有合同嗎 看下合同里面有備注或者你的施工合同有材料明細(xì)吧
老師下午好,請問老師,我們是建筑企業(yè),掛靠甲公司做工程,所有的材料款及費用成本票都由供應(yīng)商直接開給甲公司的,現(xiàn)在工程基本完工,需開勞務(wù)票給甲公司,由于木工,電工,瓦工的活我們找的都是農(nóng)民工,現(xiàn)在甲公司要求開勞務(wù)票,但不要個人名義開具的,這些工人的費用是從我們公司賬戶支付的,稅務(wù)說真實發(fā)生的我們可以開勞務(wù)費給甲公司 我們公司付給工人的款項應(yīng)該怎么入賬呢 走哪個科目呢 那些工人需要開票給我們嗎 平時個稅也沒報他們 我們賬務(wù)該如何處理呢
親有個問題問一下你,我們有個項目在國外巴西,跟我們簽訂合同的甲方是國內(nèi)的,是屬于中建科工的,本來剛開始準(zhǔn)備簽訂合同簽訂1400萬是直接建筑安裝服務(wù),這樣的話我們開給中甲方中建科工的發(fā)票就是建筑工程服務(wù),免稅發(fā)票 那我們?nèi)〉玫倪M項材料/勞務(wù)無論專普都是不能抵扣的,都是價稅合計入賬;現(xiàn)在甲方又說不想那樣簽訂合同,他說要跟我們簽訂一個銷售材料的合同13% 600萬,一個建筑安裝合同 免稅的800萬,這樣相當(dāng)于我們在進購巴西項目材料的時候就可以當(dāng)進項采購進來,然后開銷售材料發(fā)票給甲方中建科工,(意思這時我們的進購的材料可以抵扣?然后我們開給材料給甲方也不差進項了)可以這樣操作嗎
老師,請問我銷售攝像機及網(wǎng)線點位,這兩項我分別開票。設(shè)備開設(shè)備的,安裝費開安裝費,但是安裝費的稅收編碼是建筑服務(wù)。請問這個是否可以這么開?有人說可以,有人說不可以。因為我是這樣開具的,對方說不能接受有建筑服務(wù)這個體現(xiàn)在發(fā)票上。所以咨詢了稅局,稅局也沒有一個明確的答復(fù),但也說不可以。我想知道到底可不可以,為什么,不能這么開具的話我應(yīng)該怎么開。公司增值稅有核定工程服務(wù)、銷售、系統(tǒng)集成
我司施工單位,我交接的發(fā)票無論專票還是普票都沒備注是哪個工程用的。我問交接的人他說雖然是建筑服務(wù)但是買材料可以不用備注。但是我不知道該進入哪里呀哪個工程呀?我應(yīng)該怎么辦呀
請問,建筑勞務(wù)公司是清包工形式承接的工程,現(xiàn)在把部分工程款分包出去后,出現(xiàn)了兩種做賬方式1、分包公司提供人員名單,建筑公司(總包方)以全員全額人員工資形式申報個稅,然后直接計入工程施工,貸方應(yīng)付分包方,個稅申報時再由應(yīng)付分包方轉(zhuǎn)入應(yīng)付職工薪酬里。2、直接結(jié)算分包款,讓分包方開具建筑服務(wù)*建筑勞務(wù)發(fā)票,這樣直接計入工程施工,不用再申報個稅。請問這兩種方式哪種好?我個人感覺第一種是不對的,因為甲方是直接打款給分包公司,甲方應(yīng)付款雖然包含了我方分包出去的工程款,但是這一塊勞務(wù)結(jié)算甲方和乙方直接收付,我方只是在賬上過一道并且是給甲提交乙方的勞務(wù)人員名單等。所以我方申報個稅工資有虛增成本的嫌疑。不知我的理解對否,請老師解答。
生產(chǎn)成本核算問題:比如一個車間,涉及5道生產(chǎn)工序,每道領(lǐng)料,錄入成本核算系統(tǒng),這些工作都是誰負(fù)責(zé)尼?
老師,我司交通運輸行業(yè),一般納稅人,9%稅率,稅負(fù)1.2%本月開票不含稅金額5016972.28,銷項稅額451527.24,已有進項152954.3元,如果開進來進項是13%的,需要價稅合計進項多少元
客戶半年前買的商品,現(xiàn)在商品效果不好,產(chǎn)品用完了要求退款,我們給退錢但他們不退貨,這個業(yè)務(wù)需要動進銷存表格嗎?
客戶半年前買的商品,現(xiàn)在商品效果不好,產(chǎn)品用完了要求退款,我們給退錢但他們不退貨,應(yīng)該計入營業(yè)外支出的哪一個二級科目?
帶著營業(yè)執(zhí)照就可以去刻章了嗎?還需要其他資料嗎?
老師,中廚房出來菜稅率多少呢
老師 看不懂余額表 有課程仔細(xì)教么
都是公司部門,為什么有的老板這么看不上財務(wù),有些財務(wù)部門在公司做那么多事,別的部門做錯事還要算到財務(wù)部門頭上,這樣拉偏架的公司能去嗎?
這道題怎么做?可以出個詳細(xì)的解題步驟嗎?
老師,10.1才收到報關(guān)單,出口日期9.30的,10月申報期填未開票收入里吧?
我代賬的,手上沒有合同!
那你讓企業(yè)給你寫清楚 那這個具體的那個項目的