好比如你增值稅交一萬就用一萬乘以附加稅稅率。合計(jì)12%。
出口按13%的稅額退完,,要交多少的附加稅,稅率是多少
內(nèi)銷進(jìn)項(xiàng)稅23742.84,銷項(xiàng)稅29216.01,出口貨物fob價(jià)554089.6,稅率和退稅率都為13%,請(qǐng)問下我應(yīng)該要交多少稅,能退多少稅,有沒有步驟
出口外銷的退稅率是13%,制造業(yè)進(jìn)料加工退稅率是多少?
老師,關(guān)于出口退稅,退稅率為13%如果增值稅應(yīng)稅金額為-6000,當(dāng)期免抵退稅額為8000,那么當(dāng)期應(yīng)該收多少退稅交多少稅呀?
生產(chǎn)出口企業(yè)出口貨款350萬元,退稅率13%,無進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票,無留抵稅額,要交多少增值稅及附加稅
老師,法人打到一筆5000,馬上又轉(zhuǎn)出給一個(gè)生物科技公司,這個(gè)分錄我要怎么做
老師,你好,我們單位申報(bào)完個(gè)稅之后,請(qǐng)問在哪里可以下載完稅證明?在自然人電子稅務(wù)局扣繳端嗎?好像找不到這樣的界面
各位老師好!建筑企業(yè)執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則用不用合同成本與合同毛利科目?
您好,我是外貿(mào)企業(yè)需要辦理出口退稅,我的進(jìn)賬發(fā)票都已經(jīng)勾選了,電子稅務(wù)局后臺(tái)有信息。但是出口報(bào)關(guān)單無法選擇是什么原因呢
@董孝彬老師,想提問的
社保費(fèi)申報(bào)怎么申報(bào)養(yǎng)老,那些的
鄒老師,您好!我們?cè)诟脑煅b修期,我認(rèn)為是工程籌建期,業(yè)務(wù)招待費(fèi)能不能做在“管理費(fèi)用—開辦費(fèi)”?
新入職員工培訓(xùn)工作餐計(jì)入什么科目?
老師我想問一下 我們是商貿(mào)企業(yè)銷售材料大桶銷售 配小桶分裝 可是我的經(jīng)營范圍不包括加工 我這個(gè)應(yīng)該怎么辦
外購的商品,自己拿來開樣展示試用了,不能在銷售,賬務(wù)和稅務(wù)怎么處理
生產(chǎn)企業(yè)免抵部分不是需要交附加稅嗎 這個(gè)計(jì)算公式是什么
你好 是按你實(shí)際交的增值稅 和計(jì)算的??