這個庫存現(xiàn)金實際用在哪里了?
老師,庫存現(xiàn)金余額過大,然后調(diào)到其他應(yīng)收款里導(dǎo)致其他應(yīng)收款過大怎么處理
每個月發(fā)工資都要 借:庫存現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)付款,導(dǎo)致其他應(yīng)付款余額有大幾十萬怎么辦,該怎么調(diào)整
郭老師,以前年度代收了一步款誤做了收入繳稅了,后來通過現(xiàn)金還給了對方,導(dǎo)致現(xiàn)在其他應(yīng)付款有借方余額,要怎么調(diào)整?(借:其他應(yīng)收款 貸:庫存現(xiàn)金)
老師!醫(yī)院收費用的個人收款碼,導(dǎo)致賬實不符,庫存現(xiàn)金余額數(shù)目過大,怎么處理?
老師好,其他應(yīng)付款~老板賬戶余額過大,怎么處理?
還有我的存貨庫存還有40多萬。為什么資產(chǎn)負(fù)債表的原材料項目是負(fù)數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產(chǎn)不等于負(fù)債加所有者權(quán)益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷的企業(yè),還用報24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購買了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進(jìn)行月末計提嗎?入什么科目呢?
為什么對一般借款要計算資本化率?而不是對用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬,發(fā)票來了60萬,100萬是瞎估估的,多暫估的40萬,現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫?填寫在什么位置,分錄需要怎么寫?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險會計分錄怎么寫
專門借款22.1.1借入2000萬,年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬。問:資本化的費用應(yīng)付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對500算半年的利息?
老師,請教一個轉(zhuǎn)供水業(yè)務(wù)的問題。我們收到自來水公司3%的水費普票,給下游開具9%的轉(zhuǎn)供水專票。我們是總金額平進(jìn)平出。請問這樣按照凈額法怎么做賬?謝謝
怎么核對自己做的憑證對不對
老板取現(xiàn)后支付供應(yīng)商貨款了
支付出去有證明嗎?
付現(xiàn)金寫的領(lǐng)款單
對方能給你們開收據(jù)嗎?開收據(jù)的話,你可以借庫存商品貸庫存現(xiàn)金。
我們沒有庫存商品,采購的是沙,石子,水泥等
你好,買來是做什么用的建筑的嗎?
我們公司是做混凝土銷售的
那你是不是有對應(yīng)的成本沒有結(jié)轉(zhuǎn),或者是收入少多了?
是老板從公戶把錢取出來了,我做的備用金導(dǎo)致賬面庫存現(xiàn)金太多,怎么處理
你的成本是不是少做了,還是你的收入少做了?
你這些你需要正常做處理,當(dāng)你以前做了收入沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?