當時暫估的借原材料貸應(yīng)付賬款結(jié)轉(zhuǎn)了嗎?沒有結(jié)轉(zhuǎn)的話,現(xiàn)在借應(yīng)付賬款貸原材料, 借原材料 應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項 貸銀行存款或者應(yīng)付賬款對方企業(yè)。

暫估原材料分錄怎么寫?
暫估的成本是12萬,發(fā)票來了18萬,是原材料,我的分錄怎么寫?以前的材料來了直接走主營業(yè)務(wù)成本,現(xiàn)在來的多了,現(xiàn)在分錄怎么寫
材料來了暫估多了,發(fā)票沒這么多分錄怎么寫?
暫估原材料的分錄,發(fā)票來了,分錄怎么寫
暫估原材料已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品,用到主營業(yè)務(wù)成本去了,現(xiàn)在發(fā)票來了,分錄怎么寫?是不是要把和暫估原材料有關(guān)的分錄全部寫負數(shù),再按正確的寫一遍?
付給供應(yīng)商的款,供應(yīng)商未提供發(fā)票 這種直接做沖賬處理可以嗎,如果要沖賬,多久才可以這么操作,需要什么附件做為憑據(jù)
老師,舊賬預付賬款很久沒有發(fā)票,如果要調(diào)平賬面,如何處理合適
釀酒廠賬務(wù)處理 和分錄
老師,有個問題麻煩幫我解答一下可以嗎? 還沒搞明白 我們公司幫一個朋友交社保,每個月社保費用他有轉(zhuǎn)給我,現(xiàn)在給他停保了,只有10月份交了一個月,但沒給他發(fā)工資報個稅,這交的社保費現(xiàn)在怎么賬務(wù)處理呀?
有沒有深圳那邊的老師?請問最近深圳那邊會計就業(yè)情況如何?40歲的會計還有發(fā)展機會嗎?
老師,商貿(mào)公司稅務(wù)系統(tǒng)進項金額400萬。但是賬務(wù)系統(tǒng)庫存1600萬,這種風險大嗎。為了少交增值稅,后續(xù)的比較多。慢慢的二者相差比較大。以后直接多結(jié)轉(zhuǎn)成本,這種可行嗎
繳納投標費借:管理費用-投標費,貸銀行存款 收到投標費的普票如何寫會計分錄,謝謝
老師,管理費用勞務(wù)費怎么能稅前扣除
老師財務(wù)軟件的利潤表本年累計凈利潤和利潤表季報凈利潤金額為啥不一樣呢?
老師你好,我司銷售家具含設(shè)計,稅率按銷售會貨物13%嗎?還是分別算稅按設(shè)計服務(wù)6%呢,銷售部分6呢
暫估的結(jié)轉(zhuǎn)了
借主營業(yè)務(wù)成本貸原材料還是那個