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某企業(yè)6月份期初余額如下:庫存現(xiàn)金5000應付賬款60000銀行存款100000應交稅費30000應收賬款10000應付職工薪酬120000其他應收款8000長期借款0原材料50000實收資本983000生產(chǎn)成本20000————固定資產(chǎn)1000000————合計1193000合計11930006月份發(fā)生下列經(jīng)濟業(yè)務:(1)購入材料一批已入庫,價值80000元,其中50000元以銀行存款支付,余款暫欠,暫不考慮增值稅。(2)收到投資者投入機器設備一臺,價值200000元。(3)以銀行存款30000元支付前欠稅務局的應交增值稅。(4)銷售商品一批,商品不含稅的價款為150000元,暫不考慮增值稅,款項暫未收到。先寫借方后寫貸方,借和貸兩個字后面的冒號,使用中文下的冒號:借方科目和金額寫完后,用;隔開,接著寫貸方科目和金額,如果一方涉及多個賬戶,也用分號

2022-10-18 21:15
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-10-18 21:16

同學 你好 計算當中。

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相關問題討論
同學 你好 計算當中。
2022-10-18
你現(xiàn)在的問題是什么?
2022-10-18
同學好,馬上解答,請參考
2024-04-10
1.借,庫存現(xiàn)金2000 貸,銀行存款2000 2.借,銀行存款50000 貸,實收資本50000
2022-04-11
那你需要把那個帳薄的格式發(fā)出來呀。
2022-12-01
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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