借其他應收款 貸現(xiàn)金,摘要寫調xx憑證
借庫存現(xiàn)金100 貸銀行存款100 現(xiàn)在要把調憑證號,把庫存現(xiàn)金調為其他應收款個人
調整憑證,借現(xiàn)金貸銀行存款要調成借其他應收貸銀行存款,怎么調
貸方用負數(shù)做賬了,如何調整?已做憑證:借:暫付款-其他,借:—銀行存款,如何調整?
老師,本來是借:銀行存款 貸:其他應收款 但是我寫錯成 借:銀行存款 貸:應收賬款 跨年了怎么調整呢
小企業(yè)會計準則,2019年的一筆賬務,現(xiàn)在需要調整。 原賬務是,借其他應付款 貸銀行存款,借管理費用 貸現(xiàn)金。 正確的應該是,借其他應付款 貸銀行存款,借管理費用 貸其他應付款。 調整分錄要怎么寫?
稅是不是取之于民用之于民
老師,假設我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費等備用,在打款時應該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調整明細表第33行填證書調整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負債表時數(shù)字后面的小數(shù)點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
那報銷費用憑證,借費用貸現(xiàn)金,調整借費用,貸其他應收款,這個要怎么調?
借現(xiàn)金 貸其他應收款
那現(xiàn)金借方貸方都有余額呀
還會有余額
你這個沒有付款,這個是借方余額增加, ,你的意思是做2個?借其他應收款 貸現(xiàn)金 借現(xiàn)金 貸其他應收款 ,做金額一致嗎,你這個是調的是現(xiàn)金不能有余額期末數(shù)嗎,只有這個?數(shù)據(jù)相等,期末數(shù)還有?不是吧
對呀,就是按照你調賬的,調一筆庫存現(xiàn)金還有余額
你這個金額是一樣嗎,你這個對應明細賬截圖,
老師,你能看到圖片嗎
我上面金額都是正數(shù),不是負數(shù),借其他應收款 貸現(xiàn)金 借現(xiàn)金 貸其他應收款