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老師,麻煩問下,我單位上個(gè)月進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不夠,申請(qǐng)了增值稅留底抵欠,但是我上個(gè)月是正常做賬,顯示我應(yīng)交稅金是730000.我這個(gè)月憑證應(yīng)該怎么做呢
我現(xiàn)在實(shí)習(xí)期扣除房租后勞務(wù)報(bào)酬是5300,個(gè)人所得稅費(fèi)用那一欄顯示1060,請(qǐng)問這個(gè)費(fèi)用是什么?可以退回嗎?是交的稅呢?但是為什么退稅顯示0呢?而且這1060還扣在我工資里了。我去年12月入職,2021個(gè)稅只能計(jì)算到12月這一個(gè)月的。我現(xiàn)在簽的是勞務(wù)合同沒畢業(yè)沒交交五險(xiǎn)一金。請(qǐng)問這是什么情況,是繳稅了了嗎?今年這個(gè)月的可以退回嗎?
老師,您好。請(qǐng)問抵繳欠稅是什么意思呢?我們申報(bào)增值稅時(shí)有一個(gè)款沒有扣到,在電子稅務(wù)局里查已繳稅金里有查到已繳了,顯示抵繳欠稅??墒俏覀冎皼]有多交的稅款呢。請(qǐng)問這個(gè)是什么來的呢?上個(gè)月申報(bào)增值稅時(shí)也是有一個(gè)款顯示抵繳欠稅的
老師,請(qǐng)問我上個(gè)月稅費(fèi)繳清了,500不到,怎么這個(gè)月我報(bào)稅顯示我欠費(fèi),還欠5681這么多啊。而且進(jìn)項(xiàng)稅欄顯示0沒有抵扣額
老師,救命啊,請(qǐng)問這個(gè)是怎么回事?顯示要交4.6萬的增值稅和1600多的城建稅。 1月份銷項(xiàng)票含稅500,收到進(jìn)項(xiàng)票99999.99,抵扣了;2月份開票0,3月份對(duì)方把發(fā)票99999.99紅沖掉了,開票含稅31780。 現(xiàn)在申報(bào)增值稅顯示這個(gè)。 請(qǐng)問怎么辦啊,求老師指導(dǎo)
這里股票的發(fā)行費(fèi),為何計(jì)入成本,方老師講股票的發(fā)行費(fèi)很獨(dú)立,沖減資本公積。第三張是方寧老師的教案
同樣都是現(xiàn)金捐贈(zèng),為何一個(gè)確認(rèn)捐贈(zèng)收入,一個(gè)不能確認(rèn)捐贈(zèng)收入?
麻煩老師看一下,第三題的第三小問,我算出來始終等于5,答案給的20,麻煩老師解答一下!
老師!怎么判斷哪個(gè)方案適合誰?
你好老師,這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,和應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出余額,怎么對(duì)沖掉呢
老板嫌未分配利潤太多,怎么做能在不少交企業(yè)所得稅的情況下減少未分配利潤
老師,發(fā)票到貨沒到怎么入賬?
老師可以給我講解下這個(gè)第四題嗎?
用來勾選出口退稅的,不小心勾成進(jìn)項(xiàng)抵扣了,次月才發(fā)現(xiàn)怎么辦
老師麻煩咨詢一下小規(guī)模納稅人出口了開的是商業(yè)形式發(fā)票會(huì)計(jì)需要做收入嗎