你好;? ?你抵減280元即可;? ?繳納720元即可;? 你是要做結(jié)轉(zhuǎn)分類哈? ?

老師,我有2個問題啊 1、當月有稅控技術(shù)服務(wù)費280元做減免稅款,如果我的增值稅是3280,那我計提增值稅的時候,是計提3280呢,還是3000呢, 2、計提的時候,分錄做:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額,貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅,這樣對嗎?麻煩老師幫忙解答下,謝謝了
這個月我們要交增值稅2000元,有個稅控盤續(xù)費抵扣了280元,所以我們要交的增值稅就是1720元,我想咨詢一下,那我的附加稅按哪個金額計提呢?是按2000計提還是1720計提?
當月支付金稅盤的280元服務(wù)費,如果當月沒用交稅,增值稅申報的時候,這個280元應(yīng)填寫在哪一張申報表里?
開票軟件年費280元,首先1、借:管理費280 貸:銀行存款280 2、轉(zhuǎn)入抵減稅額 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款280 借:管理費-280 3、結(jié)轉(zhuǎn)抵減稅額 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 280 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款280 做到這,我假設(shè)我們公司這個月 應(yīng)該交增值稅10000元,抵減后我交9720元,我當月計提增值稅,如果計提的借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅9720 貸:未交增值稅 9720 那么我的未交增值稅一年下來期末就會有借方280的余額,我是哪出了問題?
老師,我們這個月沒有抵扣航天信息開給我們的280元服務(wù)費發(fā)票,如果后期我們抵扣的時候,分錄是不是借:應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅減免稅額 貸:管理費用紅字
老師,你好我們11月份給客戶開發(fā)票確認10萬的收入,客戶明年再入他們的成本,這樣合規(guī)嗎
買了財務(wù)軟件9800,給一年使用權(quán)限,錢已經(jīng)付掉了。怎么做賬,是一定要用到預(yù)付賬款這個科目嗎
商貿(mào)公司采購商品沒付款了,沒進項發(fā)票,就賣出去開發(fā)票了,結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候怎么做?用采購單么?他們是半年或者1年結(jié)算一次一起開發(fā)票的情況
老師有個沙灘文旅項目,需基建配套設(shè)備,如停車場及周圍環(huán)境清理,還要做制打卡點使人駐足看海邊景色,在打造中用工程施工這個科目,完工了想攤?cè)氤杀疽檬裁纯颇?/p>
企業(yè)運送貨物放錯指定地方導(dǎo)致場地損壞發(fā)生的維修費零件費用,進項稅額能否抵扣
我們是做酒的商貿(mào)有限公司,今天稅務(wù)讓我要做點進項轉(zhuǎn),說今明兩天一定要做,那就是要更改申報表嗎?
我們報廢一批固定資產(chǎn)5萬多,老板覺得放閑魚賣麻煩,直接全部給他朋友免費收走,這樣可以嗎
我們應(yīng)收賬款有300萬,打官司中,若最后只能收回200萬,有裁定書,那100萬收不回來,做營業(yè)外支出,需要調(diào)增么
請問固定資產(chǎn)盤虧怎么入賬?進項稅要全額轉(zhuǎn)出嗎?
老師,您好,由于上一年有一筆業(yè)務(wù)是無票收入,據(jù)實做了憑證,年初已經(jīng)做完匯算清繳了,現(xiàn)在業(yè)務(wù)員把發(fā)票拿回來了,要怎么處理?
結(jié)轉(zhuǎn)分類是什么意思啊
?你好; 就是結(jié)轉(zhuǎn) 增值稅明細科目的意思? ?
老師,我才發(fā)現(xiàn)一個問題,我們的簡易征收稅額和差額征收稅額,做賬的時候是分開的,計提的時候也一般是分開的,那這樣直接減這280元的時候應(yīng)該怎么弄啊
你好;? ? 你簡易計稅不能抵減的 ;? 你沒有一般計稅嗎? ?
沒有啊,但是我們稅務(wù)局網(wǎng)站已經(jīng)報完稅了,是可以抵扣的啊,
你好;? ? ? ? 簡易計稅不能抵扣進項稅? ? ;除非你報稅報錯了? ?