同學(xué)您好,開20000元的專票 這個(gè)金額是 不含稅增值稅是買方承擔(dān)
老師,我們收別人2%不含稅管理費(fèi),掛靠方是不是要全額提供開票金額的發(fā)票才算是不含稅?。咳绻思抑惶峁?8%的,那2%部分的企業(yè)所得稅還是我公司自己承擔(dān)了吧?
外方給的發(fā)票金額是65000美元 寫著含10%企業(yè)所得稅,他們意思是所得稅他們承擔(dān) 其他稅我們承擔(dān),那這65000是含稅還是不含稅價(jià)呢,算計(jì)稅金額怎么算呢
老師,我們跟客戶一直是不開票的,銷售金額是不含稅的金額的額,現(xiàn)在客戶要求開票,那我們就虧咯?因?yàn)檫@是不含稅的,如果按照這個(gè)金額開票,那稅點(diǎn)就是我們自己承擔(dān)咯?一般銷售額都是含稅金額的嘛是吧?
我公司是小規(guī)模納稅人,代開了一張20000的含稅專票,稅金620元由我公司承擔(dān),請(qǐng)問(wèn)這個(gè)分錄怎樣做
增值稅是哪方承擔(dān)?如果客人讓我我們公司開20000元的專票 這個(gè)金額是含稅還是不含稅了?
老師請(qǐng)問(wèn)下綜合體的店面租給商戶,以營(yíng)業(yè)額的百分比進(jìn)行收取服務(wù)費(fèi),這個(gè)以不動(dòng)產(chǎn)租賃還是以服務(wù)費(fèi)開票給商戶呢
老師,現(xiàn)檢查發(fā)現(xiàn)收到的發(fā)票有一張是應(yīng)稅物品,但對(duì)方開了免稅,這個(gè)是去年開的,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在叫對(duì)方作廢重開的話那邊要怎么操作?會(huì)影響他們的報(bào)稅嗎
諾諾開票一年服務(wù)費(fèi)398,記入什么科目?
收到老板給的報(bào)銷發(fā)票,是住宿費(fèi)和餐飲費(fèi),會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師:房屋的原值是要含購(gòu)買的稅費(fèi)等,但房產(chǎn)稅的計(jì)稅依據(jù)含不含契稅呢?會(huì)不會(huì)形成稅上又征稅?
請(qǐng)問(wèn)企業(yè)食堂免費(fèi)為職工提供工作餐,那么食堂人員的工資應(yīng)該怎么記賬?
老師,同一所屬期的完稅憑證,可以多次申請(qǐng)開具的嗎
老師我們是總公司財(cái)務(wù)這邊,每月月初下面分公司把財(cái)務(wù)報(bào)表送到會(huì)計(jì)這,會(huì)計(jì)才結(jié)賬,不送來(lái)會(huì)計(jì)不敢結(jié)賬,這是什么原因老師
老師,這個(gè)題看答案也沒(méi)有看懂
老師:有家單位10年前有張進(jìn)項(xiàng)專票為虛開,已經(jīng)轉(zhuǎn)出繳稅了。最近稅務(wù)又給找出來(lái)說(shuō)成本轉(zhuǎn)出沒(méi)有,我看成本沒(méi)有轉(zhuǎn)出,該怎么做賬???
等于說(shuō)開出來(lái)的票價(jià)稅合計(jì) 應(yīng)該是20600
是的沒(méi)錯(cuò), 是這樣的
生活中 增值稅一般不都是含稅開票么
零售價(jià)、價(jià)稅合計(jì)、包裝物押金、價(jià)外費(fèi)用要價(jià)稅分離