息怎么體現(xiàn)
本來其他應收款就是已經(jīng)是負數(shù)了,是不是我欠別人的,還是別人欠我的
同學您好,已經(jīng)是負數(shù)了,是 我欠別人的