同學(xué)你好 這個就是含稅的哦 65000除以(1加稅率)*稅率
老師,我們收別人2%不含稅管理費,掛靠方是不是要全額提供開票金額的發(fā)票才算是不含稅?。咳绻思抑惶峁?8%的,那2%部分的企業(yè)所得稅還是我公司自己承擔(dān)了吧?
外方給的發(fā)票金額是65000美元 寫著含10%企業(yè)所得稅,他們意思是所得稅他們承擔(dān) 其他稅我們承擔(dān),那這65000是含稅還是不含稅價呢,算計稅金額怎么算呢
請教一下老師 假設(shè)我們公司是做工程的 一般納稅人 然后我們給甲方開了不含稅金額100元,銷項稅額9元 的發(fā)票出去 價稅合計是109元,然后我們公司收到的全是普票,沒有專票,按正常稅法計算的話,我需要承擔(dān)多少稅費 是不是我增值稅承擔(dān):9元 附加稅:9*0.12=1.08 企業(yè)所得稅:應(yīng)該怎么計算 最終我們承擔(dān)稅金總共是多少?
老師 不含稅金額是3037元 我們需要對方開發(fā)票 對方說開票需要加7個點,然后稅額的稅也需要我們承擔(dān),這樣的話我們需要給他打多少錢呢?
老師:做內(nèi)賬這筆分錄怎么寫?
老師,請問啟用財務(wù)軟件,供應(yīng)商4月底的應(yīng)付款是15000,做為期初數(shù)據(jù)設(shè)置賬套,數(shù)據(jù)填成13000,請指點做支付單和日記賬時怎樣處理呢
現(xiàn)金流量表如何區(qū)分 有沒有用過U8+系統(tǒng) 是假設(shè) 質(zhì)保進(jìn)退還 先做一筆: 借在建工程1000 貸其他應(yīng)付款-質(zhì)保金1000 歸還:借其他應(yīng)付款-質(zhì)保金1000 戴貸銀行存款1000 那影響現(xiàn)金流量表數(shù)據(jù)就是付的銀行存款進(jìn)入 計入構(gòu)建 固定資產(chǎn),無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所支付現(xiàn)金
老師,我今年上班從1月到4月,五月份沒有上,然后我就月重新找一家公司上,然后之前上班每個是按2500申報個稅,那如果我六月份入職一家新公司工資是6千是不是每個月都要交個稅啦?
老師 酒店初次開荒保潔費入哪個科目
個體有沒有 注銷前 注資款打齊這么一說呢
老師,每年這個企業(yè)所得稅匯算清繳都是怎么匯算?平時發(fā)票都是有的,基本上有費用發(fā)票也都是差旅費,服務(wù)費,工資,房租這些。
老師好!我曾在房地產(chǎn)開發(fā)公司上班。并在2023年4月辭職,但公司并沒有支付完我工資。我今年5月份去問工資時,法人說房子售出就支付, 要么就拿房抵工資(備注:在公司兩年,公司并沒有和我簽訂合同)請問一下拿房抵工資是否可以?應(yīng)該怎么處理?
請問老師,早餐用的牛奶伴侶(如:葡萄干、紅棗干、麥片等)不知道每天客人用多少,只知道擺上了多少(擺上后少了就加),那怎么分?jǐn)偟矫刻斓脑绮秃怂憷铮?/p>
老師,很久沒做賬了。不記得了。我們是小規(guī)模,那個增值稅不超過10萬就免增值稅,但是開銷售收入發(fā)票的時候那里不是已經(jīng)有增值稅稅額了嗎?
您算的這是?圖片里面這種算法是對的嗎
同學(xué)你好 如果所有稅都包含的話就是這樣的
稅務(wù)扣繳表這塊怎么填呢 填出來跟我自行計算的計稅金額不一樣
同學(xué)你好 按照實際數(shù)據(jù)的來填寫就行了
但是稅務(wù)那個表是美元金額乘以匯率算的 跟計稅金額不一致 怎么填呢
匯兌損益 差額就是匯兌損益
不是吧 算出來交那么多所得稅就是得交那么多啊 您說的完全不明白啊
交稅是利潤乘以所得稅稅率
不是 我們是外匯付款 代扣代繳所得稅啊 不是利潤
這種的就是代扣代繳10% 應(yīng)納稅所得額乘以10%,按照人民幣的金額填寫就行了
65000美元我乘以匯率 換算成計稅金額是429760.78 然后乘以稅率 才是對的 但是稅務(wù)那個表直接是美元乘以匯率 稅率 不對呀
你看下可以手動改嗎