同學(xué)年底可以把應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅明細(xì)賬調(diào)平呢。
老師你好,請(qǐng)問(wèn)一下這個(gè)借方增值稅怎么結(jié)轉(zhuǎn)啊 借:有其他收款-出口退稅 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(出口退稅) 這個(gè)借方的出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢
老師,生產(chǎn)企業(yè)出口退稅,有一個(gè)免抵額計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅出口抵減內(nèi)銷銷項(xiàng),那么這個(gè)計(jì)入借方,一直在賬上嗎?這部分不能退,也不計(jì)入成本,下個(gè)月賬上如何處理?
(五)只有免抵額,沒(méi)有出口退稅額。這樣解答后,做完賬,應(yīng)交稅額-增值稅-出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額借方有數(shù)26,應(yīng)交稅額-增值稅-出口退稅貸方有數(shù)26。那就這么一直在賬上有數(shù)嗎?什么時(shí)候能使這兩個(gè)科目平呢。
老師,生產(chǎn)企業(yè)出口一臺(tái)設(shè)備20萬(wàn)人民幣,增值稅和退稅率都是13%,本月沒(méi)有增值稅留底,沒(méi)有內(nèi)銷。次月免抵額2.6萬(wàn)。銷售分錄怎么做,次月免抵額分錄怎么做。然后做完賬,明細(xì)應(yīng)交稅額-增值稅-出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額借方有數(shù)2.6,應(yīng)交稅額-增值稅-出口退稅貸方有數(shù)2.6到最后怎么能平
收到出口退稅時(shí)做的會(huì)計(jì)分錄,這樣做不是貸方應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(出口退稅)這個(gè)科目一直都有余額額?還是說(shuō)這個(gè)科目借方在那個(gè)步驟里會(huì)有分錄?
所得稅費(fèi)用是填在企業(yè)所得稅年報(bào)里特別納稅調(diào)整應(yīng)稅所得嗎?
老師, 企業(yè)會(huì)計(jì)制度的利潤(rùn)表年報(bào)是本期數(shù) 和本年累計(jì)數(shù),那就是都一樣?
老師,我們是開(kāi)食堂的,專門給工廠供飯,我們買的肉,蔬菜等,應(yīng)該是讓供應(yīng)商開(kāi)專票的嗎
老師你好,一般納稅人簽的3%的勞務(wù)合同,針對(duì)下游開(kāi)票是開(kāi)普票好還是也可以讓開(kāi)專票?
請(qǐng)問(wèn) 員工報(bào)銷的 送檢樣品的檢測(cè)費(fèi) 怎么做分錄呢
老師好,請(qǐng)問(wèn)公司買的綠植樹(shù)和盆栽開(kāi)票來(lái)記哪個(gè)科目
電商行業(yè)訂單確認(rèn)收入的時(shí)間是,收入確認(rèn)時(shí)點(diǎn)與傳統(tǒng)行業(yè)有什么區(qū)別?
可供分配利潤(rùn)要不要減所得稅
電子發(fā)票的校驗(yàn)碼在哪,老師
老師我們是簡(jiǎn)易計(jì)稅,建筑工程類開(kāi)的專票能抵扣嗎
同學(xué),期待你的五星好評(píng)哦
我想知道咋調(diào)呀,到最后免抵額會(huì)退給企業(yè)嗎
年底應(yīng)交稅費(fèi)明細(xì)賬,借方轉(zhuǎn)入貸方,貸方轉(zhuǎn)入借方,