同學您好,借:應交稅費—應交增值稅(已交稅金), 應交稅費—附加稅等, 貸:銀行存款。

老師,請問一下增值稅的附表四建筑服務(wù)預征繳納稅款這欄怎么填寫,目前產(chǎn)生的增值稅都是異地預繳完了,但是表上的期初和期末余額怎么處理
老師,建筑業(yè)11月份異地預繳增值稅,當期有進項抵扣留底,沒有再補交稅,這個預繳分錄和抵扣分錄應該怎么做呢?
老師,建筑行業(yè)異地預繳增值稅能分包扣除,我們是總包方,要求專業(yè)分包和勞務(wù)分包分別怎么開票呀,建筑服務(wù)*工程款和建筑服務(wù)*勞務(wù)費嗎?這兩個是不是都可以分包扣除
異地建筑服務(wù)預繳增值稅,單據(jù)有銀行回單和完稅證明,這個分錄怎么寫
老師,建筑服務(wù)在異地預繳稅款,那這個項目部還需要在異地進行納稅申報和匯算清繳嗎?預繳稅款的分錄,借應交稅費應交增值稅預繳稅款貸銀行存款,對嗎,謝謝老師
老師,請問結(jié)構(gòu)性存款的詢證函怎么填,謝謝
明天還能更正個稅申報和增值稅申報嗎
老師租金印花稅提示風險。開票收入和取得發(fā)票成本金額比對我們申報。1、收入按照不含稅收入申報嘛成本有普票直接入賬了。把普票入成本的進項它減出來嗎?按不含稅收入稅務(wù)需要合同依據(jù)嗎?2、租金支付開票時間和成本期間不匹配。可能年初開一年的。也可能按照季度開。它按照系統(tǒng)取得票據(jù)比對我怎么解釋呢?租金規(guī)范應該什么時候申報呢
你好老師,請問內(nèi)部交易我開給對方票據(jù)記在應付票據(jù),對方貼現(xiàn)有現(xiàn)金流,計入銀行存款,現(xiàn)金流記在銷售收款,我這邊沒有現(xiàn)金流,請問如何抵消內(nèi)部往來跟內(nèi)部現(xiàn)金流量表
老師,我們是電商公司,稅務(wù)局通知三季度少報收入,本月增值稅已申報繳稅,如果要重新申報增值稅的話還可以嗎?如果可以的話還能再勾選本月的進項票嗎?
在深圳注冊勞務(wù)公司需要什么條件?
老師,對方讓我們開增值稅發(fā)票,但是按進度這部分金額我們還不能確認為收入,那分錄是:借:合同資產(chǎn) 貸:合同負債 應交稅費—銷項,收到按合同支付的發(fā)票對應錢時, 借:銀行 貸:合同資產(chǎn) 嗎?等確認收入時, 借:合同負債 貸:營業(yè)收入 這樣嗎?
普通支票既能支取現(xiàn)金,又能用于轉(zhuǎn)賬么?
個體戶定期定額收到三季度申報數(shù)據(jù)少于平臺數(shù)據(jù)應如何進行數(shù)據(jù)申報
老師,對方讓我們開增值稅發(fā)票,但是按進度這部分金額我們還不能確認為收入,那分錄是:借:合同資產(chǎn) 貸:合同負債 應交稅費—銷項,收到按合同支付的發(fā)票對應錢時, 借:銀行 貸:合同資產(chǎn) 嗎?等確認收入時, 借:合同負債 貸:營業(yè)收入 這樣嗎?
銀行回單交易日期是11月,稅款所屬期是11月,這個沒問題吧
你好,可以的, 沒問題
為什么銀行交易月份和稅款所屬期是同一個月,不應該是11月交10月的稅
同學您好,應是備注問題以當月交稅為所屬期了
應是備注問題以當月交稅為所屬期了是什么意思,
就是銀行備注可以有誤,建議您 截圖
正常的應該是11月交10月的稅嗎
學員您好,是的,對的