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老師,我想問一下,年底了,請問下,我們賬上,有哪些科目余額需要注意的嗎?

2022-12-08 15:01
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-12-08 15:03

你好,其他應(yīng)收款,其他應(yīng)付款,還有應(yīng)付職工薪酬。

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齊紅老師 解答 2022-12-08 15:03

然后看看你這個貨幣資金大不大。

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快賬用戶6998 追問 2022-12-08 15:03

其他應(yīng)收款金額大

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齊紅老師 解答 2022-12-08 15:04

你好同學(xué),那應(yīng)該是讓對方把錢給他轉(zhuǎn)回來一部分,相當(dāng)于是別人欠我們的錢,這個還好一點。

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快賬用戶6998 追問 2022-12-08 15:07

其他應(yīng)付款老板十萬,這個咋處理

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齊紅老師 解答 2022-12-08 15:12

你好同學(xué),那我們給他轉(zhuǎn)錢還給他就可以,咱還有賬戶里還有錢嗎?可以還給他的。

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快賬用戶6998 追問 2022-12-08 15:20

沒錢了,咋辦呢?一個疫情把大家伙搞得都沒有錢了,

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齊紅老師 解答 2022-12-08 15:27

你好同學(xué)其他應(yīng)付款金額不大的話,10萬塊錢不算大,一般也沒啥問題的。

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你好,其他應(yīng)收款,其他應(yīng)付款,還有應(yīng)付職工薪酬。
2022-12-08
你好;? 注意下往來科目? 和發(fā)票收取? 以及你們的費用扣除比例這些 。? ?會可能涉稅的??
2021-12-30
預(yù)提費用,其他應(yīng)收款,應(yīng)該處理掉,未分配利潤應(yīng)該有余額
2021-12-09
預(yù)提費用,其他應(yīng)收款,應(yīng)該處理掉,未分配利潤應(yīng)該有余額
2021-12-11
你好 余額表要平 損益 科目期末結(jié)轉(zhuǎn)后沒有余額, 月末計提 工資,折舊 攤銷 計提稅費 期末結(jié)轉(zhuǎn)損益
2021-01-07
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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