您好,這個(gè)是可以的,可以
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,業(yè)務(wù)員集中報(bào)銷差旅費(fèi),取得一般納稅人開(kāi)具的住宿費(fèi)增值稅專用發(fā)票注明金額2000元不含稅,取得小規(guī)模納稅人自開(kāi)的住宿費(fèi)增值稅專用發(fā)票注明金額1000元,不含稅,報(bào)銷飛機(jī)票6540元,火車票3815元,其他車票700元,其中注明旅客身份信息的412元。求報(bào)銷住宿費(fèi)可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額報(bào)銷,國(guó)內(nèi)游客運(yùn)輸服務(wù)可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額,應(yīng)計(jì)入管理費(fèi)用的金額。
2016年7月,我公司業(yè)務(wù)員出差取得差旅費(fèi)相關(guān)票據(jù)進(jìn)行報(bào)銷,其中住宿增值稅專用發(fā)票1張,含稅318元,餐飲增值稅普通發(fā)票1張,含稅200元,火車票2張,共500元。公司以現(xiàn)金形式支付給報(bào)銷人。請(qǐng)根據(jù)以上業(yè)務(wù)寫(xiě)出會(huì)計(jì)分錄。(假設(shè)稅率為5%)
員工出差費(fèi)用超過(guò)公司報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn),(例公司報(bào)銷住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)300元,員工住380酒店,開(kāi)發(fā)票是380元的)我公司只按標(biāo)準(zhǔn)報(bào)給員工300元,那進(jìn)項(xiàng)稅如何抵扣?需要重新開(kāi)發(fā)票嗎?
車間主任劉安全出差歸來(lái)報(bào)銷差旅費(fèi)——實(shí)際報(bào)銷金額大于預(yù)借金額,不足款項(xiàng)通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬支付。預(yù)借4000,實(shí)報(bào)4528(包括出差補(bǔ)助540),差旅報(bào)銷單后附單據(jù)3張,其中有1張住宿費(fèi)增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款1200、稅額72;2張機(jī)票,票價(jià)2616、民航發(fā)展基金100元
員工出差取得住宿費(fèi)增值專用發(fā)票1200元,報(bào)銷時(shí)按公司規(guī)定住宿費(fèi)只能報(bào)1000元,另有出差補(bǔ)助400元,實(shí)際公司支付報(bào)銷1400元。這張住宿發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額可以全部抵扣嗎?
老師當(dāng)月的其他貨幣資金,次月才提現(xiàn),產(chǎn)生的手續(xù)費(fèi)是計(jì)入當(dāng)月費(fèi)用還是次月費(fèi)用
紅字沖減怎么操作,對(duì)開(kāi)票人有影響嗎
發(fā)票金額開(kāi)了,但是客戶又不要了,還沒(méi)掃碼,這種怎么刪除
老師,臺(tái)球俱樂(lè)部的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入按什么設(shè)置明細(xì)科目
老師,你好,我想問(wèn)下出口貨物備案單證是指哪些單證
老師,你好,財(cái)務(wù)報(bào)表的年報(bào),是按去年做賬的報(bào)表填入吧,如果涉及到以前年度調(diào)整的,那也用改變之前還是之后呢
老師,這個(gè)題目這個(gè)B不對(duì)吧?可以用個(gè)人預(yù)付卡為單位預(yù)付卡充值?
21年3月23出生的兒童學(xué)前教育開(kāi)始時(shí)間和結(jié)束時(shí)間怎么填
老師這個(gè)題有問(wèn)題吧?C才是不正確的吧?
新注冊(cè)的個(gè)體工商戶工商年檢時(shí),資金金額記不得了咋辦