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請(qǐng)問(wèn)老師,免抵額要交增值稅嗎

2025-08-23 17:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-08-23 18:00

免抵額 ??不直接繳納增值稅??,而是用于抵減內(nèi)銷貨物的銷項(xiàng)稅額,從而減少當(dāng)期實(shí)際應(yīng)納稅額

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齊紅老師 解答 2025-08-23 18:02

免抵稅額視同“已實(shí)際繳納的增值稅”,需按比例繳納附加稅(增值稅附加,比如城建稅等)

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快賬用戶2474 追問(wèn) 2025-08-23 18:15

就是說(shuō)當(dāng)月的免抵額不繳納增值稅,當(dāng)月需要繳納附加稅,是嗎

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齊紅老師 解答 2025-08-23 18:41

是的,需要繳納增值稅附加。

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您好,是需要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅
2022-01-07
對(duì)的對(duì)的,計(jì)算附加稅的時(shí)候,免抵稅額也是要放到他的計(jì)稅依據(jù)里面。
2021-01-04
https://www.zhihu.com/tardis/sogou/art/408972459 看看這里對(duì)你有幫助
2022-08-20
增值稅免抵稅額,不需要繳納增值稅
2024-03-01
同學(xué),你好 免抵稅額是出口該退稅費(fèi)抵內(nèi)銷的稅費(fèi),這些不退稅;如果這部分退稅,內(nèi)銷那部分就要交稅,內(nèi)銷相應(yīng)的那些也不交,就兩相抵了; 免抵退稅是對(duì)采用增值稅一般計(jì)稅法生產(chǎn)企業(yè)出口自產(chǎn)貨物,或視同自產(chǎn)貨物等應(yīng)稅行為免征增值稅,相應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額抵減應(yīng)納增值稅額,未抵減完的部分增值稅予以退還。 免抵稅額是企業(yè)出口貨物該退增值稅稅額抵減內(nèi)銷增值稅稅額的那些,就是企業(yè)的期末留抵稅額小于應(yīng)退稅額所產(chǎn)生的余額,即企業(yè)的留抵稅額不夠退。
2022-05-23
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