你好,單位主營是銷售酒的嗎?如果是的話,借銷售費(fèi)用貸庫存商品,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅銷項,買來的時候做庫存商品入庫。

公司外購奢侈包包送客戶,有收到普票,請問這個算做業(yè)務(wù)招待費(fèi)費(fèi),還是要視同銷售?另外需要處理個稅代扣代繳嗎?也不知道客戶的身份證信息之類的,如何處理?
我們公司因為銷售產(chǎn)品主要是軟件及部分業(yè)務(wù)系統(tǒng)維護(hù),領(lǐng)導(dǎo)為維護(hù)客戶關(guān)系如果制定營銷方案,購買相應(yīng)金額的軟件或系統(tǒng)維護(hù),贈送相應(yīng)價值的煙、酒、茶、手機(jī)、電腦之類的禮品,請問這樣操作,這些禮品是算業(yè)務(wù)推廣費(fèi)還是業(yè)務(wù)招待費(fèi)。
請問外購紅酒,節(jié)假日贈送客戶維護(hù)關(guān)系,如何做賬務(wù)稅務(wù)處理?
請問 公司外購了60盒子月餅,用來給客戶送禮和給員工的福利,有收到專票,應(yīng)該如何做賬務(wù)處理呀
請問 公司外購了60盒子月餅(一共花了7626元,其中有1000元是送給客戶的,剩下的給員工作為福利),用來給客戶送禮和給員工的福利,有收到專票,請問應(yīng)該如何做賬務(wù)處理呀
老師 分公司獨(dú)立核算,那報稅做賬也是分開報嗎?
之前的會計的賬務(wù)一直都沒有計提工資,發(fā)放直接計入管理費(fèi)用---職工薪酬怎么辦?這個月要交上個月工資了,應(yīng)該如何做賬
怎么知道這個月工資是多少去計提呀,員工有績效。
我們公司以房屋租賃為主,2024年我們有筆土地減量款總計金額為1363.94元,然后分錄是去掉固定資產(chǎn)清理159萬,剩下1363.94-159=1204.94元做了營業(yè)外收入,那如果今年稅務(wù)讓我補(bǔ)繳增值說(我們是簡易征收5%),那我賬務(wù)處理怎么做,稅務(wù)申報怎么更改
勞務(wù)報酬的員工可以自己申報繳納個稅嗎
老婆,我們是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在申請注銷,清算時候資產(chǎn)負(fù)債表,其他應(yīng)付800,未分配利潤負(fù)數(shù)800,還要怎么做嗎?
先開了發(fā)票,下個季度再收錢,應(yīng)該什么時候確認(rèn)收入
、某企業(yè)2024年1月1日的房產(chǎn)原值為3000萬元,3月31日將其中原值為1000萬元的臨街房出租給某連鎖商店,不含稅月租金5萬元。當(dāng)?shù)卣?guī)定允許按房產(chǎn)原值減除20%后的余值計稅。根據(jù)房產(chǎn)稅法律制度的規(guī)定,該企業(yè)當(dāng)年應(yīng)繳納房產(chǎn)稅( )萬元。不懂怎么算
老師,批發(fā)兼零售食用油,農(nóng)產(chǎn)品(除煙葉,蠶繭,棉花,種子,種苗)的相關(guān)稅務(wù)政策有哪些
老師,固定資產(chǎn)清理的時候開票了,該怎么申報收入,分錄是怎樣的
銷售費(fèi)用的明細(xì)是業(yè)務(wù)招待費(fèi)嗎?
你好,可以做宣傳費(fèi)或者是贈送的。
但我們的酒沒有經(jīng)過加工,是直接外購,也可以做宣傳費(fèi)嗎?
啊,是的,可以這么做。
那該部分進(jìn)項稅是可以抵扣還是要轉(zhuǎn)出呢?
扣的,因為你都視同銷售啦。
贈送出去正常交稅了,對應(yīng)的進(jìn)項就可以抵扣。