您好。那就是稅金乘以8%就是你出的乘以5%就是對(duì)方出的。
老師好,我們公司之前和供應(yīng)商簽的是9個(gè)點(diǎn)的含稅金額30萬(wàn),現(xiàn)在我們想讓對(duì)方開(kāi)13個(gè)點(diǎn)發(fā)票,4個(gè)稅點(diǎn)的差額我們補(bǔ)給對(duì)方,應(yīng)該怎么補(bǔ)呢?
你好,有一個(gè)供應(yīng)商合同簽的是含13%增值稅金額6250,對(duì)方出5個(gè)點(diǎn)我們出8個(gè)點(diǎn),開(kāi)13%,現(xiàn)在對(duì)方只能開(kāi)3%,要怎么減稅金啊
我們是一般納稅人,對(duì)方需要給我們開(kāi)13個(gè)點(diǎn)專票,現(xiàn)在人家給我們只開(kāi)3個(gè)點(diǎn)的票,其他的稅點(diǎn)補(bǔ)給我們,合同總金額含稅價(jià)315000,他們至少要給我們補(bǔ)幾個(gè)點(diǎn)合適
我們是一般納稅人,公司缺少進(jìn)項(xiàng)票,但是供應(yīng)商只開(kāi)普票,開(kāi)專票的話要求我們補(bǔ)稅點(diǎn),那么,這和我們之后直接繳納增值稅有什么區(qū)別,金額上有什么不同,是我們給供應(yīng)商補(bǔ)了3個(gè)點(diǎn)的稅錢(qián),對(duì)方開(kāi)3個(gè)點(diǎn)的專票,我們公司到時(shí)交增值稅時(shí),也只能抵扣3個(gè)點(diǎn)嗎
老師你好請(qǐng)問(wèn)我們有個(gè)掛靠項(xiàng)目共248400,對(duì)方開(kāi)9個(gè)點(diǎn)票出去,我們開(kāi)13個(gè)點(diǎn)和3個(gè)點(diǎn)清包工勞務(wù)票給他,相當(dāng)于稅平掉就可以了,請(qǐng)問(wèn)當(dāng)時(shí)簽的清包工勞務(wù)合同是85000,現(xiàn)在對(duì)方減去管理費(fèi)和企業(yè)所得稅,我們計(jì)算勞務(wù)這塊只要開(kāi)84000就可以了,老師這個(gè)開(kāi)票跟勞務(wù)合同金額不一致行不行,但跟打款金額一至
企業(yè)年度利潤(rùn)表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書(shū)調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來(lái)畫(huà)一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫(kù)存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說(shuō)年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤(rùn),貸利潤(rùn)分配-未分配利。我想問(wèn)的是這里的本年利潤(rùn) 是不是指利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)?
從業(yè)證書(shū)取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書(shū)嗎
老師, 2月5號(hào)收到A公司的發(fā)票3萬(wàn)元,2月9號(hào)A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
稅金及附加借貸方表示什么
股權(quán)變更,按股東占比分配股權(quán)交分紅個(gè)稅,這個(gè)未分配利潤(rùn)是按稅務(wù)報(bào)表還是哪里取的數(shù)
股權(quán)變更,按股東占比分配股權(quán)交分紅個(gè)稅,這個(gè)未分配利潤(rùn)是按稅務(wù)報(bào)表還是哪里取的數(shù)
好繞啊,那現(xiàn)在只能 開(kāi)3%,金額開(kāi)多少?
您好。那就是稅金乘以8/13就是你出的乘以5/13 就是對(duì)方出的。 上面 打錯(cuò)字了?
總的稅金這樣分就可以了?