你好!你可以做個稅匯算清繳,申請退稅
老師您好。就是因?yàn)槭盏絘pp提醒要進(jìn)行年度匯算,涉及到補(bǔ)稅退稅,所以才去查看。多了的其他勞務(wù)報(bào)酬還是去年三個月的(只有這三個月)。但是我直接從app綜合年度匯算那里一鍵提交了,沒能對那三個月的勞務(wù)報(bào)酬(都是在800-4000那一檔的,我沒有收到收入,也沒有交費(fèi))進(jìn)行申訴,那這個會對我個人有什么影響嗎(比如說個人征信方面)?
請問一下,1,2月份剛新入職A公司,交了200塊錢個稅,年中時又換了B公司,不用交個稅,下半年又在C公司,目前還在C公司,這期間也不用交個稅,那么明年匯算清繳可以申請退稅退那200塊錢嗎?專項(xiàng)扣除信息顯示的扣繳義務(wù)人是A公司,任職狀態(tài)顯示離職,這是否影響明年申請退稅?更正專項(xiàng)扣除信息時提示如圖信息?該怎么處理?為什么會這樣?
我現(xiàn)在實(shí)習(xí)期扣除房租后勞務(wù)報(bào)酬是5300,個人所得稅費(fèi)用那一欄顯示1060,請問這個費(fèi)用是什么?可以退回嗎?是交的稅呢?但是為什么退稅顯示0呢?而且這1060還扣在我工資里了。我去年12月入職,2021個稅只能計(jì)算到12月這一個月的。我現(xiàn)在簽的是勞務(wù)合同沒畢業(yè)沒交交五險(xiǎn)一金。請問這是什么情況,是繳稅了了嗎?今年這個月的可以退回嗎?
老師,如果我這個月一次性實(shí)發(fā)工資發(fā)24年1-12月全年的工資36000給一個人,交個稅的話現(xiàn)在按年算36000不用交,但是實(shí)發(fā)的次月申報(bào)個稅如果扣除全部能扣除的之外產(chǎn)生個稅了,那么當(dāng)時需要交個稅不? 是當(dāng)時先交了等個稅匯算清繳時再退掉?還是只要全年沒超過應(yīng)納稅所得額當(dāng)時就可以不交直接等到超了的時候再交個稅呢?
我公司請其他單位退休的人來我公司兼職,他有退休金那些但是不清楚金額,因?yàn)榧媛毠べY不多就一年付一次,3w,還沒申報(bào)個稅,現(xiàn)在年度匯繳,這筆錢可以按工資不足年6w申報(bào)嗎?補(bǔ)個勞動合同,就不用交個稅了?還是必須按勞務(wù)費(fèi)給他代扣個稅?急
如果轉(zhuǎn)賬給私人的話,用報(bào)銷的方式轉(zhuǎn)有沒有影響?或者說哪種方式轉(zhuǎn),對于做賬的時候沒那么麻煩?
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跟農(nóng)民個人收購農(nóng)產(chǎn)品,對方超過多少需要繳納個稅的
老師請教一下,所得稅年報(bào)里A100000里面的數(shù)據(jù)不是自動生成的嗎?為啥我財(cái)務(wù)報(bào)表里的管理費(fèi)用沒有帶出來?
老師,外銷商品收入因?yàn)閰R率產(chǎn)生的收入差額這要怎么做賬呀?
管理費(fèi)用公積金和福利費(fèi)計(jì)入?yún)R算清繳里面管理費(fèi)用哪個科目
老師,利潤減少100萬,是不是資產(chǎn)負(fù)債表上的未分配利潤減少100萬
老師,我們填報(bào)季度所得稅納稅申報(bào)表中,營業(yè)成本是指,財(cái)務(wù)報(bào)表里面的“營業(yè)成本”還是“營業(yè)成本”+“稅費(fèi)及附加”+“管理費(fèi)用”+“銷售費(fèi)用”?