你現(xiàn)在要退的稅是=100/1.16*(0.16-0.13)=2.586207
企業(yè)開(kāi)3個(gè)點(diǎn)給我,我要補(bǔ)齊到13%的增值稅發(fā)票,13%的增值稅發(fā)票我只能開(kāi)3%的票處理,前后我損失了多少個(gè)點(diǎn)
只是一般納稅人現(xiàn)在有一筆銷(xiāo)項(xiàng)合同,11000元含稅,請(qǐng)問(wèn)我是開(kāi)6個(gè)點(diǎn)的增值稅發(fā)票還是開(kāi)13個(gè)點(diǎn)的增值稅發(fā)票對(duì)我司比較有利?
你好,有一個(gè)供應(yīng)商合同簽的是含13%增值稅金額6250,對(duì)方出5個(gè)點(diǎn)我們出8個(gè)點(diǎn),開(kāi)13%,現(xiàn)在對(duì)方只能開(kāi)3%,要怎么減稅金啊
2018年簽合同100萬(wàn)含16%增值稅,現(xiàn)在開(kāi)票只能開(kāi)13%的增值稅,我要退多少稅點(diǎn)合理?
老師?我們2018年簽的合同是包含16%的增值稅發(fā)票,現(xiàn)在只能開(kāi)13%的增值稅發(fā)票,100萬(wàn)的合同,我要退他多少稅差?
那新公司,三月發(fā)生的銷(xiāo)售發(fā)票,六月份才進(jìn)貨,三月份應(yīng)該正常做賬啊,那就是先做銷(xiāo)售,六月份在做進(jìn)貨嗎
郭老師,一個(gè)人的有限公司,算獨(dú)資嗎,能給出資人報(bào)個(gè)稅嗎
老師我問(wèn)下,我公司準(zhǔn)備訴訟要收回2022年的工程款,這個(gè)款的利息部分應(yīng)怎么算的?有相關(guān)條款規(guī)定嗎?我記得好像有個(gè)上限多少的?
接前任會(huì)計(jì),發(fā)現(xiàn)不對(duì),調(diào)不調(diào)
一般納稅人能開(kāi)具1%和3%的普通發(fā)票嗎?
進(jìn)貨和銷(xiāo)售的是庫(kù)存商品,本月只有一個(gè)收入就是應(yīng)收2000,收入1800,銷(xiāo)項(xiàng)稅200,有成本嗎,成本分錄本月結(jié)轉(zhuǎn)分錄是什么
老師,我公司是國(guó)有企業(yè)。員工工資是當(dāng)月下旬發(fā)當(dāng)月工資,當(dāng)月月初申報(bào)上月個(gè)稅,當(dāng)月工資里代扣的個(gè)稅也是上月的。如果9月有員工退休,9月初代扣8月個(gè)稅,該退休人員10月就沒(méi)有工資了,10月初代扣的9月個(gè)稅就沒(méi)辦法從個(gè)人賬上扣,這部分個(gè)稅就會(huì)由公司承擔(dān)。請(qǐng)問(wèn)是否有什么方法能避免這種情況?
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳中,工資薪金那個(gè)納稅調(diào)整的工資薪金那個(gè)賬載金額和實(shí)際發(fā)生額,應(yīng)該按照什么填列?
進(jìn)銷(xiāo)存系統(tǒng)先銷(xiāo)售后進(jìn)貨可以嗎
用友U8系統(tǒng)里面預(yù)收沖應(yīng)收怎么操作,能不能自動(dòng)核銷(xiāo),還是需要一筆筆手工核銷(xiāo),麻煩老師詳細(xì)截圖示范一下,謝謝老師