你好用的,你可以差額放到營業(yè)外收入,進項就可以全額抵扣。
員工出差費用超過公司報銷標準,(例公司報銷住宿費標準300元,員工住380酒店,開發(fā)票是380元的)我公司只按標準報給員工300元,那進項稅如何抵扣?需要重新開發(fā)票嗎?
員工出差取得住宿費增值專用發(fā)票1200元,報銷時按公司規(guī)定住宿費只能報1000元,另有出差補助400元,實際公司支付報銷1400元。這張住宿發(fā)票的進項稅額可以全部抵扣嗎?
公司前任會計制定的報銷標準中,不要求員工開具住宿費發(fā)票,按照城市等級實行定額補貼,且不需要給員工申報個稅。請問老師這種制度下住宿費可以稅前扣除的依據(jù)是哪條政策?
我們公司是國有混資公司,我們領(lǐng)導(dǎo)出差開住宿費增值稅專用發(fā)票400元,但公司報銷標準為300元,按報銷標準報銷,那多開的發(fā)票怎么做賬?
老師好,我們公司目前的差旅費標準是一天不超300元,含住宿和餐費,但是目前的餐費發(fā)票一直不夠用,可以按照300發(fā)票,但是員工提供200元發(fā)票,剩余的100元算補助不用提供發(fā)票可以嗎?這100元能稅前扣除嗎?
老師,我想問一下寫摘要的問題,比如發(fā)工資扣除個稅還有收會待扣扣社保,做一張憑證,摘要欄都寫發(fā)放某月工資,還是再扣個稅的欄寫代扣個稅然后再其他應(yīng)收款代扣社保欄寫發(fā)工資扣個人社保啊,那種合適,我看之前外賬會計一張憑證摘要都是發(fā)放工資
老師,那我做賬的時候把無票支出寫在摘要欄可以嗎?這樣匯算的時候一下就可以查出無票多少,可以嗎
老師收入到支付寶提現(xiàn)有手續(xù)費也是按扣除手續(xù)費前確認收入嗎
老師匯算清繳的時候,其他可以填無票支出,那比如發(fā)生差旅費1000其中100無票,是不是匯算期間費用差旅費就填1000然后調(diào)整的其他填100.做賬的時候是做1000的差旅費然后自己登記無票臺賬100嗎?還是做賬的時候就把無票提現(xiàn)出來
老師如果稅務(wù)系統(tǒng)沒有核定公會經(jīng)費也要交嗎
老師,所有單位都要交公會經(jīng)費嗎
老師那餐飲行業(yè)的采購的蔬菜可以一次計入主營業(yè)務(wù)成本嗎?不通過原材料
您好,老師,我是出口商貿(mào)公司,這兩天需要報關(guān),填報關(guān)單,有個這個商品編碼的產(chǎn)品,這個不是應(yīng)稅商品吧,不需要交增值稅對嗎,第一次報,還是不敢確定,那下月初稅務(wù)系統(tǒng)報稅的時候填收入,是填免稅那框?qū)?,只需要開進來普票就行?
23-24年付銀行的費用,25年才取得銀行單據(jù)入賬,這種情況直接入賬就行?需要調(diào)整什么嗎
資產(chǎn)負債表不平怎么回事
或者你不報銷的那一部分做進項轉(zhuǎn)出,自己計算一下就行。
兩種做法都可以的,你自己選擇。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。