那你得給他申報個稅,他已經(jīng)退休了。退休返聘的這一部分按工資給他申報就行。
老師 我有個客戶是勞務(wù)公司 開票也是開的勞務(wù) 因為之前沒有會計做賬 現(xiàn)在給他補19年一年的帳。 但是之前的會計 申報企業(yè)所得稅的時候 把成本報的很高 跟開票金額 差不了多少 開票金額到11月份有400萬了 因為之前企業(yè)所得稅也交了一部分 只是交的很少! 現(xiàn)在客戶也不想交稅了 , 我們就想用多申報人員工資來充成本。 他4-6月開票就有200萬 其他月份有時候沒開票 我想問的是 能不能把工資均攤到每個月每個季度 來申報? 而不是 哪個月開票開的多 就哪個月多報。因為人員信息也不太夠。 這樣可以嗎?
老師,請教一下,2019年起代賬公司幫我們做賬,一直給法人申報個稅,用現(xiàn)金沖減應(yīng)付職工薪酬,實際并未發(fā)放給法人,法人在其他公司上班有工資,并每月超過5000元的扣減額度,也就是說,在我們公司給法人申報的所有金額,在匯算清繳時都要補個稅。今年法人才發(fā)現(xiàn)這個事。要求要調(diào)整個稅0申報,因為法人并不是實際的經(jīng)營人,不愿意用補稅的方式處理。所以我們只等更正個稅的申報,現(xiàn)在涉及到歷年的匯算。要改的年份太久了,如果一年一年的改財務(wù)報表,這個工程太大了,我想是不是按調(diào)表不調(diào)賬的方式走會好點。就是繼續(xù)掛著應(yīng)付職工薪酬,有條件時再給法人發(fā)放工資。 幫檢查一下,我按下面方式走,合不合適。這個是否可行。
老師問一下問題,之前一直在我公司做兼職的一名職員,去年1-4月給他報了每月大概兩三千的工資吧。從5月就沒有再報工資了,離職了。當時他在遼寧省也有一家單位給他報的工資比較高,應(yīng)該是超過起征點了,他今年退休了,前段時間辦完退休手續(xù),昨天遼寧省那邊稅務(wù)局說讓他補稅,就是說的去年在我公司交的那幾個月的收入。我這邊是河北省。 那他現(xiàn)在是從他自己個人APP上操作嗎? 這個時間段還可以匯算清繳嗎
老師,你好,我們是現(xiàn)代服務(wù)行業(yè),有返聘的技術(shù)人員,他們在公司上班,平均一周3天左右在公司,其他的時間不需要坐班,有問題就忙,沒有問題就下班回去了,這樣的人員,申報個稅,是按照工資薪金還是按照勞務(wù)報酬啊?只知道對方退休了,不在體制內(nèi)了,不知道有沒有其他單位任職。
我們是活動策劃公司,經(jīng)常出活動的時候會請到那些兼職,會給他們支付工錢,然后老板就問他們提供身份信息,申報當月的個稅,作為勞務(wù)報酬申報,請問這個操作是可以的嗎? 現(xiàn)在又有一個金額6000多塊的 ,也是提供身份信息過來叫申報,可是申報勞務(wù)報酬800塊以內(nèi)不用交稅 這個金額6000多的要怎么操作比較合理 有什么辦法嗎
辦稅務(wù)注銷,系統(tǒng)提示風險能預(yù)先看到嗎?防止稅務(wù)查?
問一下匯算清繳后補了57.99的稅,剛發(fā)現(xiàn)錯了,更正了一下申報表,顯示應(yīng)該交58.35的稅,提交申報怎么沒有顯示補稅
老師您好,為什么之前沒有不要交水利建設(shè)稅,現(xiàn)在要交。
老師,經(jīng)營范圍如果有企業(yè)管理服務(wù),可以開企業(yè)管理服務(wù)發(fā)票嗎?
老師,您好,國外客戶給公司美元戶打了5000美金,這是公司第一次收美金,請問老師需要什么手續(xù)把錢收進公司賬戶?
老師,匯算清繳中的納稅調(diào)整明細各類基本社會保障性繳款具體是什么,這個金額怎么填?如果賬面金額跟實際金額一致,是否要在職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表中體現(xiàn)
老師,我們公司賬戶有問題,委托其他公司為我們公司代收款,有委托協(xié)議模板嗎?
老師這道題 ,累計一般借款?22年不是只要2100?為何要累計21年的?
老師!我們是一般納稅人,去年給對方開了張普票,我們已經(jīng)入賬,也交稅。對方至今未入賬,現(xiàn)在讓我們沖紅重新給開票。請問我們該怎么做賬?
我剛工作半年,是貿(mào)易總公司的出納。下屬A公司財務(wù)人員梁姐轉(zhuǎn)一筆錢給我,又讓我轉(zhuǎn)回去給他。我問她原因,她說為了流水。這是不是虛增流水?對我有什么風險嗎?每月梁姐都要給我這交代管資金,領(lǐng)取代管資金的。
這是幾月份取得的收入?
2024年11月,可以按工資申報的?那我這邊給年度匯繳現(xiàn)在可以一次報3w嗎?還是要分開報?不超6w就不用交個稅了吧?他那邊工資不清楚,這種情況如果他那邊工資加我這的超過6w了,是不是要補個稅?需要我公司操作還是他原單位操作
可以按工資薪金申報, 不清楚他入職時間是多長時間。 如果是累計收入減去這個累計扣除小于等于0,不需要繳稅。不算退休工資,退休工資不用交個稅。
要是付給的是其他公司全職在職的,也在我公司兼職的那種,是按勞務(wù)申報還是也可以工資申報?勞務(wù)費個稅扣的多啊,但是也是不清楚他另外公司工資情況,也是一筆打的,有好幾個,都是像付銷售提成一樣,沒一兩萬這樣子。
他在其他的公司有工資的情況下,按工資,但是累計扣除費用5000就不能做了 要不會提示的。
預(yù)繳的時候交的多,但是匯算清繳和工資一樣合并到綜合所得。
要是付超過60歲的,但一直沒在其他單位交過社保的那種,付他費用可以也按工資申報嗎?公司小剛起步,用人付他們錢都是按銷售提成一次付款。
可以的 可以這么做的
最后問下,還是沒太搞清楚,這種一筆幾萬發(fā)的錢都是去年發(fā)的,現(xiàn)在補申報匯繳,我是填在綜合所得申報的正常工資所得還是全年一次性獎金收入。退休的和別公司在職的都是這里填報吧?這種系統(tǒng)現(xiàn)在報了就會立馬預(yù)繳個稅了?要去哪操作又能退稅?
你好,正常的工資薪金里面填寫。
我不清楚你在幾月份申報。
問了幾月份入職,你也沒有回復(fù)。
我現(xiàn)在申報去年11月份的,我個稅系統(tǒng)倒著更正過去可以嗎?不然報在4月了嘛
你之前采集過信息嗎?沒有采集的話,你得去稅務(wù)局申報。因為你新增的人員更正申報沒法增員,可以試一下。
明白了,還有最后一個問題,麻煩老師了,打給個人的款,他在別公司就職務(wù)的,到底按勞務(wù)還是工資?按工資申報會不會被罰款,還是不影響
工資就可以了,如果你想要按勞務(wù)費也可以,但是需要發(fā)票才可以稅前扣除,因為一個人可以有多出工資工資就不用開發(fā)票了
明白了,這種費用都按工資處理,每人一年幾萬沒風險吧?都是去年2024年四五月月入職的十一二月付款的。有四五個人,我這現(xiàn)在更正申報,比如某個人收入在我這只是2w,但他其他公司一年6w了,我這現(xiàn)在補更申報報系統(tǒng)會提示嗎?超的部分需要我這邊代扣稅??
沒有風險, 5月份入職,11月份申報個稅。他有7個月的累計扣除,也就是35000。只要低于這個金額,都是不需要交個稅。一個人有多處工資的累計扣除費用,只能選擇一個地方,其他的公司就得給他申報了。多交了可以匯算清繳,申請退回。
那系統(tǒng)操作上我可以選擇嗎?我這他們只是兼職,不想他們收入超了扣我這邊的錢哈。錢都付了,要交稅又得我自己交了,麻煩您了老師
可以的,人員信息采集里面
十分感謝誒,最后最后問下,這些兼職人,這樣申報用給他們簽勞動協(xié)議或者合同嗎?主要保護下我們,我怕罰款補稅公司才起步
需要的,需要簽訂。他在其他的公司有工資,有社保,或者是已經(jīng)退休了,簽訂勞務(wù)合同。