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老師,其他應收款要調(diào)整到庫存現(xiàn)金怎么做憑證

2022-12-13 21:55
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-12-13 21:56

同學您好,借庫存現(xiàn)金,貸:其他應收款

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快賬用戶1942 追問 2022-12-13 21:58

本來其他應收款就是已經(jīng)是負數(shù)了,是不是我欠別人的,還是別人欠我的

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齊紅老師 解答 2022-12-13 22:06

同學您好,已經(jīng)是負數(shù)了,是 我欠別人的

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同學您好,借庫存現(xiàn)金,貸:其他應收款
2022-12-13
你好,可以這么做的。 你也可以調(diào)整差額,也可以更正之前的紅沖之前的,然后做正確的。
2021-07-22
借其他應收款 貸現(xiàn)金,摘要寫調(diào)xx憑證
2020-08-12
你好 那你就做 借其他應收款貸庫存現(xiàn)金 摘要寫調(diào)整某憑證號
2020-08-11
你好!調(diào)整其他應付款到其他應收款的會計分錄是這樣的:借方記“其他應收款”,貸方記“其他應付款”。這樣做可以將應付的款項轉(zhuǎn)為應收的款項。記得核對相關(guān)金額確保準確無誤哦!
2024-11-08
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