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一般納稅人企業(yè)今年7月開始印花稅中買賣合同改為季報了,之前就填報稅金額(主營業(yè)務(wù)成本+主營業(yè)務(wù)收入),現(xiàn)在怎么報?看到申報表里有應(yīng)稅憑證名稱怎么填?

2022-12-10 16:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-12-10 16:50

同學(xué)你好,現(xiàn)在還是按主營業(yè)務(wù)成本%2B主營業(yè)務(wù)收入來報,應(yīng)稅憑證名稱填寫購銷合同。

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同學(xué)你好,現(xiàn)在還是按主營業(yè)務(wù)成本%2B主營業(yè)務(wù)收入來報,應(yīng)稅憑證名稱填寫購銷合同。
2022-12-10
同學(xué),你好,這個可以更正申報的,主要是繳了稅了,要和當?shù)刈稍円幌?,如果是補繳還好,要是退稅怎么處理的。
2021-04-15
同學(xué)你好 需要一致的 按照賬套收入申報
2021-07-02
您好,在銷售老欄填負數(shù)就可以的
2022-01-17
要預(yù)算第三季度企業(yè)所得稅,關(guān)鍵看本年累計凈利潤: 算累計:截至 8 月底累計凈利潤 = 6 月底累計(-10 萬) + 7 月凈利潤 + 8 月凈利潤(7、8 月凈利潤 = 當月收支差) 。 邏輯:所得稅按全年累計利潤預(yù)繳,用累計數(shù)(1 - 當前月)算,后續(xù)結(jié)合 9 月預(yù)估,就能看第三季度需繳稅額(減去前期已預(yù)繳) 。
2025-08-21
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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