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已經(jīng)抵扣了的一張發(fā)票,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)服裝加工費,對方開成報裝加工費,打錯字了,這個有影響嗎?

2025-11-20 10:38
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-11-20 10:40

同學(xué),你好
這個一般可以要求對方重開

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同學(xué),你好
這個一般可以要求對方重開
2025-11-20
你好,發(fā)票內(nèi)容開錯,應(yīng)當紅沖之后開具正確內(nèi)容的發(fā)票才是的
2020-11-05
你好,對方開給我們的發(fā)票商品字打錯了,這個當然 是會影響退稅的?
2020-12-03
您好,同學(xué),是因為對方的紅字表金額和原來不一致嗎?如果是,建議紅沖還是要一致哦!
2022-01-05
如果已經(jīng)勾選抵扣的專票需要紅沖,會對賬上有一定影響,具體如下: 一、會計處理方面 收到紅字發(fā)票時: 原分錄沖回錯誤發(fā)票對應(yīng)的入賬金額。比如原購買貨物借記 “庫存商品” 等科目,貸記 “應(yīng)付賬款” 等科目,現(xiàn)做相反分錄沖減,借記 “應(yīng)付賬款” 等科目,貸記 “庫存商品” 等科目(金額為紅字)。 如果該商品已經(jīng)領(lǐng)用或銷售,還需要調(diào)整相應(yīng)的成本結(jié)轉(zhuǎn)等科目。 重新取得正確發(fā)票時: 按照正確的數(shù)量和單價進行賬務(wù)處理,借記相關(guān)資產(chǎn)或費用科目,貸記應(yīng)付賬款等科目。 二、稅務(wù)處理方面 已抵扣的進項稅額轉(zhuǎn)出: 在申報增值稅時,需要將原錯誤發(fā)票已抵扣的進項稅額做轉(zhuǎn)出處理。這會導(dǎo)致當期進項稅額減少,可能增加當期應(yīng)納稅額。 如果當期進項稅額轉(zhuǎn)出后,應(yīng)納稅額增加,可能會影響企業(yè)的資金流。 重新取得發(fā)票后的抵扣: 待收到正確的發(fā)票后,可重新進行進項稅額抵扣。但要注意在規(guī)定的時間內(nèi)進行認證和申報,確保稅務(wù)處理的合規(guī)性。
2024-09-29
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