你好這個是商品的嗎
請問老師,我有張專票已經做賬了,但是這個月進項抵扣沒用它,我怎么做賬務處理呢?
老師好,我們上個月有4張進項票41W,但是只抵扣了兩張21W,還剩兩張20W準備12月再用的,現(xiàn)在做上個月的帳,請問這四張進項票怎么做賬呢?
老師你好,我想問下,我們公司上個月抵扣了一張進項發(fā)票,但這張發(fā)票有問題,這個月對方把我5月份抵扣的這張發(fā)票已經沖紅了,我現(xiàn)在怎么在電子稅務轉出
老師你好 問你個問題 我們公司4月份升級為一般納稅人 4月份有開一張進項票稅額5880.15 然后4月份沒有銷項 到六月份開了銷項出去稅額是2300.88 而且這張4月的進項票我在6月底做了抵扣 那我四月份的賬務是怎么處理呢 六月又是怎么處理呢
老師,4月收到兩張一模一樣的專票進項稅是149..86元 ,現(xiàn)在9月份把兩張都認證抵扣了,但做賬只做了一張,10月進項銳轉出149.86 應該怎么做賬,現(xiàn)在進項稅轉出這個科目余額是-149.86,分錄應該怎么做呀
老師,我想問下如果一家制造型企業(yè)。老板問我們開票需要幾個稅點,那我們應該怎么去計算
出口退稅業(yè)務,報關單出口日期所屬月份申報收入,然后需要該報關單全部收匯后,也就是全部收款后,才能申報退稅是嗎,部分收款不行是嗎
房的其他綜合收益是屬于可以重分類還是不屬于
老師外貿公司,客人美金轉我們對公帳上,老板說幫他忙讓出納把人民幣私卡轉回去了,怎么處理呢?
旅游的進項票在什么時候是可以抵扣的?
我22年1月份有一筆支付稅費,忘了計提,然后應交稅費-應交個人所得稅借方有余額,現(xiàn)在怎么平賬啊
老師,簽訂的倉儲合同,貨主需要繳納房產稅和土地使用稅嗎?
租車合同發(fā)一份,謝謝,沒有老師不用回復
老師計劃成本的差異率是每次都需要生新計數(shù)嗎,還是只計算一次就可以
老師你好我們每個月15號之前申報工資薪金,比如6月15申報5月工資薪金,然后在6月30日之前發(fā)放5月工資,這屬于當月計提當月發(fā)放,還是?謝謝
對 庫存商品
借庫存商品 應交稅費、應交增值稅、進項 應交稅費待認證, 貸銀行存款 沒有認證的做應交稅費待認證。
做兩筆分錄 認證的做一筆 沒認證的做一筆是嗎
哦 不是 我看懂了
可以的 是這么做的。
這樣對吧?
等我需要抵扣的時候怎么做呢?
借應交稅費、應交增值稅進項 貸應交稅費待認證