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1月收到80000元建筑設(shè)計(jì)費(fèi)發(fā)票 (金額77669.9元,3%稅率,稅額2330.1元) 實(shí)際支付60000元 上一個(gè)會(huì)計(jì)做賬 按照本次實(shí)際支付60000元 金額60000/1.03*0.03=58252.43元 稅額1747.57元做賬 借 開(kāi)發(fā)成本-工程設(shè)計(jì)費(fèi)58252.43 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額1747.57 貸 銀行存款 60000 老師 我在想 要不要改一下 就是 借 開(kāi)發(fā)成本-工程設(shè)計(jì)費(fèi)77669.9 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額2330.1 貸 應(yīng)付賬款80000 然后 借 應(yīng)付賬款60000 貸銀行存款60000 但是 由于上一個(gè)會(huì)計(jì)是今年1月份做的賬,改的話我也不知道怎么下手

2022-12-12 11:30
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-12-12 11:31

同學(xué)你好 是什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則

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快賬用戶5205 追問(wèn) 2022-12-12 11:32

小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則

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齊紅老師 解答 2022-12-12 11:37

同學(xué)你好 沒(méi)有跨年多做的直接原分錄負(fù)數(shù)紅沖

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快賬用戶5205 追問(wèn) 2022-12-12 11:39

會(huì)不會(huì)影響之前每個(gè)季度的財(cái)報(bào)?

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齊紅老師 解答 2022-12-12 11:47

同學(xué)你好 這個(gè)不會(huì)的 你這個(gè)月做跨年調(diào)整

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快賬用戶5205 追問(wèn) 2022-12-12 11:52

跨年調(diào)整???沒(méi)看懂

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齊紅老師 解答 2022-12-12 11:58

同學(xué)你好 對(duì)的 這個(gè)是跨年調(diào)整的

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快賬用戶5205 追問(wèn) 2022-12-12 12:05

沒(méi)有跨年啊,今年一月做的賬,然后我現(xiàn)12月做11月份賬

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齊紅老師 解答 2022-12-12 12:10

同學(xué)你好 如果沒(méi)跨年就直接原分錄負(fù)數(shù)紅沖

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同學(xué)你好 是什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
2022-12-12
你好;? ? ? ? 你們是暫時(shí)不抵扣; 可以這樣來(lái) 做賬的;? 你們這個(gè)3%稅率發(fā)票; 是對(duì)方小規(guī)模開(kāi)的專(zhuān)票嗎? ??
2022-12-12
您好,根據(jù)您的描述,問(wèn)題回復(fù)如下: 1、首先需要沖回去年12月多暫估的成本。去年12月多暫估的成本是481611元(價(jià)稅合一),因此需要沖回這部分暫估成本。具體操作如下: 借:工程施工 -481611元 貸:應(yīng)付賬款 -481611元 2、處理今年1月份收到的發(fā)票。由于當(dāng)時(shí)忘記了去年12月的暫估成本,所以需要將實(shí)際發(fā)票金額與去年12月暫估成本的差額進(jìn)行調(diào)整。由于去年12月暫估的成本比實(shí)際發(fā)票金額多,因此需要將這部分差額調(diào)整到工程施工和應(yīng)付賬款中。具體操作如下: 借:工程施工 (實(shí)際發(fā)票金額與暫估成本的差額,正數(shù)) 貸:應(yīng)付賬款 (實(shí)際發(fā)票金額與暫估成本的差額,正數(shù)) 這里的差額需要根據(jù)實(shí)際發(fā)票金額和去年12月暫估成本的具體數(shù)值來(lái)計(jì)算。 3、處理對(duì)方尚未開(kāi)票的1414410元。由于這部分金額尚未收到發(fā)票,因此暫時(shí)無(wú)法進(jìn)行會(huì)計(jì)處理。建議在備查簿中進(jìn)行登記,待收到發(fā)票后再進(jìn)行相應(yīng)的會(huì)計(jì)處理。 以上針對(duì)您的問(wèn)題回復(fù),希望能夠幫到您。
2024-04-12
你現(xiàn)在的問(wèn)題是什么?
2022-10-18
同學(xué) 你好 計(jì)算當(dāng)中。
2022-10-18
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