你好;? ?你抵減280元即可;? ?繳納720元即可;? 你是要做結轉分類哈? ?
老師,我有2個問題啊 1、當月有稅控技術服務費280元做減免稅款,如果我的增值稅是3280,那我計提增值稅的時候,是計提3280呢,還是3000呢, 2、計提的時候,分錄做:借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額,貸:應交稅費-未交增值稅,這樣對嗎?麻煩老師幫忙解答下,謝謝了
這個月我們要交增值稅2000元,有個稅控盤續(xù)費抵扣了280元,所以我們要交的增值稅就是1720元,我想咨詢一下,那我的附加稅按哪個金額計提呢?是按2000計提還是1720計提?
當月支付金稅盤的280元服務費,如果當月沒用交稅,增值稅申報的時候,這個280元應填寫在哪一張申報表里?
開票軟件年費280元,首先1、借:管理費280 貸:銀行存款280 2、轉入抵減稅額 借:應交稅費-應交增值稅-減免稅款280 借:管理費-280 3、結轉抵減稅額 借:應交稅費-未交增值稅 280 貸:應交稅費-應交增值稅-減免稅款280 做到這,我假設我們公司這個月 應該交增值稅10000元,抵減后我交9720元,我當月計提增值稅,如果計提的借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅9720 貸:未交增值稅 9720 那么我的未交增值稅一年下來期末就會有借方280的余額,我是哪出了問題?
老師,我們這個月沒有抵扣航天信息開給我們的280元服務費發(fā)票,如果后期我們抵扣的時候,分錄是不是借:應交稅費 應交增值稅減免稅額 貸:管理費用紅字
收到供應商2024年年度完成指標獎勵,且供應商開具了我方已經銷售出去的產品紅字負數(shù)發(fā)票,怎么入賬
固定資產到了 付了預付款 已安裝 還沒付尾款 發(fā)票沒開具是否要入賬
你好我們有兩個公司,不同的法人,A公司收款,B公司付款,然后票也是 A公司收了,B公司開了成本票出去,這種怎么做賬呢,票怎么辦
老師,自然人電子稅務局里的累計收入怎么導出來
公司更改名稱影響發(fā)票抵扣嗎
@董孝彬老師,感謝回復。
老師,您好,我有個培訓機構,以前是個體戶,從2023年開始教育局要求我們把營業(yè)執(zhí)照改為有限公司了,但是財務這塊一直沒有做,網上報稅一直是零報,我現(xiàn)在想把賬去做起來,但是我們這個屬于小機構,就幾個老師,老板也只有一個,這樣的財務這塊的賬要怎么做呢?
去年6月買的399實操課,只可以免費一年嗎?那送的校長vip,可以永久免費嗎
老師,您好!我們私企是汽車行業(yè),租賃了15年的大樓準備改造裝修為汽車城,裝修期為半年。我是商業(yè)會計,老板要招聘一位建筑會計來做改造工程的賬 ,我不知道我們兩人怎么去做一套財務賬?
第3問中 答案里畫紅線的地方 這個代表的是什么 不應該+250的折舊抵稅嗎
結轉分類是什么意思啊
?你好; 就是結轉 增值稅明細科目的意思? ?
老師,我才發(fā)現(xiàn)一個問題,我們的簡易征收稅額和差額征收稅額,做賬的時候是分開的,計提的時候也一般是分開的,那這樣直接減這280元的時候應該怎么弄啊
你好;? ? 你簡易計稅不能抵減的 ;? 你沒有一般計稅嗎? ?
沒有啊,但是我們稅務局網站已經報完稅了,是可以抵扣的啊,
你好;? ? ? ? 簡易計稅不能抵扣進項稅? ? ;除非你報稅報錯了? ?